ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2010 г. № 736
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ И СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
В соответствии с
решением
муниципалитета города Ярославля от 09.12.2009 № 235 "О бюджете города Ярославля на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов", постановлениями мэра города Ярославля от 03.02.2009
№ 193
"О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутных) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", от 03.02.2009
№ 195
"О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутных), субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с оплатой проезда отдельными категориями граждан" мэрия города Ярославля
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2010 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок), основные натуральные и стоимостные показатели
по оказанию услуг по перевозке пассажиров (приложение).
2. Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2010 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:
- пробег, тыс. км 25,0
- плановые расходы, тыс. руб. 7957,7
- плановые доходы, тыс. руб. 3373,6
- субсидия на возмещение затрат в виде разницы, 4584,1
образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
в том числе на 1 км пробега, руб. 183,3640.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (Нигматуллина И.А.) и заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля (Данц А.А.).
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
к постановлению
мэрии г. Ярославля
от 27.02.2010 № 736
ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ
ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2010 ГОД
│затрат в виде разницы, │ │ │ │ │ │
│образовавшейся между плановыми│ │ │ │ │ │
│расходами и плановыми доходами│ │ │ │ │ │
│от оплаты за проезд │ │ │ │ │ │
│населением, тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе на 1 км пробега, │ 8,4791│ 5,7869│ 9,2574│ 9,2546│ 9,2676│
│руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│ ИТОГО по хозяйствующим субъектам │
├──────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│1. Пробег с пассажирами, тыс. │ 25725,7 │ 6217,1 │ 6411,1 │ 6563,3 │ 6534,2 │
│км │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2. Транспортная работа, пасс. │ 3190652,4 │ 770621,4 │ 795076,9 │ 814299,6 │ 810654,5 │
│место-км │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. Плановые расходы - всего, │ 1398941,3 │ 338386,6 │ 348647,9 │ 356746,0 │ 355160,8 │
│тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4. Плановые доходы - всего, │ 998661,3 │ 258870,6 │ 243086,8 │ 248908,9 │ 247795,0 │
│тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- от кондукторской формы │ 367482,7 │ 88819,1 │ 91580,1 │ 93751,8 │ 93331,7 │
│обслуживания │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- от реализации проездных │ 132518,7 │ 32003,0 │ 33022,1 │ 33822,7 │ 33670,9 │
│билетов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- от проезда отдельных │ 498659,9 │ 138048,5 │ 118484,6 │ 121334,4 │ 120792,4 │
│категорий граждан и возмещения│ │ │ │ │ │
│выпадающих доходов в │ │ │ │ │ │
│соответствии с нормативными │ │ │ │ │ │
│правовыми актами Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации, субъекта Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации и органов городского│ │ │ │ │ │
│самоуправления │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5. Субсидия на возмещение │ 286139,1 │ 50980,8 │ 77025,9 │ 79301,9 │ 78830,5 │
│затрат в виде разницы, │ │ │ │ │ │
│образовавшейся между плановыми│ │ │ │ │ │
│расходами и плановыми доходами│ │ │ │ │ │
│от оплаты за проезд │ │ │ │ │ │
│населением, тыс. руб. │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘