РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2011 г. № 139
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЗАХОРОНЕНИЯ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО "БОЛЬШЕРЕЦКИЙ ОСТРОГ"
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 02.06.2011 № 19
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу ООО "Большерецкий острог" по захоронению твердых бытовых отходов на 2011- 2012 годы согласно приложения
.
2. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям ООО "Большерецкий острог", в следующих размерах (без НДС):
- с 02 июля 2011 года по 31 декабря 2011 года - 197,60 руб. за 1 куб.м;
- с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года - 207,25 руб. за 1 куб.м.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2011-2012 ГОДЫ
ООО "Большерецкий острог"
__________________________________________________________________________
наименование организации коммунального комплекса
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├──────┬────────────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │предыдущий год│ регули- │ │
│ │ Показатели │ Ед. ├──────┬───────┤ руемый │регулируемый │
│№ п/п│ производственной │измерения│ │Ожида- │ период │ период │
│ │ деятельности │ │План │ емый │ План │План 2012 г. │
│ │ │ │2010 │ факт │ 2011 г. │ │
│ │ │ │ г. │2010 г.│ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┴────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┼─────────────┤
│ 1. Показатели эффективности │ │
├──────┬────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬───────────┼─────────────┤
│ 1.1. │Объем реализации услуг, │ тыс. м3 │ │ │ 6,320 │ 6,320 │
│ │в том числе по │ │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ │ │ 1,960 │ 1,960 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям│ тыс. м3 │ │ │ 0,556 │ 0,556 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 3,804 │ 3,804 │
├──────┴────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴─────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├──────┬────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ │ │Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ │потребности├────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ Наименование │ на │ │ │
│№ п/п │ мероприятия │реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприя- │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │тий, тыс. │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │
├──────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │капитальному ремонту│ │ │ │
├──────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │Иные мероприятия, │ │ │ │
│ │направленные на │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │Итого: │ │ │ │
├──────┴────────────────────┴───────────┴────────────────────┴─────────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │
│ │ │ │ производственной программы │
│ │ │ ├──────────────┬───────────┬─────────────┤
│№ п/п │ Наименование │ Ед. │предыдущий год│ регули- │ │
│ │ мероприятия │измерения├──────┬───────┤ руемый │регулируемый │
│ │ │ │ │Ожида- │ период │ период │
│ │ │ │ План │ емый │ План │План 2012 г. │
│ │ │ │ 2010 │факт │ 2011 г. │ │
│ │ │ │ г. │2010 г.│ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ │ │ 1238,06 │ 1298,31 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 2. │Прибыль │тыс. руб.│ │ │ 10,8 │ 11,5 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 3. │Рентабельность │ % │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ │ │ 1248,86 │ 1309,81 │
│ │регулирования │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │ │ │ 197,60 │ 207,25 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ 197,60 │ 207,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 7.2. │- бюджетным потребителям│ руб./м3 │ │ │ 197,60 │ 207,25 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ 197,60 │ 207,25 │
└──────┴────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴─────────────┘