РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 158
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "ЕЛИЗОВСКОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
В СФЕРЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2011 год согласно приложению
.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 158
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЕЛИЗОВСКОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2011 ГОД
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├───────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ предыдущий год │ регулируемый │
│ № п/п │Показатели производственной│ Ед. │ │ период │
│ │ деятельности │ измерения ├─────────┬────────┼───────────────┤
│ │ │ │ План │ Факт │ План │
│ │ │ │ 2010 г. │2010 г. │ 2011 г. │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────────┤
│Показатели эффективности │
├───────┬───────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в │тыс. м3 │72,00 │72,00 │72,00 │
│ │том числе по потребителям: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│1.1.1. │- населению │тыс. м3 │38,00 │38,00 │38,00 │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│1.1.2. │- бюджетным потребителям │тыс. м3 │12,00 │12,00 │12,00 │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│1.1.3. │- прочим потребителям │тыс. м3 │22,00 │22,00 │22,00 │
├───────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │
│услуги в сфере водоснабжения) │
├───────┬───────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │ │ │ │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │ │ │ │
│ │населением │ │ │ │ │
├───────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├───────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├─────────────────┬──────────────────┤
│ № п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│1. │Мероприятия по │0,00 │ │ │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ │ │ │
│ │направленные на │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│5. │Итого: │0,00 │ │ │
├───────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├───────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Финансовые потребности на реализацию│
│ │ │ │ производственной программы │
│ │ │ Ед. ├────────────────────┬───────────────┤
│ № п/п │Наименование мероприятия │ измерения │ предыдущий год │ регулируемый │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├─────────┬──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ План . │ Факт . │ План . │
│ │ │ │ 2010 г. │ 2010 г. │ 2011 г. │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │2886,70 │2743,00 │3143,34 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб. │20,00 │163,70 │20,00 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│3. │Рентабельность │% │0,7 │6,0 │0,6 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │0,00 │0,00 │0,00 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб. │0,00 │0,00 │0,00 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│6. │Итого затрат на период │тыс. руб. │2906,70 │2906,70 │3163,94 │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│7. │Тариф организации │руб./м3 │40,37 │40,37 │43,94 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│7.1. │- населению │руб./м3 │40,37 │40,37 │43,94 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │40,37 │40,37 │43,94 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │40,37 │40,37 │43,94 │
└───────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘