АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 г. № 473
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 21.10.2009 № 1238
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
МОЛОДЕЖНЫМИ ЦЕНТРАМИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением
администрации района от 24.08.2009 № 965 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", во исполнение решения
Думы района от 08.10.2010 № 96 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 № 108 "О бюджете района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов":
1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации района от 21.10.2009 № 1238 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы":
1.1. Раздел
"Объем и источники финансирования" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет 19977,19 тыс. руб., в том числе: на 2010 год - 7191,09 тыс. руб.; на 2011 год - 6323,4 тыс. руб.; на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности: на 2010 год - 182,6 тыс. руб.; на 2011 год - 180 тыс. руб.; на 2012 год - 200 тыс. руб.
Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности".
1.2. Раздел VI
"Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем ресурсов для выполнения Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств местного бюджета составляет 19977,19 тыс. руб., в том числе: на 2010 год - 7191,09 тыс. руб.; на 2011 год - 6323,4 тыс. руб.; на 2012 год - 6462,7 тыс. руб., в том числе средства от приносящей доход деятельности: на 2010 год - 182,6 тыс. руб.; на 2011 год - 180 тыс. руб.; на 2012 год - 200 тыс. руб.
Источники финансирования Программы - местный бюджет и средства от приносящей доход деятельности.
Объемы ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлены в приложении 4 к Программе.".
1.3. Приложения 3
, 4
к ведомственной целевой программе "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1
, 2
.
2. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В.Мороз) внести информационную справку в оригинал постановления
администрации района от 21.10.2009 № 1238.
3. Пресс-службе администрации района (А.В.Мартынова) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 29.03.2011 № 473
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми,
подростками и молодежью
молодежными центрами
на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ К ПРОГРАММЕ
┌───┬─────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ № │Мероприятия, │ Текущий год, │ В том числе поквартально │ Плановый период │
│п/п│направленные │ 2010 год │ │ │
│ │ на решение ├───────┬────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┤
│ │ задач │местный│ прино- │ I квартал │ II квартал │ III квартал │ IV квартал │ 2011 год │ 2012 год │
│ │ │бюджет │ сящая ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┤
│ │ │ │ доход │местный│ прино- │местный│ прино- │местный│ прино- │местный│ прино- │местный│ прино- │местный│ прино- │
│ │ │ │деятель-│бюджет │ сящая │бюджет │ сящая │бюджет │ сящая │бюджет │ сящая │бюджет │ сящая │бюджет │ сящая │
│ │ │ │ ность │ │ доход │ │ доход │ │ доход │ │ доход │ │ доход │ │ доход │
│ │ │ │ │ │деятель-│ │деятель-│ │деятель-│ │деятель-│ │деятель-│ │деятель-│
│ │ │ │ │ │ ность │ │ ность │ │ ность │ │ ность │ │ ность │ │ ность │
├───┼─────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┤
│1. │Задача: поддержка и организация социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ для формирования культуры молодых людей,│
│ │создание условий для самореализации молодежи и подростков, развитие творческих, интеллектуальных и эмоциональных способностей, │
│ │повышение нравственной и электоральной культуры │
├───┼─────────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┤
│2. │Мероприятия: │5972,09│ │1321,43│ │1608,19│ │1560,43│ │1482,04│ │5267,0 │ │5267,0 │ │
│ │сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│3. │Обеспечение │1036,4 │ 182,6 │282,79 │ 62,38 │ 258,6 │ 33,0 │264,56 │ 31,0 │230,45 │ 56,22 │ 876,4 │ 180,0 │ 995,7 │ 200,0 │
│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │Итого │7008,49│ 182,6 │1604,22│ 62,38 │1866,79│ 33,0 │1824,99│ 31,0 │1712,49│ 56,22 │6143,4 │ 180,0 │6262,7 │ 200,0 │
└───┴─────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘
Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 29.03.2011 № 473
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми, подростками и молодежью
молодежными центрами на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование │Едини-│Отчетный│ Текущий финансовый год, 2010 год │Плановый период│
│п/п│ показателя │ ца │ год, ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ │изме- │2009 год│ всего │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │рения │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ год │ год │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов на выполнение│тыс. │ 7031,5 │7191,09│1666,6 │1899,79│1855,99│1768,71│6323,40│6462,70│
│ │муниципального задания │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по оказанию муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги (выполнению работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Итого расходы на реализацию │тыс. │ 7031,5 │7191,09│1666,6 │1899,79│1855,99│1768,71│6323,40│6462,70│
│ │Программы, в том числе по │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам финансирования: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет бюджетных │тыс. │ 6758,4 │7008,49│1604,22│1866,79│1847,29│1712,49│6143,40│6262,70│
│ │ассигнований │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет платы получателей │тыс. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│ │муниципальной услуги │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет прочих внебюджетных │тыс. │ 273,1 │ 182,6 │ 62,38 │ 33,0 │ 31,0 │ 56,22 │180,00 │200,00 │
│ │источников │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Объем расходов на реализацию│тыс. │ 1,09 │ 1,1 │ │ │ │ │ 0,96 │ 0,97 │
│ │Программы в расчете │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на единицу объема │на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги │чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(работы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘