АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 г. № 686
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2004 - 2010 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ОТ 23.06.2004 № 691/89-04-2, ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.03.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37
Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет
о фактическом исполнении и финансовом обеспечении долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2004 - 2010 годы", принятой решением городского Собрания от 23.06.2004 № 691/89-04-2, за весь период действия (прилагается).
2. Опубликовать постановление администрации города в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по вопросам городского хозяйства Ю.М.Алпацкого.
Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин
Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 26.04.2011 № 686
ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2004 - 2010 ГОДЫ, ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ОТ 23.06.2004 № 691/89-04-2, ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
┌────────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Цели и задачи │ Наименование │ Степень │ Финансовое обеспечение мероприятий
целевой программы (тыс. руб.) │
│ программы
│ мероприятий │исполнения ├─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │мероприятий│ Всего │ В том числе по источникам финансирования │
│ │ │ % │ ├──────────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ федеральный │областной бюджет │ местный бюджет │ внебюджетные │
│ │ │ │ │ бюджет │ │ │ средства │
│ │ │ ├───────┬────────┬────┼─────┬────┬───┼──────┬─────┬────┼──────┬────────┬────┼──────┬────┬───┤
│ │ │ │ план │ факт │ % │план │факт│ % │ план │факт │ % │ план │ факт │ % │ план │факт│ % │
├────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ │4. Реконструкция │ 0 │ 5000│ 0 │ 0,0│ 0│ 0 │ │ 0│ 0│ │ 5000│ 0 │ 0 │ 0│ 0 │ │
│ │здания биофильтров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с. Синегорск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ │5. Строительство │ 100 <*>
│ 60500│59642 │98,6│ 0│ 0 │ │ 0│43000│ │ 60500│16642 │27,5│ 0│ │ │
│ │ГКНС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в г. Южно-Сахалинске│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ │6. Строительство │ 0 │ 3000│ 0 │ 0,0│ 0│ 0 │ │ 0│ 0│ │ 3000│ 0 │ 0 │ 0│ 0 │ │
│ │лаборатории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с. Синегорск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ │7. Строительство │ 0 │ 12800│ 0 │ 0,0│ 0│ 0 │ │ 12800│ 0│ 0 │ 0│ 0 │ │ 0│ 0 │ │
│ │напорного коллектора│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и КНС в пл. р-не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ново-Александровск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ │8. Строительство │ 0 │ 20000│ 0 │ 0,0│ 0│ 0 │ │ 0│ 0│ │ 20000│ 0 │ 0 │ 0│ 0 │ │
│ │и реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │канализационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетей, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │напорных коллекторов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для перекачки стоков│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в пл. р-не Луговое, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с. Дальнее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│ │9. Замена изношенных│ 5 <*>
│ 71200│ 1950,4 │ 2,7│ 0│ 0 │ │ 0│ 0│ │ 71200│ 1950,4 │ 2,7│ 0│ 0 │ │
│ │канализационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетей и коллекторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│Итого по мероприятиям цели № 2
│ │ 649000│61975,5 │ 9,5│ 0│ 0 │ │171500│43000│25,1│165400│18975,5 │11,5│312100│ 0 │ 0 │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼───┼──────┼─────┼────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼───┤
│Итого по программе
│ │1282200│77318,0 │ 6,0│79100│ 0 │0,0│223700│43000│19,2│245700│34317,99│14,0│733700│ 0 │ 0 │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────┴─────┴────┴───┴──────┴─────┴────┴──────┴────────┴────┴──────┴────┴───┘
--------------------------------
<*> Мероприятия выполнены за счет финансовых средств, выделенных помимо данной программы
.
Справочно:
количество программных мероприятий всего - 26 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 3 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 12%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 5 ед.
Начальник департамента
А.М.Гринберг