АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2008 г. № 1821-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ГОРОДЕ МИНУСИНСКЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений администрации г. Минусинска
Красноярского края от 01.02.2010 № 164-п
,
от 02.12.2010 № 2123-п
)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Законом
Красноярского края от 06.12.2007 № 3-772 "О краевой целевой программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008 - 2010 годы", Уставом
городского округа - город Минусинск, в целях реализации мероприятий программы реформирования муниципальных финансов города Минусинска на 2008 - 2009 годы, утвержденной Постановлением администрации города Минусинска от 07.05.2008 № 716-п, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Развитие молодежных объединений в городе Минусинске на 2009 - 2011 годы".
2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
4. Опубликовать Постановление в газете "Власть труда".
Глава администрации
В.ПОТОКИН
Приложение
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 11 ноября 2008 г. № 1821-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ГОРОДЕ МИНУСИНСКЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений администрации г. Минусинска
Красноярского края от 01.02.2010 № 164-п
,
от 02.12.2010 № 2123-п
)
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ГОРОДЕ МИНУСИНСКЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование субъекта │Муниципальное учреждение молодежный центр │
│бюджетного планирования│"Защитник" (далее - центр) │
│(распорядителя средств │ │
│городского бюджета) │ │
│ │Итого по задаче 1.5 │ │ │ │ │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 6,0 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ИТОГО по │ │ 45,0│ 48,75│ 53,0 │ 522,1 │384,2 │392,1 │ 567,1 │ 432,95│ 445,1 │ 1445,15│
│ │мероприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6 │Задача 1.6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Укрепление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической базы и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │центра в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.1 │Заработная плата │ 211│ 3972,4│ 5623,2 │5623,2 │ - │ - │ - │ 3972,4 │5623,2 │5623,2 │ 15218,8 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.2 │Прочие выплаты │ 212│ 4,9│ 10,0 │ 10,0 │ - │ - │ - │ 4,9 │ 10,0 │ 10,0 │ 24,9 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.3 │Начисления на ОТ │ 213│ 995,3│ 1473,5 │1473,5 │ - │ - │ - │ 995,3 │1473,5 │1473,5 │ 3942,3 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.4 │Услуги связи │ 221│ 19,1│ 18,0 │ 25,0 │ - │ - │ - │ 19,1 │ 18,0 │ 25,0 │ 62,1 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.5 │Транспортные услуги │ 222│ 1,3│ 10,0 │ 10,0 │ - │ - │ - │ 1,3 │ 10,0 │ 10,0 │ 21,3 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.6 │Коммунальные услуги │ 223│ 236,9│ 239,0 │ 239,0 │ - │ - │ - │ 236,9 │ 239,0 │ 239,0 │ 714,9 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.7 │Услуги по │ 225│ 76,6│ 12,0 │ 22,0 │ 392,1 │265,8 │392,1 │ 468,7 │ 277,8 │ 414,1 │ 1160,6 │
│ │содерж. имущест. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.8 │Прочие услуги │ 226│ 255,7│ 105,0 │ 85,0 │ - │ 19,8 │ - │ 255,7 │ 124,8 │ 85,0 │ 465,5 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.9 │Прочие расходы │ 290│ - │ 4,0 │ 6,0 │ - │ - │ - │ - │ 4,0 │ 6,0 │ 10,0 │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.10│Увеличение стоимости│ 310│ 112,3│ 150,0 │ - │ 196,05│192,1 │196,0 │ 308,35│ 342,1 │ 196,0 │ 846,45│
│ │ОС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│1.6.11│Увеличение стоимости│ 340│ 262,5│ 275,1 │ 276,1 │ - │118,3 │ - │ 262,5 │ 393,4 │ 276,1 │ 932,0 │
│ │МЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │ИТОГО по разделу 1.6│ │ 5937,0│ 7919,8 │7769,8 │ 588,15│596,0 │588,1 │ 6525,15│8515,8 │8357,9 │ 23398,85│
├──────┼────────────────────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────────┤
│ │Всего по программе │ │ 5982,0│ 7968,55│7822,8 │ 1110,25│980,2 │980,2 │ 7092,25│8948,75│8803,0 │ 24844,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────────┘