АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2010 г. № 743
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.12.2009 № 1915 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
В 2010 - 2012 ГОДАХ"
В соответствии с постановлением
администрации города от 27.07.2009 № 1021 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и решением
Думы города от 31.03.2010 № 744 "О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2009 № 681 "О бюджете города Нижневартовска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов":
1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации города от 31.12.2009 № 1915 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска в 2010 - 2012 годах", изложив:
- строку
"Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
- таблицу 5
"Мероприятия по реализации задач" в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
- раздел 5
"Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы" в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его подписания.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальной и молодежной политике И.К. Ниязова.
Глава города
Б.С.ХОХРЯКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 22.06.2010 № 743
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и │Объем финансирования Программы составляет 238693,2 тыс.│
│источники │руб., в том числе: │
│финансирования │- 2010 год - 80131 тыс. руб.; │
│ │- 2011 год - 79281,1 тыс. руб.; │
│ │- 2012 год - 79281,1 тыс. руб. │
│ │Источники финансирования Программы: │
│ │- средства бюджета города Нижневартовска, всего -│
│ │236293,2 тыс. руб., в том числе: │
│ │- 2010 год - 79331 тыс. руб.; │
│ │- 2011 год - 78481,1 тыс. руб.; │
│ │- 2012 год - 78481,1 тыс. руб.; │
│ │- доход от предпринимательской или иной приносящей доход│
│ │деятельности, всего - 2400,0 тыс. руб., в том числе: │
│ │- 2010 год - 800 тыс. руб.; │
│ │- 2011 год - 800 тыс. руб.; │
│ │- 2012 год - 800 тыс. руб. │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
│ № │ Наименование │Ед. │Текущий│ Очередной финансовый год │Плановый период│
│п/п│ показателя │изм.│ год, ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ │ │оценка │2010 г.│ I кв. │II кв. │III кв.│IV кв. │2011 г.│2012 г.│
│ │ │ │2009 г.│ всего │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов │тыс.│71588,7│77821,0│14483,5│22331,5│17261,5│23744,5│77331,1│77331,1│
│ │на выполнение │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Расходы на │тыс.│ 216,3 │ 2310 │ 637,0 │ 810,0 │ 350,0 │ 513,0 │1950,0 │1950,0 │
│ │мероприятия │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Итого расходы │тыс.│71805,0│80131,0│15120,5│23141,5│17611,5│24257,5│79281,1│79281,1│
│ │на реализацию │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы (стр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1
+ стр. 2
), в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет │тыс.│70447,0│79331,0│14983,9│22911,5│17435,5│24000,1│78481,1│78481,1│
│ │бюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет платы │тыс.│ 800,0 │ 780,0 │ 116,6 │ 230,0 │ 176,0 │ 257,4 │ 800,0 │ 800,0 │
│ │получателей │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │за счет прочих │тыс.│ 558,0 │ 20,0 │ 20,0 │ │ │ │ │ │
│ │внебюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4. │Объем расходов │руб.│ 1177 │1312,52│ │ │ │ │1298,6 │1298,6 │
│ │на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘