АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2011 г. № 329
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2008 № 604
В целях приведения Областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы в соответствие с Областным законом
от 08.12.2010 № 516-ЗС "Об областном бюджете на 2011 год", уточнения объемов финансирования и ее отдельных мероприятий постановляю:
1. Внести в приложение № 9
к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ" изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - министра транспорта Вартаняна Д.Х.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 02.06.2011 № 329
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2008 № 604
"О ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"
1. Подраздел
"Объемы и источники финансирования Программы" раздела "Паспорт Областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы" изложить в редакции:
"Объемы и источники общий объем финансирования Программы составляет
финансирования 1312,628 млн. рублей, в том числе:
Программы федеральный бюджет - 381,64 млн. рублей;
областной бюджет - 523,806 млн. рублей;
местные бюджеты - 405,182 млн. рублей;
внебюджетные источники - 2,0 млн. рублей.
Объемы финансирования по годам:
2007 год - 155,786 млн. рублей;
2008 год - 207,068 млн. рублей;
2009 год - 170,528 млн. рублей;
2010 год - 419,079 млн. рублей;
2011 год - 241,885 млн. рублей;
2012 год - 118,282 млн. рублей.
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│5. │Расходы на реализацию │ - │ 0 │155,786│207,068│170,528│419,079 │241,885 │118,282 │ - │
│ │Программы, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(2007-2009 гг. - факт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и проект на последующие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│6. │Индекс инфляции │ - │ 1,093 │ 1,123 │ 1,144 │ 1,143 │ 1,112 │ 1,099 │ 1,082 │ - │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│7. │Расходы на реализацию │ - │ 0,000 │138,723│181,003│149,193│376,870 │220,096 │109,318 │ - │
│ │Программы, млн. рублей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом прогноза цен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2006 год (пункт 5/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пункт 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│8. │Социально-экономический │ - │137,412│71,212 │204,514│541,684│668,988 │1180,743│1665,587│ 1774,905 │
│ │эффект от реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, млн. рублей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом прогноза цен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2006 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(пункт 4 - пункт 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│9. │Коэффициент дисконтиро- │ - │ 1 │ 1,08 │ 1,166 │ 1,26 │ 1,36 │ 1,469 │ 1,587 │ 0,127 │
│ │вания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│10.│Приведенный социально- │ - │137,412│65,937 │175,398│429,908│491,903 │803,774 │1049,519│13975,63".│
│ │экономический эффект │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │от реализации Программы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей (пункт 8/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пункт 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘
Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН