АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2011 г. № 462
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.11.2009 № 1392
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации района от 24.08.2009 № 965 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", решением
Думы района от 08.10.2010 № 96 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 № 108 "О бюджете района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов":
1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации района от 18.11.2009 № 1392 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационно-библиотечное обслуживание на 2010 - 2012 годы":
1.1. Раздел
"Объемы и источники финансирования" паспорта ведомственной целевой программы "Информационно-библиотечное обслуживание на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"2010 год - 23070,4204 тыс. руб.;
2011 год - 19224,0 тыс. руб.;
2012 год - 19327,0 тыс. руб.;
в том числе: местный бюджет:
2010 год - 22794,42040 тыс. руб.;
2011 год - 19197,0 тыс. руб.;
2012 год - 19298,0 тыс. руб.;
средства от приносящей доход деятельности:
2010 год - 276,0 тыс. руб.;
2011 год - 27,0 тыс. руб.;
2012 год - 29,0 тыс. руб.".
1.2. Пункт 6.1 раздела VI
приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"6.1. Объем финансирования Программы - 61621,4204 тыс. руб.,
в том числе:
2010 год - 23070,4204 тыс. руб.,
2011 год - 19224,0 тыс. руб.,
2012 год - 19327,0 тыс. руб.".
1.3. Приложения 3
, 4
к ведомственной целевой программе "Информационно-библиотечное обслуживание на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1
, 2
.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации района от 24.09.2010 № 1427 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 18.11.2009 № 1392 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационно-библиотечное обслуживание на 2010 - 2012 годы".
3. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В.Мороз) внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации района от 18.11.2009 № 1392
, от 24.09.2010 № 1427
.
4. Пресс-службе администрации района (А.В.Мартынова) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 29.03.2011 № 462
Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 29.03.2011 № 462
Приложение 4
ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание"
на 2010 - 2012 годы
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬──────────────────────────┬────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование показателя │Ед. │Текущий│ Очередной финансовый год 2010 │Плановый период│
│п/п│ │изм.│ год, ├──────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┼───────┬───────┤
│ │ │ │оценка,│ Всего │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ 2009 │ │квартал│квартал│квартал │ квартал │ год │ год │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов на │тыс.│17125,1│23070,4204│4221,2 │6709,7 │6520,875│5618,6454│19224,0│19327,0│
│ │выполнение муниципального │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(выполнению работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│2. │Итого расходы на │тыс.│17125,1│23070,4204│4221,2 │6709,7 │6520,875│5618,6454│19224,0│19327,0│
│ │реализацию Программы, в │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │за счет бюджетных │тыс.│17043,1│22794,4204│4221,2 │6696,7 │6520,875│5355,6454│19197,0│19298,0│
│ │ассигнований │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │за счет платы получателей │тыс.│ 82,0 │ 276,0 │ │ 13,0 │ │ 263,0 │ 27,0 │ 29,0 │
│ │муниципальной услуги │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │за счет прочих │тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │внебюджетных источников │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│3. │Объем расходов на │тыс.│ 1,0 │ 1,4 │ │ │ │ │ 1,1 │ 1,1 │
│ │реализацию Программы в │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(работы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴───────┘