АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2011 г. № 900
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ" НА 2011 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 31.12.2010 № 11612
В соответствии с пунктом 2.2.4
Устава муниципального автономного учреждения "Пассажирские перевозки", утвержденного Постановлением администрации города Тамбова от 28.08.2009 № 6736 "О создании муниципального автономного учреждения "Пассажирские перевозки" путем изменения типа существующего муниципального учреждения "Пассажирские перевозки", в целях эффективного и целевого использования средств городского бюджета, постановляю:
1. Внести в муниципальное задание
для муниципального автономного учреждения "Пассажирские перевозки" на 2011 год, утвержденное Постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2010 № 11612, следующие изменения:
- дополнить пункт 3
абзацем 10 следующего содержания:
"- развитие материально-технической базы Учреждения в целях повышения качества и объема оказания муниципальных услуг потребителям муниципальных услуг.";
- пункт 4.1
изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Тамбова А.А.Позднякова.
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
к Постановлению
администрации города Тамбова
от 10.02.2011 № 900
ПОЗИЦИЯ 4.1
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" НА 2011 ГОД
4.1. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении):
┌───┬───────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │Ед. изм.│Период оказания муниципальной услуги │
│п/п│ │ │ (выполнения работы) │
│ │ │ │ 2011 финансового года │
│ │ │ ├───────┬──────┬───────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ I кв. │II кв.│III кв.│IV кв.│ ИТОГО │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Создание условий для │час. │ 29882│ 11256│ 0,0│ 0,0│ 41138│
│ │предоставления ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │транспортных услуг │тыс.руб.│14343,1│1656,9│ │ │16000,0│
│ │населению и организация│ │ │ │ │ │ │
│ │транспортного │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│ │населения в границах │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа - │ │ │ │ │ │ │
│ │город Тамбов │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1 │Организация процесса │час. │ 2230│ 840│ │ │ 3070│
│ │пассажирских перевозок ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │тыс.руб.│ 328,3│ 123,6│ │ │ 451,9│
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2 │Разработка расписаний и│час. │ 892│ 336│ │ │ 1228│
│ │графиков движения ГПТ с├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │применением программы │тыс.руб.│ 131,3│ 49,5│ │ │ 180,8│
│ │по автоматизированной │ │ │ │ │ │ │
│ │разработке расписаний │ │ │ │ │ │ │
│ │движения ГПТ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 3 │Организация и │час. │ 2079│ 840│ │ │ 2919│
│ │координация работы всех├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │видов пассажирского │тыс.руб.│ 306,0│ 123,7│ │ │ 429,7│
│ │транспорта перевозчиков│ │ │ │ │ │ │
│ │всех организационно- │ │ │ │ │ │ │
│ │правовых форм и форм │ │ │ │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 4 │Осуществление │час. │ 3122│ 1176│ │ │ 4298│
│ │мониторинга движения ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │пассажирского │тыс.руб.│ 459,6│ 173,1│ │ │ 632,7│
│ │транспорта на линии │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 5 │Осуществление │час. │ 13826│ 5208│ │ │ 19034│
│ │мониторинга движения ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │пассажирского │тыс.руб.│ 2035,2│ 766,6│ │ │ 2801,8│
│ │транспорта при помощи │ │ │ │ │ │ │
│ │навигационного │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 6 │Мониторинг финансово- │час. │ 2079│ 840│ │ │ 2919│
│ │экономической ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │деятельности ГПТ │тыс.руб.│ 306,0│ 123,7│ │ │ 429,7│
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 7 │Обеспечение соблюдения │час. │ 1784│ 672│ │ │ 2456│
│ │исполнения нормативно- ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │правовых актов │тыс.руб.│ 262,6│ 98,9│ │ │ 361,5│
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 8 │Обеспечение │час. │ 3492,5│ 1344│ │ │ 4836,5│
│ │деятельности Учреждения├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │тыс.руб.│ 514,1│ 197,8│ │ │ 711,9│
├───┼───────────────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 9 │Развитие материально- │час. │ 377,5│ 0,0│ │ │ 377,5│
│ │технической базы ├────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Учреждения в целях │тыс.руб.│10000,0│ │ │ │10000,0│
│ │повышения качества и │ │ │ │ │ │ │
│ │объема оказания │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителям │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘
Председатель комитета городского хозяйства
администрации города Тамбова
А.В.Шелудяков