АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. № 1022
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.12.2009 № 1915 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
В 2010 - 2012 ГОДАХ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 22.06.2010 № 743)
В соответствии с постановлением
администрации города от 15.06.2010 № 714 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ", решением
Думы города от 18.06.2010 № 775 "О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2009 № 681 "О бюджете города Нижневартовска на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов":
1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации города от 31.12.2009 № 1915 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска в 2010 - 2012 годах" (с изменениями от 22.06.2010 № 743
), изложив:
- строку
"Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
- таблицу 5
"Мероприятия по реализации задач" в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
- раздел 5
"Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы" в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его подписания.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальной и молодежной политике И.К. Ниязова.
Исполняющий обязанности
Главы города
И.К.НИЯЗОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 31.08.2010 № 1022
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и │Объем финансирования Программы составляет 244296,54 тыс.│
│источники │руб., в том числе: │
│финансирования │- 2010 год - 85734,34 тыс. руб.; │
│ │- 2011 год - 79281,1 тыс. руб.; │
│ │- 2012 год - 79281,1 тыс. руб. │
│ │Источники финансирования Программы: │
│ │- средства бюджета города Нижневартовска, всего -│
│ │241896,54 тыс. руб., в том числе: │
│ │- 2010 год - 84934,34 тыс. руб.; │
│ │- 2011 год - 78481,1 тыс. руб.; │
│ │- 2012 год - 78481,1 тыс. руб.; │
│ │- доход от предпринимательской или иной приносящей доход│
│ │деятельности, всего - 2400,0 тыс. руб., в том числе: │
│ │- 2010 год - 800 тыс. руб.; │
│ │- 2011 год - 800 тыс. руб.; │
│ │- 2012 год - 800 тыс. руб. │
│ № │ Наименование │Ед. │Текущий│ Очередной финансовый год │Плановый период│
│п/п│ показателя │изм.│ год, ├────────┬───────┬───────┬────────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ │ │оценка │2010 г. │ I кв. │II кв. │III кв. │IV кв. │2011 г.│2012 г.│
│ │ │ │2009 г.│ всего │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов │тыс.│71588,7│80536,34│14483,5│22964,2│19239,94│23848,7│77331,1│77331,1│
│ │на выполнение │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Расходы на │тыс.│ 216,3 │ 5198,0 │ 637,0 │3698,0 │ 350,0 │ 513,0 │1950,0 │1950,0 │
│ │мероприятия │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Итого расходы │тыс.│71805,0│85734,34│15120,5│26662,2│19589,94│24361,7│79281,1│79281,1│
│ │на реализацию │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы (стр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1
+ стр. 2
), в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет │тыс.│70447,0│84934,34│14983,9│26489,9│19393,94│24066,6│78481,1│78481,1│
│ │бюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет платы │тыс.│ 800,0 │ 780,0 │ 116,6 │ 172,3 │ 196,0 │ 295,1 │ 800,0 │ 800,0 │
│ │получателей │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет прочих │тыс.│ 558,0 │ 20,0 │ 20,0 │ │ │ │ │ │
│ │внебюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │Объем расходов │руб.│ 1177 │ 1399,4 │ │ │ │ │1298,6 │1298,6 │
│ │на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┘