ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 12 июля 2011 г. № 99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КАНАЛИЗАЦИИ РНС-1, РНС-2, РНС-3, РНС-10,
ГНС, КНС-4, КНС-11 МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" И
"ПЕРЕКЛАДКА УЧАСТКА КОЛЬЦЕВОГО ВОДОВОДА Д = 560 ММ ПО УЛ.
ДРУЖБЫ ОТ УЛ. ПЕСКАРЕВА ДО БРАТСКОГО КЛАДБИЩА"
Принято на 64-м заседании
городской Думы четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" Великолукская городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу
"Модернизация насосных станций канализации РНС-1, РНС-2, РНС-3, РНС-10, ГНС, КНС-4, КНС-11 МП "Водоканал" г. Великие Луки".
2. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу
"Перекладка участка кольцевого водовода Д = 560 мм по ул. Дружбы от ул. Пескарева до Братского кладбища".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Великолукская правда Новости".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава города Великие Луки
В.В.ВОЛЫНЦЕВ
Приложение № 1
к решению
Великолукской городской Думы
от 12 июля 2011 г. № 99
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕКЛАДКА УЧАСТКА КОЛЬЦЕВОГО ВОДОВОДА Д = 560 ММ ПО УЛ.
ДРУЖБЫ ОТ УЛ. ПЕСКАРЕВА ДО БРАТСКОГО КЛАДБИЩА"
1. ПАСПОРТ
инвестиционной программы "Перекладка участка
кольцевого водовода Д = 560 мм по ул. Дружбы от
ул. Пескарева до Братского кладбища"
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы│Инвестиционная программа "Перекладка участка│
│ │кольцевого водовода Д = 560 мм по ул. Дружбы от│
│ │ул. Пескарева до Братского кладбища" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об│
│разработки программы │основах регулирования тарифов организаций│
│ │коммунального комплекса" │
┌────┬──────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ № │Мероприятия │Источник│Стоимость,│2011 г. -│2012 г. -│2013 г. -│
│п.п.│ │финанси-│тыс. руб.,│ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │
│ │ │рования │ с НДС │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Замена насосов на│Плата за│ 7250,9 │ 2235,1 │ 2235,1 │ 2780,7 │
│ │насосных станциях│подклю- │ │ │ │ │
│ │канализации РНС-1,│чение │ │ │ │ │
│ │РНС-2, РНС-3,│ │ │ │ │ │
│ │РНС-10, ГНС,│ │ │ │ │ │
│ │КНС-4, КНС-11 МП│ │ │ │ │ │
│ │"Водоканал" г.│ │ │ │ │ │
│ │Великие Луки │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
8. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы
Общий объем финансовых потребностей, необходимый для реализации инвестиционной программы, составляет 7250,9 тыс. руб. Формирование финансовых потребностей на реализацию программы планируется осуществлять за счет платы за подключение к системам водоотведения.
9. Ожидаемые результаты
Показателями эффективности в рамках данного проекта являются:
1. Получение экономического эффекта за счет экономии электроэнергии на водоотведение (экономия электроэнергии в год составит 288434 кВт или 1200,5 тыс. руб. (288434 кВт 4,16214 руб./кВт)).
2. Получение дополнительных доходов ежегодно от оказания услуг водоотведения новым абонентам, которые будут подключены в период 2011 - 2014 г.г., в размере 1595 тыс. руб.
┌────┬────────────────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Категории │Заявленная│Продолжи- │ Объем │Тариф за │ Доходы, │
│п.п.│ потребителей │нагрузка, │тельность │ услуг │м3, руб. │тыс. руб.│
│ │ │ м3/час. │пользования │за год,│(без НДС)│ │
│ │ │ │услугами, │ м3 │ │ │
│ │ │ │час в год │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │Население │ 29,5 │ 2920 │ 86140 │ 14,24 │ 1227 │
│ │ │ │ (8 час. x │ │ │ │
│ │ │ │ 365 дней) │ │ │ │
│ 2 │Прочие │ 12,93 │ 2000 │ 25860 │ 14,24 │ 368 │
│ │ │ │ (8 час. x │ │ │ │
│ │ │ │ 250 раб. │ │ │ │
│ │ │ │ дн.) │ │ │ │
│ │Итого │ │ │ │ │ 1595 │
└────┴────────────────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┘
3. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности города.
4. Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей, увеличение объемов перекачиваемых стоков на 42,43 м3/час.
За счет реализации инвестиционной программы ожидается экономический эффект за счет экономии электроэнергии на сумму 1200,5 тыс. руб. в год и получение дополнительного дохода от оказания услуг водоотведения новым абонентам в 2011 - 2014 годы в размере 1595 тыс. руб.
Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города требует неотложных инвестиций.