РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 154
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "МЕГА-Н"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственные программы ООО "Мега-Н" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2011 год согласно приложениям № № 1
, 2
.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение № 1
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 154
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "МЕГА-Н"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├───────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┤
│ │ Показатели │ │ предыдущий │ регулируемый │
│ № п/п │ производственной │ Ед. │ год │ период │
│ │ деятельности │ измерения ├──────┬──────┼────────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план 2011 год │
├───────┼──────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┴──────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────────────┤
│Показатели эффективности │
├───────┬──────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────────────┤
│1.1. │Объем реализации │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 258,1 │
│ │услуг, в том числе по │ │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────┴─────────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├───────┬──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│ № п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├───────────────────┬───────────────┤
│ │ │измерения│ предыдущий год │ регулируемый │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├─────────┬─────────┼───────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 7630,17 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 2. │Прибыль │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 54,0 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0,7 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 7684,17 │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 33,10 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 33,10 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 33,10 │
├───────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 33,10 │
└───────┴──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────┘