РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 160
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДП ООО "АИР" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу ДП ООО "Аир" в сфере водоотведения на 2011 год согласно приложению
.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 160
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ДП ООО "АИР"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├──────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │регулируемый│
│ │ Показатели │ Ед. │ предыдущий год │ период │
│№ п/п │ производственной │ измерения │ │ 2011 год │
│ │ деятельности │ ├────────┬─────────┼────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬──────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в │тыс. м3 │0 │0 │76,92 │
│ │том числе по потребителям:│ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.1.│- населению │тыс. м3 │0 │0 │52,34 │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │тыс. м3 │0 │0 │23,55 │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │тыс. м3 │0 │0 │1,03 │
├──────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │
│услуги в сфере водоснабжения) │
├──────┬──────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │0 │0 │0 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │0 │0 │0 │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├──────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на├────────────────┬────────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │0 │0 │0 │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│5. │Итого: │0 │0 │0 │
├──────┴─────────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│№ п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├──────────────────┬──────────────┤
│ │ │измерения│ предыдущий год │ регулируемый │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├────────┬─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│0 │0 │5560,70 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб.│0 │0 │20 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│3. │Рентабельность │% │0 │0 │0,4 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│0 │0 │3790,46 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│0 │0 │0 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│0 │0 │9371,16 │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│7. │Тариф организации │руб./м3 │0 │0 │121,83 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│ │В том числе по │ │0 │0 │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│7.1. │- населению │руб./м3 │0 │0 │49,41 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │0 │0 │121,83 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │0 │0 │121,83 │
└──────┴──────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────────┘