АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2011 г. № 49
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. УСЛАНКА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2012 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу
АНО "Водоснабжение с. Усланка" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 июля 2011 г. № 49
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. УСЛАНКА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Показатели │ Ед. │ Величина │ Величина │ Величина │
│п/п │ производственной │ измерения │показателя│показателя│показателя│
│ │ деятельности │ │на 2010 г.│на 2011 г.│на 2012 г.│
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 43,0 │ 43,0 │ 45,0 │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Объем воды, │тыс. куб. м│ - │ - │ - │
│ │используемой на │ │ │ │ │
│ │собственные нужды │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Объем пропущенной воды │тыс. куб. м│ - │ - │ - │
│ │через очистные │ │ │ │ │
│ │сооружения │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м│ 43,0 │ 43,0 │ 45,0 │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Объем потерь │тыс. куб. м│ 3,3 │ 3,3 │ 3,0 │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Уровень потерь к объему│ % │ 7,7 │ 7,7 │ 6,8 │
│ │отпущенной воды в сеть │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Объем реализации │тыс. куб. м│ 39,7 │ 39,7 │ 42,0 │
│ │товаров и услуг, в том │ │ │ │ │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.1.│- населению │тыс. куб. м│ 39,0 │ 39,0 │ 41,3 │
├────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.2.│- организациям │тыс. куб. м│ 0,7 │ 0,7 │ 0,7 │
└────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬──────────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │реализации │ потребности ├─────────────┬─────┬────┤
│ │ │мероприятия│на реализацию│Наименование │тыс. │ % │
│ │ │ │мероприятия, │ показателя │руб. │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼────┤
│ 1 │Ремонт водопровода│ 2012 год │ 36,9 │Сокращение │ 3,0 │ 8 │
│ │ │ │себестоимость│потерь воды │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼────┤
│ 2 │Замена насосов │ 2012 год │ 19,0 │Обеспечение │ 1,9 │10 │
│ │ │ │себестоимость│бесперебойной│ │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼────┤
│ │ИТОГО │ │ 55,9 │ │ 4,9 │ 8,8│
└───┴──────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴────┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬─────────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ № │Наименование │ Срок │ Финансовые │ Наименование │ Источник │
│п/п│ мероприятия │реализации │потребности │ показателя │ финанси- │
│ │ │мероприятия│ на │ │ рования │
│ │ │ │ реализацию │ │ │
│ │ │ │мероприятия,│ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Замена и │ 2012 год │ 3,5 │Энергосбережение│Себестоимость│
│ │установка │ │ │ │ │
│ │эл. счетчиков│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ 1 │Пропаганда │ 2012 год │ 1,0 │Энергосбережение│Себестоимость│
│ │установки │ │ │ │ │
│ │приборов │ │ │ │ │
│ │учета │ │ │ │ │
│ │потребителями│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ИТОГО │ │ 4,5 │ │ │
└───┴─────────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘