АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2011 г. № 839
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ОТ 27.06.2007 № 749/35-07-3
(РЕД. ОТ 24.03.2010), ЗА 2010 ГОД И ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.04.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37
Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением
мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 № 986 (ред. от 30.12.2010) "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их исполнении" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Принять к сведению отчет
о результатах выполнения Программы
"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы", утвержденной решением городского Собрания от 27.06.2007 № 749/35-07-3 (ред. от 24.03.2010), за 2010 год и весь период действия (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра по социальному развитию Гружевскую Т.Б.
Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин
Приложение
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 19.05.2011 № 839
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ" ЗА 2010 ГОД
Таблица № 1. ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2007 - 2010 ГОДЫ" ЗА 2010 ГОД
И ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ Цели и задачи │ Наименование │ Единицы │ Степень достижения │ Степень достижения │
│ Программы
│ целевых │ измерения │ количественных │ количественных │
│ │ индикаторов │ │значений индикатора │значений индикатора │
│ │ │ │ результативности │результативности за │
│ │ │ │ за отчетный период │весь период действия│
│ │ │ │ │ Программы
│
│ │ │ ├────────┬──────┬────┼────────┬──────┬────┤
│их творческой │преподавателей МОУДОД │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности ├────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Проведение │ 100 │ 62,6│ 62,6│ 100,0│ │ │ │ 62,6│ 62,6│ 100 │ │ │ │
│ │мастер-классов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семинаров с приглашением│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │высококвалифицированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специалистов из других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │регионов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по мероприятиям задачи № 2
│ 100 │ 296,6│ 161,8│ 54,6│ 0 │ 0 │ 0 │ 154,6│ 118,9│ 76,9│ 142 │ 42,9│ 30,2│
├─────────────────┬────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Задача № 3. │ Организация библиотечного обслуживания населения │
│Развитие ├────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬────┬────┬───┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│инновационной │Создание единой │ 100 │ 290,4│ 286,7│ 98,7│ │ │ │ 290,4│ 286,7│ 98,7│ │ │ │
│деятельности │компьютерной сети в ЦБС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений ├────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│культуры, │Создание городской │ 0 │ 40,3│ 10,3│ 25,6│ │ │ │ 40,3│ 10,3│ 25,6│ │ │ │
│повышение │краеведческой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│качества услуг, │библиотеки-филиала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставляемых │на базе филиалов № 2, 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по мероприятиям задачи № 3
│ 100 │ 330,7│ 297 │ 89,8│ 0 │ 0 │ 0 │ 330,7│ 297 │ 89,8│ 0 │ 0 │ │
├─────────────────┬────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Задача № 4. │ Развитие системы дополнительного образования детей │
│Создание ├────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬────┬────┬───┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│комфортной среды │Создание студии │ 100 │ 172 │ 106,5│ 61,9│ │ │ │ 70 │ 68,5│ 97,9│ 102 │ 38 │ 37,3│
│для духовного, │звукозаписи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нравственного и │в ДШИ "Этнос" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│интеллектуального├────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│развития │Капитальный ремонт │ 100 │2440 │2440 │ 100,0│ │ │ │2440 │2440 │ 100 │ │ │ │
│подрастающего │помещения для Детской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поколения │музыкальной школы № 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по мероприятиям задачи № 4
│ 100 │2612 │2546,5│ 97,5│ 0 │ 0 │ 0 │2510 │2508,5│ 99,9│ 102 │ 38 │ 37,3│
├──────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по Программе
│ 100 │9782 │9178,7│ 93,8│ 0 │ 0 │ 0 │9298 │9056 │ 97,4│ 484 │ 122,7│ 25,4│
└──────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────┴────┴───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Справочно:
Количество программных мероприятий 22 - ед.
Количество фактически выполненных программных мероприятий - 21 ед.
Доля фактически выполненных мероприятий - 95%
Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 19 ед.
Начальник управления
И.А.Костанова