Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Нижегородская область


Решение Земского собрания Кулебакского района от 30.12.2010 № 124
"Об утверждении программы "Социально-экономическое развитие Кулебакского муниципального района Нижегородской области на 2011 - 2015 годы"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2010 г. № 124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

С целью создания условий для улучшения благосостояния и качества жизни населения Кулебакского района, в соответствии с Решением Земского собрания Кулебакского района от 24.11.2006 № 90 "Об утверждении стратегии развития Кулебакского района на период до 2015 года", руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области, Земское собрание решило:
1. Утвердить прилагаемую Программу Социально-экономического развития Кулебакского муниципального района Нижегородской области на 2011 - 2015 годы".
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Администрации Кулебакского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского собрания по экономической политике, по социальной политике, по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Глава местного самоуправления
Кулебакского района
Л.П.СМИРНОВ





Утверждена
решением
Земского собрания
Кулебакского района
от 30.12.2010 № 124

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2015 ГГ."

   ----------------T---------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Программа "Социально-экономическое развитие Кулебакского¦
¦ Программы ¦муниципального района Нижегородской области на 2011 -¦
¦ ¦2015 гг." ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Основание для ¦Стратегия развития Кулебакского района на период до 2015¦
¦ разработки ¦года; ¦
¦ Программы ¦постановление Администрации Кулебакского района от 1¦
¦ ¦сентября 2010 года № 1518 "О создании рабочей группы по¦
¦ ¦разработке Программы социально-экономического развития¦
¦ ¦Кулебакского района на 2011 - 2015 годы" ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Государственный¦Администрация Кулебакского района ¦
¦ заказчик ¦ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Основные ¦Администрация Кулебакского муниципального района в лице¦
¦ разработчики ¦структурных подразделений. ¦
¦ Программы ¦Координатор разработки Программы - отдел экономики,¦
¦ ¦развития бизнеса и инвестиционной политики ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Цель Программы ¦Создание условий для улучшения благосостояния и качества¦
¦ ¦жизни населения района путем развития промышленного,¦
¦ ¦трудового и интеллектуального потенциала территории,¦
¦ ¦обеспечения занятости населения, создания условий для¦
¦ ¦улучшения качества жизни населения и эффективной системы¦
¦ ¦управления органов МСУ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦Основные задачи¦1. Повышение уровня экономического развития и достижение¦
¦ Программы ¦финансовой самообеспеченности Кулебакского района. ¦
¦ ¦2. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального¦
¦ ¦хозяйства на основе модернизации действующих объектов и¦
¦ ¦внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, повышения¦
¦ ¦качества оказываемых услуг населению. ¦
¦ ¦3. Формирование благоприятного социального климата для¦
¦ ¦деятельности и здорового образа жизни населения,¦
¦ ¦повышение и выравнивание обеспеченности объектами¦
¦ ¦социальной и инженерной инфраструктуры Кулебакского¦
¦ ¦района. ¦
¦ ¦4. Эффективная исполнительная власть муниципальных¦
¦ ¦образований ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Исполнители ¦Промышленные предприятия, организации района, бюджетные¦
¦ мероприятий ¦учреждения и структурные подразделения администрации¦
¦ Программы ¦Кулебакского муниципального района ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Сроки ¦2011 - 2015 гг. ¦
¦ реализации ¦ ¦
¦ Программы ¦ ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Объемы и ¦Общий объем финансирования Программы составляет 12180,8¦
¦ источники ¦млн руб., в т.ч.: ¦
¦финансирования ¦- собственные средства предприятий и организаций и¦
¦ Программы ¦кредитные ресурсы - 9676,3 млн руб.; ¦
¦ ¦- средства федерального бюджета - 277,5 млн руб.; ¦
¦ ¦- средства областного бюджета - 2068,3 млн руб.; ¦
¦ ¦- средства бюджета района - 158,7 млн руб. ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Система ¦Оперативное управление программой осуществляется¦
¦ организации и ¦соответствующими структурными подразделениями.¦
¦ контроля ¦Ежеквартально проводится мониторинг программы. Сводный¦
¦ исполнения ¦отчет и корректировка программы по итогам года¦
¦ Программы ¦осуществляется отделом экономики, развития бизнеса и¦
¦ ¦инвестиционной политики и постоянными комиссиями Земского¦
¦ ¦собрания ¦
+---------------+---------------------------------------------------------+
¦ Конечные ¦- Объем отгруженной продукции - 16287,5 млн руб.; ¦
¦ результаты к ¦в т.ч. в малом предпринимательстве - 1110 млн руб; ¦
¦ 2015 году ¦- количество созданных новых рабочих мест - 1121; ¦
¦ ¦- уровень безработицы - 1,0%; ¦
¦ ¦- налоговые и неналоговые доходы, собираемые в¦
¦ ¦консолидированный бюджет области, - 787 млн руб.; ¦
¦ ¦- среднемесячная зарплата работающих по полному кругу¦
¦ ¦предприятий - 17185 руб.; ¦
¦ ¦- среднедушевой доход - 15800 руб.; ¦
¦ ¦- бюджетная обеспеченность на 1 жителя района - 21296¦
¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦- ввод объектов: ¦
¦ ¦- в образовании - детский сад "Рябинушка" (после¦
¦ ¦реконструкции); ¦
¦ ¦- в здравоохранении - роддом на 30 коек; ¦
¦ ¦- культуре - Дворца культуры, Музея, Гремячевского Дома¦
¦ ¦культуры (после реконструкции); ¦
¦ ¦- по жилью - ввод 59-квартирного дома по ул. Воровского и¦
¦ ¦30-квартирного дома по ул. Войкова; ¦
¦ ¦- по ЖКХ и инженерной инфраструктуре: ¦
¦ ¦котельная школы № 7 (после реконструкции), строительство¦
¦ ¦объездной дороги вокруг г. Кулебаки, строительство¦
¦ ¦водоснабжения в с. Шилокша, газификация Теплова,¦
¦ ¦Велетьмы, Саваслейки ¦
L---------------+----------------------------------------------------------


ВВЕДЕНИЕ

Кулебакский муниципальный район расположен в юго-западной части Нижегородской области и граничит с Навашинским, Ардатовским и Выксунским районами. Общая площадь района составляет 938,9 кв. км (1,2% от площади области).
Численность постоянного населения Кулебакского района на 01.01.2010 составляет 52,8 тыс. чел., в т.ч. городского - 42,7 тыс. чел., сельского - 10,1 тыс. чел.
На территории района расположены 26 населенных пунктов, в том числе - город областного значения Кулебаки, два поселка городского типа Велетьма и Гремячево и 23 сельских населенных пункта.
Количество муниципальных образований в составе муниципального района - 8, в том числе: муниципальное образование Кулебакский район, город Кулебаки, два городских поселения - Гремячево и Велетьма и 4 сельских поселения - Мурзицы, Саваслейка, Теплово, Серебрянка.
Район расположен в 180 км от г. Н.Новгорода и в 360 км от Москвы и имеет развитую транспортную инфраструктуру.
В Кулебакском районе имеются предприятия черной металлургии, развито производство строительных конструкций, пищевая промышленность. В целом в районе на 01.01.2010 зарегистрировано 309 предприятий, организаций и учреждений, в т.ч. малых и средних - 148. В промышленности действует 40 организаций, из них крупных и средних - 6, малых - 34. В экономике района занято 17,9 тыс. чел., в т.ч. в промышленности - 6,6 тыс. человек.
На территории района имеется 22 дошкольных учреждения, 18 школ, 2 объекта здравоохранения, 18 объектов культуры.
Имеется государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 74", среднего профессионального образования "Кулебакский металлургический колледж" и высшего - Кулебакский филиал Московского открытого государственного университета.
Экологическая обстановка в районе на протяжении последних лет оценивается как стабильная, образующиеся загрязнения в сравнении с другими промышленными центрами области являются незначительными. К основным источникам загрязнения окружающей среды относятся промышленные предприятия, автомобильный транспорт и объекты коммунального хозяйства.
На территории района имеются запасы природных ресурсов:
- строительного камня;
- строительных и формовочных песков;
- запасы торфа, артезианской воды, глин.
Программа социально-экономического развития Кулебакского района на период 2011 - 2015 годов разработана с учетом основных положений:
- стратегических и концептуальных документов, определяющих приоритетные направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу;
- Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года;
- Стратегии развития Кулебакского района до 2015 года;
- областных целевых программ;
- местных целевых и ведомственных программ Кулебакского района;
- Комплексного плана модернизации моногорода Кулебаки на 2010 - 2020 годы;
- исходя из результатов реализации Программы социально-экономического развития на 2007 - 2010 годы.

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ЗА 2007 - 2010 ГОДЫ

1.1. Население. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2010 составляет 52,8 т. чел. (1,6% от населения области).

Динамика демографических показателей Кулебакского района
за 2007 - 2010 гг.

   ------------------------------T---------T-------T-------T-------T---------¬

¦ ¦Ед. изм. ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ожидаемое¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Численность постоянного ¦ Т. чел. ¦ 53,7 ¦ 53,2 ¦ 52,8 ¦ 52,5 ¦
¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Родившиеся ¦ Чел. ¦ 602 ¦ 650 ¦ 663 ¦ 637 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Умершие ¦ Чел. ¦1056 ¦ 945 ¦ 969 ¦ 899 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦Естественный прирост, убыль; ¦ Чел. ¦-454 ¦-295 ¦-306 ¦ -262 ¦
¦ +,- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Коэффициент естественного ¦Чел. на 1¦ -8,45¦ -5,55¦ -5,8 ¦ -5,1 ¦
¦ прироста, убыли ¦тыс. нас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Прибывшие ¦ Чел. ¦ 543 ¦ 423 ¦ 298 ¦ 256 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Убывшие ¦ Чел. ¦ 631 ¦ 583 ¦ 431 ¦ 300 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Миграционный прирост, убыль ¦ Чел. ¦ -88 ¦-160 ¦-133 ¦ -44 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Убыль населения - всего ¦ Чел. ¦ -1,64¦ -3,0 ¦ -2,52¦ -0,85 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦ Коэффициент миграционного ¦Чел. на 1¦ 542 ¦ 455 ¦ 439 ¦ 306 ¦
¦ прироста, убыли ¦тыс. нас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+
¦Коэффициент прироста, убыли -¦Чел. на 1¦ -10,1 ¦ -8,55¦ -8,31¦ -5,94 ¦
¦ всего ¦тыс. нас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+---------+-------+-------+-------+----------


В целом по району за четыре года численность населения сократилась как за счет естественной убыли, так и миграционной. Темпы убыли снизились:
- за счет увеличения рождаемости на 6%, что является результатом демографической политики Правительства Российской Федерации;
- снижения смертности на 15%. По-прежнему 30% смертей приходится на население в трудоспособном возрасте, в основном мужчин. Основные причины смертности в районе - болезни органов кровообращения - почти 60%.
Миграционная убыль населения ежегодно меняется. Население выбывает в поисках более высокооплачиваемой работы.
Демографическая картина в разрезе поселений (по итогам 2009 года) выглядит следующим образом:

   ----------------------T----T-------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Ед. ¦ Район ¦ В том числе по поселениям ¦
¦ показателя ¦изм.¦ +--------T---------T--------T-------T----------T-------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦Кулебаки¦Гремячево¦Велетьма¦Теплово¦Саваслейка¦Мурзицы¦Серебрянка¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Численность ¦ Т. ¦ 53,2 ¦ 36,3 ¦ 5,3 ¦ 1,1 ¦ 4,8 ¦ 0,9 ¦ 2,5 ¦ 0,6 ¦
¦постоянного населения¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Естественный прирост,¦Чел.¦-292 ¦-255 ¦ 18 ¦ -16 ¦-11 ¦ -6 ¦ -8 ¦ -3 ¦
¦убыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Коэффициент ¦На 1¦ -5,48¦ -7,02 ¦ 3,4 ¦ -14,55 ¦ -2,29 ¦ -6,67 ¦ -3,2 ¦ -5,0 ¦
¦естественного ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прироста ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Миграционный прирост,¦Чел.¦-133 ¦-107 ¦ 11 ¦ -1 ¦ 1 ¦ -26 ¦ 5 ¦ -14 ¦
¦убыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Коэффициент ¦На 1¦ -2,5 ¦ -2,95 ¦ 2,08 ¦ -0,91 ¦ 0,21 ¦ -28,89 ¦ 2,0 ¦ -23,33 ¦
¦миграционного ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прироста ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Убыль (-), прирост -¦Чел.¦-425 ¦-362 ¦ 29 ¦ -17 ¦-10 ¦ -32 ¦ -3 ¦ -17 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Коэффициент убыли¦На 1¦ -8,05¦ -10,08 ¦ 5,47 ¦ -15,45 ¦ -2,08 ¦ -40,0 ¦ -1,25 ¦ -28,33 ¦
¦населения ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Численность ¦ Т. ¦ 52,8 ¦ 35,9 ¦ 5,3 ¦ 1,1 ¦ 4,8 ¦ 0,8 ¦ 2,4 ¦ 0,6 ¦
¦постоянного населения¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+----+-------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+-----------


Прирост населения наблюдается в р.п. Гремячево, селах Тепловского сельсовета. Самая высокая убыль населения - в Саваслейке и Серебрянке.

1.2. Уровень жизни населения

Программа социально-экономического развития Кулебакского района до 2010 года предусматривала рост реальных денежных доходов в 1,65 раза к уровню 2006 года, фактически рост составит - 1,35 раза.

Доходы населения

   -----------------------------------T----T-------T-------T-------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦Ед. ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦
¦ ¦изм.¦ факт. ¦ факт. ¦ факт. ¦ожидаемое¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Среднемесячные душевые денежные¦Руб.¦ 5542,6¦ 7210,8¦ 8084,2¦ 9142 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Реальные денежные доходы ¦ % ¦ 111,8¦ 114,5¦ 100,5¦ 105,0 ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Среднемесячная номинальная¦Руб.¦ 6532,9¦ 8714,0¦ 8918,8¦ 10159,4 ¦
¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Из него: по крупным и средним ¦Руб.¦ 8088,0¦10729,4¦10846,4¦ 12355,1 ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦В т.ч. в промышленности ¦Руб.¦ 9929,0¦13288,8¦11837,2¦ 13483,7 ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Реальная заработная плата ¦ % ¦ 112,8¦ 112,9¦ 91,7¦ 105,8 ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Прожиточный минимум¦Руб.¦ 3844,7¦ 4057,9¦ 4646,9¦ 6000 ¦
¦трудоспособного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Соотношение заработной платы и¦ % ¦ 169,9¦ 264,4¦ 233,4¦ 205,9 ¦
¦прожиточного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Среднемесячная заработная плата в¦Руб.¦10302,0¦13467,7¦14746,5¦ 16406,5 ¦
¦среднем по области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Соотношение среднемесячной¦ % ¦ 63,4¦ 64,7¦ 60,5¦ 61,9 ¦
¦зарплаты по району и средней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарплаты по области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Средний размер пенсий ¦Руб.¦ 3350,0¦ 4121,8¦ 5565,8¦ 6980 ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Прожиточный минимум пенсионера ¦Руб.¦ 2795,0¦ 3082,8¦ 3469,7¦ 4700 ¦
+----------------------------------+----+-------+-------+-------+---------+
¦Соотношение пенсии и прожиточного¦ % ¦ 119,9¦ 133,7¦ 160,4¦ 148,5 ¦
¦минимума пенсионера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+----+-------+-------+-------+----------


В районе наблюдался стабильный рост среднедушевых доходов населения. Но в 2009 году прирост составил лишь 0,5% ввиду падения уровня заработной платы на промышленных предприятиях (в доходах населения удельный вес зарплаты занимает около 40%). Средняя заработная плата работающих на территории района за 2009 год составила 91,7% к соответствующему периоду 2008 года, а по промышленным предприятиям (ОАО "Русполимет" и ОАО "КЗМК") - 78,2%.
За период реализации программы появилась тенденция к сокращению разрыва между среднеобластной заработной платой и зарплатой по району.
Опережающими темпами вырос уровень средней пенсии в районе, удельный вес которой в доходах населения занимает 2%.
Весомее стали заработная плата и пенсия по отношению к прожиточному минимуму населения.

1.3. Ситуация на рынке труда

Уровень безработицы за 4 года увеличился, и на 1 января 2011 года ожидается 1,6%.

Динамика безработицы в Кулебакском районе

   --------------------T----T-------T-------T----------T-------T----------¬

¦ Наименование ¦Ед. ¦2007 г.¦2008 г.¦ 2009 г. ¦2009 г.¦ 2010 г. ¦
¦ показателя ¦изм.¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.10.2010¦ ¦01.10.2010¦
+-------------------+----+-------+-------+----------+-------+----------+
¦Уровень безработицы¦ % ¦ 1,0 ¦ 1,34 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ 1,4 ¦
L-------------------+----+-------+-------+----------+-------+-----------


Это результат экономического кризиса 2009 года, максимальный уровень безработицы в отдельные периоды доходил до 2,4%. При снижении уровня безработицы напряженность на рынке труда тоже продолжает снижаться из-за роста вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,95 человека на 1 вакансию. В банке вакансий нагревальщики, вальцовщики, токари-карусельщики, в большем количестве сварщики, слесари-ремонтники, требуется более 70 швей. На рынке труда спрос не соответствует предложению.
Удельный вес занятых в экономике района к трудоспособному населению составляет 71%. Численность работающих за пределами района не снижается и составляет 5,5 тыс. человек, из них в городской местности - 3,5 тыс. человек, в сельской - 2,0 тыс. человек. Население за пределами района в основном занято в строительстве, на транспорте, в торговле и в сфере обслуживания.
В экономике района занято 17,9 тыс. человек. Самым высоким остается процент занятых в муниципальном образовании Кулебаки, самым низким - в муниципальном образовании Мурзицкий сельский совет.

1.4. Анализ текущего состояния экономики района

Структура материального производства в районе не изменилась, она представлена:

- промышленность - 82%
- торговля - 6%
- сельское хозяйство - 3%
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 3%
- транспорт и связь - 1%
- прочие - 6%

Основу промышленного производства района составляют предприятия металлургического комплекса (ОАО "Русполимет" и ООО "КЭМЗ"). По итогам 2009 года удельный вес металлургии в общем объеме промышленного производства района составил 84,3%, здесь трудится 19,3% экономически активного населения.

Динамика промышленного производства за 2007 - 2010 годы

   -------------------------------T--------T-------T-------T-------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦Ед. изм.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ожидаемое¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+
¦Отгрузка продукции в целом по¦млн руб.¦6148,6 ¦7471,0 ¦5794,0 ¦ 7864,6 ¦
¦полному кругу предприятий -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+
¦Обрабатывающие производства -¦млн руб.¦5433,2 ¦6758,9 ¦4722,0 ¦ 6911,3 ¦
¦всего, в т.ч. по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+
¦- металлургия ¦млн руб.¦4335,9 ¦5048,2 ¦3827,4 ¦ 5806,5 ¦
¦ОАО "Русполимет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ООО "КЭМЗ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+
¦- производство строительных¦млн руб.¦ 883,7¦1150,5 ¦ 560,3 ¦ 897,7 ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "КЗМК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+
¦- пищевая ¦млн руб.¦ 157,4¦ 192,8 ¦ 172,0 ¦ 182,0 ¦
¦ОАО "Хлебозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ООО "Гормолокозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+
¦- легкая промышленность ¦млн руб.¦ 18,0¦ 16,2 ¦ 7,6 ¦ - ¦
¦ООО "Кулебаки-Сириус" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+--------+-------+-------+-------+----------


Увеличение объема отгрузки товаров собственного производства по всем видам деятельности планировалось в 2,56 раза, фактически объемы выросли в 1,89 раза.
До 2009 года отгрузка росла опережающими темпами. Финансовый кризис резко отбросил наши предприятия назад, объем производства к 2008 году в сопоставимых ценах сократился на 30,5%. Самое значительное падение объемов произошло в производстве строительных материалов - на 51,3%.
В торговле за 4 года объем товарооборота увеличился в 1,73 раза и составил 1446 млн рублей, в т.ч. 39% прироста обеспечено за счет ввода дополнительных торговых площадей.
Производство и распределение тепловой энергии и воды занимает в структуре экономики района 3%. В 2009 году произошел рост объемов услуг, оказываемых предприятиями МУП "Теплоэнергосервис" и МУП "Райводоканал", на 21,8% к уровню 2008 года в связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса "Темп".
В сельском хозяйстве района продолжается тенденция снижения объемов производства в общественном секторе, представленном 4 сельхозпредприятиями с численностью работающих менее 100 человек. Доля общественного сектора в объеме продукции сельского хозяйства района незначительна (всего 7%), основной удельный вес занимает продукция личных подсобных хозяйств, в которых объем производства сохранен. В 2009 - 2010 годах появилась тенденция развития новых сельскохозяйственных производств.
Категория малых предприятий занимает 9,3% в общем объеме отгруженной продукции. Структура деятельности предприятий малого бизнеса в Кулебакском районе такова:
- предприятия промышленности - 21,5%;
- предприятия торговли - 52,8%;
- предприятия общественного питания - 3,5%;
- услуги населению (ЖКХ, бытовые и прочие платные услуги) - 13,9%;
- строительные предприятия - 1,3%;
- сельскохозяйственные предприятия - 2,8%;
- прочие - 4,2%.

Динамика малого предпринимательства за 2007 - 2010 годы

   ------------------------------T--------T--------T-------T-------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦Ед. изм.¦2007 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ факт. ¦ факт. ¦ факт. ¦ожидаемое¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦Всего занятых в¦ чел. ¦ 4216 ¦4425 ¦4504 ¦ 4578 ¦
¦предпринимательском секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦Количество малых предприятий ¦ ед. ¦ 128 ¦ 151 ¦ 148 ¦ 151 ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦Число работников, занятых в¦ чел. ¦ 1650 ¦1702 ¦1698 ¦ 1696 ¦
¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦Оборот малых предприятий -¦млн руб.¦ 183,8 ¦ 204,6 ¦ 537,6 ¦ 601,1 ¦
¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦обрабатывающие производства ¦млн руб.¦ 67,7 ¦ 46,5 ¦ 124,0 ¦ 139,9 ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦строительство ¦млн руб.¦ 2,0 ¦ 8,3 ¦ 10 ¦ 10,2 ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦торговля ¦млн руб.¦ 114,1 ¦ 93,8 ¦ 165,0 ¦ 182,2 ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦прочие ¦млн руб.¦ - ¦ 56,0 ¦ 238,6 ¦ 268,8 ¦
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+---------+
¦Доля занятых в сфере малого¦ % ¦ 23,2 ¦ 24,6 ¦ 25,2 ¦ 25,6 ¦
¦предпринимательства от числа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых в отраслях экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+--------+--------+-------+-------+----------


Число занятых в данной сфере растет. За 4 года численность увеличилась на 362 человека, почти на 10%. Оборот малого бизнеса возрос более чем в 3 раза.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы
Кулебакского района

Основой для социально-экономического развития Кулебакского района является консолидированный бюджет района, в состав которого входят бюджеты поселений.

Динамика доходов консолидированного бюджета
Кулебакского района

   --------------------------T---------T--------T--------T---------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦Ед. изм. ¦ 2007 г ¦2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ факт. ¦ факт. ¦ факт. ¦ожидаемое¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Доходы собственные ¦тыс. руб.¦177317,6¦219233 ¦316532,1 ¦330275,4 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Налоговые доходы ¦тыс. руб.¦137420,3¦180560 ¦271109,35¦309476,9 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦НДФЛ ¦тыс. руб.¦ 94995,3¦132115,4¦217816,9 ¦254627,2 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Налог на имущество¦тыс. руб.¦ 990,6¦ 2884,8¦ 4626,2 ¦ 4697,7 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Налог на имущество¦тыс. руб.¦ 2632,4¦ 2632,4¦ 4944,6 ¦ 4509 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Земельный налог ¦тыс. руб.¦ 15643,4¦ 17313,7¦ 17619,05¦ 17892 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦ЕНВД ¦тыс. руб.¦ 18983,7¦ 20049,4¦ 21387,9 ¦ 21367 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Прочие налоговые доходы ¦тыс. руб.¦ 4174,9¦ 4288,0¦ 4714,7 ¦ 6384 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Неналоговые доходы -¦тыс. руб.¦ 39897,3¦ 38673,3¦ 45422,75¦ 24781,6 ¦
¦всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Доходы от использования¦тыс. руб.¦ 11065,9¦ 13868,8¦ 17539,0 ¦ 16505,6 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Доходы от продажи¦тыс. руб.¦ 26332,8¦ 20460,9¦ 22543,4 ¦ 7973,8 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Безвозмездные ¦тыс. руб.¦402839,9¦400387,0¦341486,5 ¦486426,6 ¦
¦перечисления от других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Дотации ¦тыс. руб.¦ 95551,0¦135629,0¦ 78842,0 ¦ 89447 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Субсидии ¦тыс. руб.¦ 17225,3¦ 80472,9¦ 44581,6 ¦118941,5 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Субвенции ¦тыс. руб.¦159247,3¦169920,8¦208606,1 ¦276245,4 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Иные межбюджетные¦тыс. руб.¦130816,3¦ 11976,3¦ 11456,8 ¦ 1792,7 ¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Всего доходов ¦тыс. руб.¦580157,5¦619620 ¦633624,9 ¦816702,0 ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Доля собственных доходов¦ % ¦ 30,5¦ 35,3¦ 50,0 ¦ 40,4 ¦
¦в бюджете района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Бюджетная обеспеченность¦ руб. ¦ 10803,7¦ 11647,0¦ 12000,5 ¦ 15858,3 ¦
¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+--------+--------+---------+----------


Бюджетная обеспеченность на 1 жителя района составила 15858,3 рубля в 2010 году, т.е. за 4 года возросла в 2,3 раза при планируемом в программе росте - 1,4.
Собственные доходы ежегодно увеличиваются. В собственных доходах района более чем в 4 раза увеличился налог на имущество физических лиц.

Поступление доходов в бюджеты поселений Кулебакского района
в 2009 году, в тыс. руб.

   --------------T---------T-----------------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦ Район ¦ В том числе по поселениям ¦
¦ показателя ¦ +--------T---------T--------T-------T----------T-------T----------+
¦ ¦ ¦Кулебаки¦Гремячево¦Велетьма¦Теплово¦Саваслейка¦Мурзицы¦Серебрянка¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Доходы ¦316532,1 ¦40863,1 ¦ 2266,5 ¦ 429,2 ¦1428,7 ¦ 2950,1 ¦ 649,1 ¦ 155,4 ¦
¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦В т.ч. на¦ 5994,9 ¦ 1138,25¦ 427,6 ¦ 390,2 ¦ 297,6 ¦ 3687,6 ¦ 270,5 ¦ 259,0 ¦
¦душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Налоговые ¦271109,35¦37488,7 ¦ 1486,9 ¦ 325,3 ¦1270 ¦ 2808 ¦ 601,8 ¦ 154,7 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦НДФЛ ¦217816,9 ¦18315,6 ¦ 537,5 ¦ 109,6 ¦ 392,6 ¦ 2151,2 ¦ 175,2 ¦ 99,8 ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Налог на¦ 4626,2 ¦ 3125,7 ¦ 576 ¦ 142,2 ¦ 520,1 ¦ 73,4 ¦ 174,1 ¦ 14,1 ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Налог на¦ 4944,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Земельный ¦ 17619,05¦15991,6 ¦ 367,1 ¦ 60 ¦ 336,6 ¦ 582,4 ¦ 251,5 ¦ 29,9 ¦
¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦ЕНВД ¦ 21387,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Прочие ¦ 4714,7 ¦ 55,8 ¦ 6,3 ¦ 13,5 ¦ 20,7 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 10,9 ¦
¦налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Неналоговые ¦ 45422,75¦ 3374,4 ¦ 779,6 ¦ 103,9 ¦ 158,7 ¦ 142,1 ¦ 47,3 ¦ 0,7 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Безвозмездные¦341486,5 ¦ 9473,5 ¦ 17523,8 ¦ 3451,6 ¦8475,5 ¦ 1713,0 ¦3949,1 ¦ 4587,2 ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Дотации ¦ 78842,0 ¦ 2072,6 ¦ 5147,7 ¦ 3409,4 ¦8165,2 ¦ 1574,2 ¦3791,4 ¦ 4516,6 ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Субсидии ¦ 44581,6 ¦ ¦ 224,9 ¦ 35,3 ¦ 305,8 ¦ 138,8 ¦ 140,2 ¦ 69,8 ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Субвенции ¦208606,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Иные ¦ 11456,8 ¦ 7400,9 ¦ 12151,2 ¦ 6,9 ¦ 4,5 ¦ ¦ 17,8 ¦ 0,8 ¦
¦межбюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Всего доходов¦633624,9 ¦50336,6 ¦ 19790,3 ¦ 3880,8 ¦9904,2 ¦ 4663,1 ¦4598,5 ¦ 4742,6 ¦
L-------------+---------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+-----------


Программой развития производительных сил Кулебакского района на 2007 - 2012 годы предусмотрен выход района на самоокупаемость в 2012 году.
Фактически дефицит расходов бюджета от объема собираемых на территории района доходов в 2010 году в региональный бюджет увеличился на 16,7% и составил 215,3 млн руб. (31,7%).

1.6. Динамика инвестиций Кулебакского района
за 2007 - 2010 годы

   ---------------------T--------T-------T-------T-------T---------T---------¬

¦ Наименование ¦Ед. изм.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦Всего за ¦
¦ показателя ¦ ¦ факт. ¦ факт. ¦ факт. ¦ожидаемое¦ 4 года ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Инвестиции - всего ¦млн руб.¦ 591,0 ¦1948,6 ¦1705,1 ¦ 640,0 ¦ 4884,7 ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Промышленность ¦млн руб.¦ 482,9 ¦1399,9 ¦1639,3 ¦ 427,6 ¦ 3949,7 ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Жилищно-коммунальное¦млн руб.¦ 25,5 ¦ 79,5 ¦ 2,1 ¦ 145,3 ¦ 252,4 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Здравоохранение ¦млн руб.¦ 41,8 ¦ 5,6 ¦ 24,9 ¦ 39,5 ¦ 111,8 ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Образование ¦млн руб.¦ 28,0 ¦ 20 ¦ 10,7 ¦ 7,5 ¦ 66,2 ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Культура и спорт ¦млн руб.¦ 9,4 ¦ 432,5 ¦ 1,9 ¦ 0,2 ¦ 444,0 ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Управление ¦млн руб.¦ - ¦ 3,5 ¦ 23,4 ¦ 18,9 ¦ 45,8 ¦
+--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Прочие ¦млн руб.¦ 3,4 ¦ 7,5 ¦ 2,8 ¦ 1,0 ¦ 14,7 ¦
L--------------------+--------+-------+-------+-------+---------+----------


Программой социально-экономического развития до 2010 года был запланирован рост инвестиций в 6,7 раза. За 4 года сумма инвестиций составила 4,9 млрд рублей, что превышает уровень 2006 года в 23 раза.
Основной удельный вес в инвестициях занимают инвестиции по объектам производственного назначения (80,9%).
Основными источниками являются:
- собственные средства предприятий (45,7%);
- привлеченные средства (54,3%), в т.ч. бюджетные средства - 534,0 млн руб.
Сумма инвестиций по промышленным объектам возросла за счет строительства завода по розливу минеральных вод и безалкогольных напитков в районе с. Саваслейка.
За счет областных бюджетных средств осуществлено строительство ФОКа "Темп" (стоимость объекта 340 млн рублей), на условиях софинансирования с местным бюджетом завершается реконструкция центральной районной больницы, решены проблемы с котельными: в с. Мурзицы - перевод на газ и с. Серебрянка - перевод на твердое топливо. Началась газификация сельских поселений.

1.7. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры

1.7.1. Обеспеченность объектами образования

Проектная мощность дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) Кулебакского района составляет 1575 мест. Несмотря на оптимизацию дошкольных учреждений и образование дополнительных групп, мест в детских садах увеличилось на 5,9%, и на данный момент обеспеченность детей дошкольного возраста составляет 51,2%, но существующая сеть дошкольных учреждений недостаточна, что значительно ниже среднеобластного уровня (71%).
Во всех поселениях проблемой является изношенность дошкольных учреждений, они не соответствуют действующим санитарным нормам или требуются новые помещения. Особо сложной является обстановка с обеспеченностью в г. Кулебаки, р.п. Гремячево и Велетьма и с. Ломовка. Программой предусматривалось начало реконструкции детского сада "Рябинушка", но из-за отсутствия средств в областном бюджете реконструкция объекта не включена в программу 2011 года, хотя проектно-сметная документация и экспертиза, выполненные за счет средств бюджета района, готовы.

   -------------T-------------------T----------------T------¬

¦ ¦ Обеспеченность ¦ Фактическая ¦Износ,¦
¦ ¦(мест на 100 детей)¦наполняемость, %¦ % ¦
+------------+-------------------+----------------+------+
¦ Дошкольные образовательные учреждения ¦
+------------T-------------------T----------------T------+
¦- по области¦ 85,9 ¦ 90,4 ¦ 43,1 ¦
+------------+-------------------+----------------+------+
¦- по району ¦ 51,2 ¦ 114,6 ¦ 95,2 ¦
+------------+-------------------+----------------+------+
¦- по городу ¦ 49,1 ¦ 104,5 ¦ 96,8 ¦
+------------+-------------------+----------------+------+
¦ Общеобразовательные учреждения ¦
+------------T-------------------T----------------T------+
¦- по области¦ 160,9 ¦ 63,5 ¦ 53,0 ¦
+------------+-------------------+----------------+------+
¦- по району ¦ 171,2 ¦ 58,4 ¦ 86,1 ¦
+------------+-------------------+----------------+------+
¦- по городу ¦ 123,6 ¦ 80,9 ¦ 92,9 ¦
L------------+-------------------+----------------+-------


Сеть образовательных учреждений включает 17 школ с количеством учеников 4937 чел. и ВСОШ - 103 чел.
Существующая сеть образовательных учреждений обеспечивает потребность в них, но степень износа образовательных учреждений значительно превышает среднеобластной уровень, так как большая часть учреждений была построена в 40 - 60 годы прошлого века. Требуется капитальный ремонт 8 школ. За 4 года в образовательных учреждениях частично проведен ремонт кровель, оснащено необходимым оборудованием 9 кабинетов в рамках национального проекта, приобретена компьютерная техника, обеспеченность компьютерами в наших образовательных учреждениях выше среднеобластного уровня и составляет 17,2 учащихся на 1 компьютер.
С 2009 года реализуется национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", которая определила основные направления развития российской школы - это создание модели современной школы, соответствующей целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивающей рост благосостояния страны и способствующей развитию человеческого потенциала.
Одним из важных факторов достижения нового качества образования является организация профильного обучения на третьей старшей ступени обучения.
В 2009/2010 учебном году в ОУ района функционировало 9 профильных классов по 3 профилям обучения в 6 общеобразовательных школах района.
Следующим важнейшим шагом в направлении достижения нового качества общего образования в районе стало открытие учреждений повышенного статуса. С 1 сентября 2010 года в качестве эксперимента началось обучение по лицейским программам в 8 и 10 классах МОУ СОШ № 3.
В рамках реализации национальной образовательной стратегии первостепенное внимание уделяется введению новых систем оценки качества образования.
Одной из таких форм является ЕГЭ, который второй год проводится в районе в полном масштабе. В 2009/2010 учебном году ЕГЭ в Кулебакском районе, как и в предыдущем учебном году, проводился по 11 общеобразовательным предметам.
Особое внимание в национальной образовательной инициативе сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Численность таких детей 227 человек, им созданы необходимые условия для обучения.
Важнейшей составной частью системы поддержки талантливых детей является система дополнительного образования, которая, в целом, достаточно успешно решает эту сложную задачу. В 2009/2010 учебном году 6 УДО посещало 5268 воспитанников (106,7%).
Национальным проектом "Образование" предусмотрено внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. Лучшие педагоги нашего района участвовали в областных конкурсах, а 13 человек стали их победителями.
Важную роль в развитии педагогического потенциала играет новая система оплаты труда работников ОУ, которая позволяет финансово стимулировать деятельность творчески и эффективно работающих педагогов. Средняя заработная плата в муниципальной образовательной системе на 01.07.2010 - 9635 рублей. Несмотря на рост, она составляет лишь 75% от средней заработной платы по району.

1.7.2. Обеспеченность объектами здравоохранения

Все объекты здравоохранения Кулебакского района объединены в МУЗ "Кулебакская ЦРБ". В ее составе функционируют амбулаторно-поликлинические структурные подразделения мощностью 1160 посещений в смену, структурные подразделения, оказывающие стационарную медицинскую помощь с числом коек 62,5 на 10 тыс. населения (круглосуточный стационар на 330 коек).
Кроме того, в МУЗ "Кулебакская ЦРБ" оказывается стационарозамещающая помощь. Обеспеченность койками дневного стационара составляет 16,1 на 10 тыс. населения (стационар дневного пребывания на 85 коек).
В сельской местности функционируют 9 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с мощностью каждого по 20 посещений в смену.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения составляет 17,2 единицы, средним медицинским персоналом - 90,1 единицы.

   -------------T-----------------------T----------------T------¬

¦ ¦Обеспеченность (мест на¦ Фактическая ¦Износ ¦
¦ ¦ 10 тыс. населения) ¦наполняемость, %¦<*>, %¦
+------------+-----------------------+----------------+------+
¦Амбулаторно-поликлиническая помощь, число посещений в смену ¦
¦ на 10 тыс. населения ¦
+------------T-----------------------T----------------T------+
¦- по области¦ 327,25 ¦ 102,19 ¦43,7 ¦
+------------+-----------------------+----------------+------+
¦- по району ¦ 219,6 ¦ 198,7 ¦87 ¦
+------------+-----------------------+----------------+------+
¦- по городу ¦ 266,8 ¦ 243,2 ¦87 ¦
+------------+-----------------------+----------------+------+
¦ Стационарная помощь, число коек на 10 тыс. населения ¦
+------------T-----------------------T----------------T------+
¦- по области¦ 130,25 ¦ 119,2 ¦44,86 ¦
+------------+-----------------------+----------------+------+
¦- по району ¦ 62,5 ¦ 62,5 ¦75 ¦
+------------+-----------------------+----------------+------+
¦- по городу ¦ 73,2 ¦ 73,2 ¦75 ¦
L------------+-----------------------+----------------+-------


   --------------------------------

<*> Критическая точка износа - 60%.

В 2010 году завершится реконструкция стационара № 1 центральной районной больницы, что значительно улучшит качество оказываемой медицинской помощи. В 2010 году отремонтированы отдельные помещения поликлиник по ул. Ст. Разина и ул. Воровского, а также часть стационара по ул. Воровского, осуществлен перевод педиатрического отделения на отремонтированные площади стационара. Однако изношенность учреждений здравоохранения продолжает оставаться высокой.
Для перспективного развития здравоохранения в 2007 - 2010 годах Администрацией района изготовлена проектно-сметная документация для строительства роддома на 30 коек и поликлиники на 500 посещений в смену.
В последнее время в здравоохранении наметился ряд положительных тенденций: реализация Программы государственных гарантий позволила расширить перечень услуг, оказываемых населению бесплатно. Участие в национальном проекте "Здоровье" позволило увеличить заработную плату в этой отрасли, а стабильно осуществляющиеся выплаты по родовым сертификатам за медицинскую помощь по родовспоможению позволили не только увеличить зарплату медицинским работникам, но и приобрести медицинский инвентарь и оборудование, улучшить питание и обеспечение медикаментами рожениц.
Несмотря на небольшой рост, обеспеченность населения врачебными кадрами продолжает составлять острую проблему, особенно узкими специалистами, что оказывает влияние на состояние здоровья населения.
Продолжают ухудшаться показатели здоровья населения из-за недостаточного уровня общей и гигиенической культуры населения, низкой оценки значимости здоровья для личности, роста алкоголизации населения.
Смертность населения района по-прежнему остается на высоком уровне, хотя и отмечается положительная динамика (соответствует среднеобластному 18,2, целевое значение не более 18,9).

Показатели смертности населения Кулебакского района

   --------------------------T----------T--------T--------T--------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ожидаемое¦
+-------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+
¦Общая смертность ¦ На 1000 ¦ 19,7 ¦ 17,7 ¦ 18,3 ¦ 18,75 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+
¦Смертность населения¦ На 1000 ¦ 6,3 ¦ 5,9 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦
¦трудоспособного возраста ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+
¦Детская смертность ¦ На 1000 ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+
¦Младенческая смертность ¦ На 1000 ¦ 6,7 ¦ 13,8 ¦ 4,7 ¦ 5,1 ¦
¦ ¦родившихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+----------+--------+--------+--------+----------


Сохраняется высокая смертность в трудоспособном возрасте. Снижается коэффициент детской смертности. Нестабилен показатель младенческой смертности, основными причинами которой являются отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде, врожденные аномалии (среднеобластной показатель - 8,2, целевое значение - не более 6,8).

Структура смертности населения Кулебакского района

   -------------------------------------T--------T--------T--------T---------¬

¦ Причины смертности ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ожидаемое¦
+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦Умерло всего, в т.ч. ¦ 19,7 ¦ 17,7 ¦ 18,3 ¦ 18,75 ¦
+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦- от болезней системы кровообращения¦ 12,2 ¦ 10,9 ¦ 11,7 ¦ 10,8 ¦
+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦- от злокачественных новообразований¦ 2,0 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦
+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦- травмы, отравления и алкогольная¦ 0,58 ¦ 0,60 ¦ 0,80 ¦ 1,65 ¦
¦болезнь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+
¦- прочие причины ¦ 4,92 ¦ 4,6 ¦ 4,2 ¦ 3,55 ¦
L------------------------------------+--------+--------+--------+----------


Основные причины смертности - болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, внешние причины (травмы, отравления, алкогольные заболевания). В 2,8 раза увеличились заболевания, связанные с асоциальным образом жизни.

1.7.3. Обеспеченность объектами культуры

На территории района действуют 18 муниципальных учреждений культуры, в состав которых входит МУ "Центральная библиотечная система", включающее 17 общедоступных библиотек, с книжным фондом 269,4 тыс. экземпляров и числом пользователей более 20 тыс. человек; 4 детские школы искусств, которые посещают 1273 ребенка. В районе функционирует 199 клубных формирований, в которых занимаются свыше 2,5 тыс. человек, или 4,7% от общего числа проживающих в районе. Работают 9 народных коллективов. Среди жанров самодеятельного художественного творчества наиболее распространены хоровой, вокальный, театральный, хореографический. Остается высоким показатель проводимых культурно-досуговых мероприятий.
Обеспеченность района библиотеками и учреждениями досуга достаточна. Но их материально-техническая база требует дополнительных вложений. Требуется реконструкция здания Дворца культуры, центральной взрослой и детской библиотек, достройка Дома культуры в р.п. Гремячево. Необходимо строительство нового здания для детской школы искусств и клуба в с. Теплово, уничтоженного в 2010 году пожаром. В настоящий момент изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Дворца культуры.
Учреждения культуры нуждаются в профессиональных хореографах, художественных руководителях. В библиотеках Централизованной системы на протяжении последнего десятилетия складывается неблагоприятная ситуация с формированием книжных фондов, недостаточны темпы их обновления - обновляемость фонда составляет 1,2% при существующей норме 3,8%. Необходимо продолжить практику внедрения инноваций в работу учреждений культуры.

1.7.4. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта

Общее число спортивных сооружений в районе 83 единицы, из них муниципальных - 69. В основном все спортивные сооружения расположены в городе (66 ед.). Основными из них являются стадион, Дом спорта, хоккейные корты. В сельской местности это школьные спортивные залы (7 ед.) и пришкольные плоскостные сооружения (хоккейные или футбольные площадки) - 9 ед.
В октябре 2008 года пущен в эксплуатацию ФОК "Темп" (с плавательным бассейном на 275 кв. м, хоккейной площадкой с искусственным ледовым покрытием), футбольное поле с искусственным покрытием на 500 зрительских мест и 8 спортивными залами. Общая пропускная способность всех сооружений - 1743 человека, за рабочий день - 22916 человек.
Обеспеченность спортивными сооружениями составляет 61,9%.

   -------------T-----------------------T----------------T----------¬

¦ ¦Обеспеченность (мест на¦ Фактическая ¦Износ <*>,¦
¦ ¦ 10 тыс. населения) ¦наполняемость, %¦ % ¦
+------------+-----------------------+----------------+----------+
¦ Бассейны ¦
+------------T-----------------------T----------------T----------+
¦- по области¦ 0,5 ¦ 95,6 ¦ 27,3 ¦
+------------+-----------------------+----------------+----------+
¦- по району ¦ 0,37 ¦ 100 ¦ - ¦
+------------+-----------------------+----------------+----------+
¦- по городу ¦ 0,55 ¦ 100 ¦ - ¦
+------------+-----------------------+----------------+----------+
¦ Спортивные залы (кроме ФОКа) ¦
+------------T-----------------------T----------------T----------+
¦- по области¦ 8,32 ¦ 85,3 ¦ 32,0 ¦
+------------+-----------------------+----------------+----------+
¦- по району ¦ 5,63 ¦ 61,0 ¦ 86,1 ¦
+------------+-----------------------+----------------+----------+
¦- по городу ¦ 6,34 ¦ 65,0 ¦ 87,9 ¦
L------------+-----------------------+----------------+-----------


С вводом ФОКа обеспеченность спортивными учреждениями стала высокой и качественной, но имеются объекты, которым требуется срочная реконструкция или материальное обеспечение - это городской стадион и ряд дворовых площадок.

1.8. Состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры

1.8.1. Состояние жилого фонда

Общая площадь жилого фонда района составляет 1268,2 тыс. кв. м.
В общей площади жилого фонда 55,5% занимают индивидуальные жилые дома. В многоквартирном фонде преобладают двухкомнатные квартиры.

Уровень обеспеченности жильем жителей
Кулебакского района на 01.01.2010

   ------------------T--------T------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Район ¦ В том числе по поселениям ¦
¦ показателя ¦ ¦ +--------T---------T--------T-------T----------T-------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦Кулебаки¦Гремячево¦Велетьма¦Теплово¦Саваслейка¦Мурзицы¦Серебрянка¦
+-----------------+--------+------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Общая площадь¦т. кв. м¦1268,2¦ 845,4 ¦ 118,2 ¦ 30,7 ¦ 138,1 ¦ 24,9 ¦ 49,7 ¦ 24,1 ¦
¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+----------+
¦Обеспеченность на¦ кв. м ¦ 24,0¦ 23,5 ¦ 22,2 ¦ 28,7 ¦ 28,8 ¦ 31,1 ¦ 20,3 ¦ 39,5 ¦
¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+--------+------+--------+---------+--------+-------+----------+-------+-----------


За 4 года уровень обеспеченности жильем возрос на 7,1% и составляет 24,2 кв. м на 1 жителя, что выше среднеобластного уровня.
Улучшение жилищных условий проживающим на территории Кулебакского района в основном происходило за счет реализации национального проекта "Гражданам России - комфортное жилье", по программам "Молодая семья", "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" (в январе 2010 года - 38 семей); за счет выполнения государственных обязательств перед отдельными категориями граждан: ветераны ВОВ, дети-сироты, инвалиды по общим заболеваниям всех групп.

Динамика улучшения жилищных условий жителей
Кулебакского района

   -------------------------T--------T-------T-------T-------T---------T-----¬

¦Наименование показателя ¦Ед. изм.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦Всего¦
¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ожидаемое¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Молодые семьи ¦ Ед. ¦ 75 ¦ 21 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 102 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Переселение граждан из¦ Ед. ¦ 12 ¦ - ¦ 38 ¦ 13 ¦ 63 ¦
¦аварийного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Сироты ¦ Ед. ¦ - ¦ 2 ¦ 4 ¦ 11 ¦ 17 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Ветераны ВОВ ¦ Ед. ¦ 2 ¦ - ¦ 8 ¦ 58 ¦ 68 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Инвалиды 1 - 3 групп ¦ Ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 7 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦ГЖС ¦ Ед. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 9 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Ветераны боевых действий¦ Ед. ¦ 1 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+
¦Всего ¦ Ед. ¦ 94 ¦ 29 ¦ 58 ¦ 88 ¦ 269 ¦
L------------------------+--------+-------+-------+-------+---------+------


Кроме того, значительно возрос объем индивидуального жилищного строительства. Всего за эти годы построено 50278 кв. м жилья.
Второй год подряд в районе действует программа по капитальному ремонту многоквартирного жилья, что позволяет решить важные проблемы в его поддержании в соответствующем состоянии. За 2 года отремонтировано 79 многоквартирных домов, из них 60 - в г. Кулебаки и 19 - в р.п. Гремячево. Общая сумма потраченных средств составила 80,4 млн рублей.
Серьезный прорыв за 4 года произошел в газификации жилья. За это время будет газифицировано около 600 домов. Газифицировано Меляево, в текущем году будут газифицированы Шилокша и Ломовка.

Степень благоустроенности жилого фонда

   ----------------------------------------------------T-----------T---------¬

¦ Оборудовано ¦Кулебакский¦В т.ч. г.¦
¦ ¦ район ¦Кулебаки ¦
+---------------------------------------------------+-----------+---------+
¦водопроводом ¦ 85,3 ¦ 95,2 ¦
+---------------------------------------------------+-----------+---------+
¦канализацией ¦ 75,2 ¦ 92,4 ¦
+---------------------------------------------------+-----------+---------+
¦центральным отоплением ¦ 74,9 ¦ 88,2 ¦
+---------------------------------------------------+-----------+---------+
¦горячим водоснабжением ¦ 66,7 ¦ 83,5 ¦
+---------------------------------------------------+-----------+---------+
¦газом, ¦ 95,6 ¦ 99,4 ¦
¦в т.ч. сетевым ¦ 75,7 ¦ 88,4 ¦
+---------------------------------------------------+-----------+---------+
¦одновременно водопроводом, канализацией, горячим¦ 66,7 ¦ 83,5 ¦
¦водоснабжением, центральным отоплением, газом ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------------+-----------+----------


Уровень благоустройства в районе - на уровне среднеобластных показателей.

1.8.2. Коммунальное хозяйство

Динамика коммунальных услуг, оказываемых населению

   --------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Наименование ¦ Ед. изм. ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ Темп ¦
¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦
+-------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем ¦ млн руб. ¦ 139,8¦ 159,3¦ 175,8¦ 191,7¦ 210,9¦ 150,9 ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ Объемы основных видов оказываемых населению услуг ЖКХ в натуральном ¦
¦ выражении ¦
+-------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦Отопление ¦ Тыс. Гкал ¦97119,5¦96013,4¦94283,0¦92198,0¦95057 ¦ 97,9 ¦
+-------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Водоснабжение¦Тыс. куб. м¦ 2341,8¦ 2321,8¦ 2319,1¦ 2301,5¦ 2269,7¦ 96,9 ¦
+-------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Водоотведение¦Тыс. куб. м¦ 1686,7¦ 1652,7¦ 1642,1¦ 1619,4¦ 1605,4¦ 95,2 ¦
+-------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Вывоз ТБО ¦Тыс. куб. м¦55260 ¦55260 ¦55260 ¦55260 ¦55260 ¦ 100,0 ¦
L-------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


За 4 года объем оказываемых коммунальных услуг в стоимостном выражении возрос в 1,5 раза, несмотря на снижение объемов оказываемых услуг в натуральном выражении. В среднем за рассматриваемый период тарифы на оказываемые коммунальные услуги выросли более чем в 1,8 раза.
Население Кулебакского района обеспечено коммунальными услугами в полном объеме. Но все объекты жилищно-коммунального хозяйства имеют высокий процент износа.
Износ по основным направлениям коммунального хозяйства имеет следующие значения:

- водопроводные насосные станции - 61,3%
- очистные сооружения - 62,7%
- котельные - 45,0%
- водопроводные сети - 62,6%
- канализационные сети - 56,8%
- тепловые сети - 50,8%

Требуется модернизация всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
За 2007 - 2010 годы в районе построены 2 котельные, заменено более 15 км водопроводных сетей.

1.9. Экологическая обстановка

Экологическая обстановка в районе (загрязнение атмосферного воздуха, состояние водных ресурсов, состояние очистных сооружений и водоохранных объектов) удовлетворительная.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Кулебакском районе являются предприятия металлургической промышленности, по производству строительных металлических конструкций, теплоэнергетики, транспортно-дорожный комплекс. На предприятиях района проводятся мероприятия по снижению количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Увеличивающееся количество транспорта требует строительства новых объездных автодорог.
Население Кулебакского района обеспечивается питьевой водой из подземных источников. Всего на территории района имеется 39 действующих артезианских скважин, санитарно-техническое состояние их в основном удовлетворительное. Качество подземных вод на территории района неоднородно, что обусловлено их природным составом, но показатели качества питьевой воды из водоисточников соответствуют установленным требованиям. Отрицательным моментом в организации водоснабжения является большой процент износа водопроводных сетей, что вызывает вторичное загрязнение питьевой воды в разводящих водопроводных сетях. Участие района в областной программе "Улучшение качества питьевой воды на территории Нижегородской области" позволило району получить 5 систем доочистки питьевой воды (2 будут установлены в учреждениях здравоохранения и 3 - в образовании) на общую сумму 750 тыс. рублей.
Основным источником образования сточных вод являются жилищный фонд и промышленные предприятия. Канализационными коллекторами охвачена только третья часть индивидуального сектора. Имеются проблемы водоотведения.
На территории Кулебакского района располагаются 2 санкционированные свалки ТБО (г. Кулебаки, р.п. Гремячево). Эти свалки относятся по санитарно-гигиенической характеристике ко 2-й группе, т.е. не оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

1.10. Социальная защита населения

Государственные полномочия по социальной защите и социальному обслуживанию жителей Кулебакского района находятся в ведении территориального органа министерства социальной политики Нижегородской области - управления социальной защиты населения Кулебакского района и его подведомственных государственных учреждений: ГУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кулебакского района", ГУ "Центр предоставления мер социальной поддержки Кулебакского района", ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Кулебакского района", ГУ "Кулебакский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов".
Вся система социальной поддержки и социального обслуживания населения направлена на реализацию единой государственной политики в социальной сфере.
Всего на учете в управлении социальной защиты населения по состоянию на 01.10.2010 состоит 35578 человек. Ежемесячно им предоставляется свыше 58 видов социальных выплат, включая единовременные выплаты, на общую сумму 193,2 млн рублей,

из них: - ветеранам труда НО - 48,5 млн руб.
- субсидии по оплате ЖКХ малообеспеченным семьям - 42,4 млн руб.
- пособия гражданам, имеющим детей - 12,2 млн руб.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Видимо, имеются в виду:
областная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19.08.2010 № 517;
областная целевая программа "Ветераны боевых действий" на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 10.09.2010 № 600.
   ------------------------------------------------------------------

Кроме того, осуществляется работа по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в результате реализации областных целевых программ "Старшее поколение", "Ветераны боевых действий", "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области" и районных межведомственных целевых программ "Ветераны боевых действий на 2011 - 2014 годы", "Семья на 2011 - 2014 годы", "Социальная поддержка инвалидов в Кулебакском районе на 2010 - 2013 гг.", "Старшее поколение на 2011 - 2013 гг.".

1.11. Благоустройство территории района

Благоустройство поселения является полномочием самого поселения. Но ввиду дефицита средств работы по благоустройству поселений, в частности города Кулебаки, выполнялись за счет бюджета района. За 4 года капитально отремонтировано дорог 16384 кв. м (ул. Бутова, Песочная, Воровского), восстановлено тротуаров 7892 кв. м, ямочными ремонтами ежегодно охватывается 157 тыс. кв. м. Общая сумма средств на ремонт и содержание дорог за 4 года составила 64 млн рублей. В течение 2 лет шло благоустройство площади у здания Администрации и благоустройство ул. Воровского от площади до рынка "Арбат". Общая сумма средств составила 34,4 млн рублей, проложена ливневая канализация, заменено 614 м водопровода, от ул. Адм. Макарова до "Арбата" покрыто 11,3 тыс. кв. м площади брусчаткой, оформлен фонтан, установлены 122 светильника, обустроены газоны площадью 6,6 тыс. кв. м и места отдыха для жителей города.
Ежегодно в городе производится посадка зеленых насаждений, срезка старых.
На балансе Администрации города находится 120 км электросетей уличного освещения. За 4 года установлено 252 новых энергосберегающих светильника.
За 4 года была оказана помощь в благоустройстве территорий и решении важных проблем следующим поселениям: построены котельные в с. Мурзицы (газовая) и с. Серебрянка (на твердом топливе), дороги в с. Саваслейка (до гарнизона) и частично Мурзицы, газификация поселков Гремячево, Шилокши, Ломовки. Важным вопросом поселений является содержание кладбищ. За 4 года из бюджета района выделялись средства на расширение кладбищ городу Кулебаки.

1.12. Эффективная исполнительная власть
муниципальных образований

В ходе реализации программы для повышения эффективности деятельность органов местного самоуправления строилась в следующих направлениях:
- Разработка и внедрение критериев оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, для подведения результатов осуществления функций и тактических задач, закрепленных за структурными подразделениями, введен перечень количественных и качественных показателей, мониторинг по которым проводится ежеквартально.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Правительством Российской Федерации введен перечень показателей для оценки работы муниципальных образований. По итогам 2009 года наш район занял 7-е место среди промышленных районов области.
- Внедрение информационных технологий:
- "АЦК - Муниципальный заказ",
- "АЦК-Финансы",
- 1-С Бухгалтерия,
- 1-С - зарплата и кадры,
- проектно-сметные программы "Гранд" и "Адепта",
- система персонального учета населения в разрезе поселений.
- Разработаны и реализуются мероприятия по переводу бюджетного процесса, ориентированного на результат, определен перечень бюджетных услуг, утверждены их стандарты качества, проведена подготовка финансирования через муниципальные задания.
- Продолжается работа по совершенствованию межбюджетных отношений:
- Осуществляются меры по внедрению эффективных способов управления поселениями.
В 2009 году, в целях эффективного способа управления поселениями и экономного расходования бюджетных средств, произошло объединение поселений: из 5 образовано 2. Экономия от объединения составила свыше 4 млн рублей.
Анализ сложившейся ситуации выявляет основные проблемы социально-экономического развития района на данный период времени, они отражены в SWOT-анализе.

2. SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В КУЛЕБАКСКОМ РАЙОНЕ

   -------------------------T---------------------T-------------------T-----------------------¬

¦ Преимущества ¦ Недостатки ¦ Возможности ¦ Угрозы ¦
¦ (сильные стороны) ¦ (слабые стороны) ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------------+-------------------+-----------------------+
¦ Демография, трудовые ресурсы, занятость ¦
+------------------------T---------------------T-------------------T-----------------------+
¦1. Увеличение числа¦1. Сокращение¦1. Снижение уровня¦1. Увеличение¦
¦родившихся. ¦численности ¦смертности, уровня¦демографической ¦
¦2. Уменьшение числа¦постоянного ¦преступности, ¦нагрузки на население¦
¦умерших. ¦населения. ¦повышение уровня¦трудоспособного ¦
¦3. Сокращение темпов¦2. Преобладание числа¦рождаемости и¦возраста. ¦
¦естественной убыли¦умерших над числом¦других показателей¦2. Отток¦
¦населения. ¦родившихся. ¦качества жизни¦высококвалифицированных¦
¦ ¦3. Старение¦населения путем¦рабочих кадров в г.¦
¦ ¦населения. ¦участия в¦Нижний Новгород и¦
¦ ¦4. Сокращение¦реализации ¦Москву, прежде всего¦
¦ ¦миграционного ¦федеральных и¦молодежи. ¦
¦ ¦прироста. ¦областных целевых¦3. Опережающее¦
¦ ¦5. Недостаточность¦программ в области¦высвобождение ¦
¦ ¦рабочих мест для¦здравоохранения, ¦численности работающих¦
¦ ¦полной занятости¦социальной защиты,¦на предприятиях района¦
¦ ¦населения района. ¦занятости ¦над количеством вновь¦
¦ ¦6. Наличие числа¦населения, ¦создаваемых в районе¦
¦ ¦безработных граждан и¦природоохранных ¦мест ¦
¦ ¦уровня безработицы¦мероприятиях, ¦ ¦
¦ ¦из-за нестабильной¦борьбы ¦ ¦
¦ ¦работы предприятий¦с наркоманией,¦ ¦
¦ ¦района ¦преступностью. ¦ ¦
¦ ¦ ¦2. Увеличение числа¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочих мест за¦ ¦
¦ ¦ ¦счет развития¦ ¦
¦ ¦ ¦перспективных ¦ ¦
¦ ¦ ¦направлений ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйственной ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности, в том¦ ¦
¦ ¦ ¦числе в малом¦ ¦
¦ ¦ ¦бизнесе, торговле и¦ ¦
¦ ¦ ¦бытовом ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦
¦ ¦ ¦обрабатывающих ¦ ¦
¦ ¦ ¦производствах. ¦ ¦
¦ ¦ ¦3. Возможность¦ ¦
¦ ¦ ¦трудоустройства ¦ ¦
¦ ¦ ¦высвобождающихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦работников на¦ ¦
¦ ¦ ¦других предприятиях¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского и¦ ¦
¦ ¦ ¦близлежащих районов¦ ¦
¦ ¦ ¦посредством ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспортной ¦ ¦
¦ ¦ ¦доставки на новое¦ ¦
¦ ¦ ¦место работы ¦ ¦
+------------------------+---------------------+-------------------+-----------------------+
¦ Экономическое развитие ¦
+------------------------T---------------------T-------------------T-----------------------+
¦1. Промышленность района¦1. Недостаточное¦1. Модернизация¦1. Снижение¦
¦представлена отраслями,¦количество ¦действующих ¦платежеспособного и¦
¦отнесенными к¦квалифицированных ¦производств, в том¦спроса на продукцию¦
¦приоритетным в стратегии¦рабочих кадров, что¦числе выпуск новых¦действующих ¦
¦развития Нижегородской¦не может заполнить¦видов изделий. ¦предприятий. ¦
¦области до 2020 года -¦имеющиеся вакансии. ¦2. Повышение доли¦2. Невозможность¦
¦металлургия и пищевая. ¦2. Недостаточное¦инновационной ¦получения кредитов для¦
¦2. Предприятия,¦количество ¦продукции в общем¦реализации ¦
¦зарекомендовавшие себя¦инженерно-технических¦объеме ¦инвестиционных ¦
¦как надежные поставщики¦работников ¦производства. ¦проектов, а также рост¦
¦и производители¦технических ¦3. Реализация¦процентных ставок по¦
¦высококачественной ¦профессий. ¦инвестиционных ¦кредитам кредитных¦
¦продукции по приемлемым¦3. Отсутствие¦проектов, ¦организаций. ¦
¦ценам. ¦действующих программ¦направленных на¦3. Сдерживание развития¦
¦3. Реализация¦подготовки кадров на¦энергосбережение и¦малого бизнеса из-за¦
¦инвестиционных проектов,¦предприятиях района ¦развитие ¦близости крупных¦
¦направленных на¦ ¦инфраструктуры, ¦городов Нижнего¦
¦модернизацию ¦ ¦снижение ¦Новгорода и Москвы. ¦
¦производства и повышение¦ ¦негативного влияния¦4. Сокращение налоговых¦
¦конкурентоспособности ¦ ¦на окружающую¦поступлений от¦
¦выпускаемой продукции. ¦ ¦среду. ¦предприятий может¦
¦4. Оптимизация¦ ¦5. Повышение¦привести к¦
¦предприятиями района¦ ¦квалификации ¦разбалансированности ¦
¦портфеля заказов за счет¦ ¦специалистов за¦бюджетной системы¦
¦выхода на новые рынки¦ ¦счет принятия¦района ¦
¦сбыта. ¦ ¦участия в¦ ¦
¦5. Наличие развитого¦ ¦программах ¦ ¦
¦малого ¦ ¦занятости населения¦ ¦
¦предпринимательства. ¦ ¦и создание условий¦ ¦
¦6. Удобное¦ ¦для обеспечения¦ ¦
¦географическое ¦ ¦самозанятости ¦ ¦
¦расположение ¦ ¦населения и¦ ¦
¦Кулебакского района. ¦ ¦развития малого¦ ¦
¦7. Наличие на территории¦ ¦бизнеса. ¦ ¦
¦Кулебакского района¦ ¦6. Участие в¦ ¦
¦возможностей для¦ ¦реализации ¦ ¦
¦развития других видов¦ ¦Комплексного плана¦ ¦
¦экономической ¦ ¦модернизации ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦моногорода Кулебаки¦ ¦
¦ ¦ ¦на период до 2020¦ ¦
¦ ¦ ¦года, программы¦ ¦
¦ ¦ ¦развития малого и¦ ¦
¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦
+------------------------+---------------------+-------------------+-----------------------+
¦ Состояние социальной и инженерной инфраструктуры ¦
+------------------------T---------------------T-------------------T-----------------------+
¦1. Наличие¦1. Высокий уровень¦1. Достижение¦1. Расширение объемов¦
¦квалифицированных кадров¦износа объектов¦высокого качества¦оказания платных услуг¦
¦в отраслях социальной¦социальной и¦предоставления ¦в социальной сфере¦
¦сферы. ¦инженерной ¦муниципальных ¦зависит от¦
¦2. Использование¦инфраструктуры, ¦услуг. ¦платежеспособности ¦
¦современных технологий в¦многоквартирного ¦2. Развитие¦населения, а в условиях¦
¦образовании и¦жилья. ¦инфраструктуры за¦его снижения может¦
¦здравоохранении. ¦2. Низкая¦счет включения в¦привести к¦
¦3. Развитая система¦обеспеченность ДОУ¦тарифы ¦значительному сжатию¦
¦оказания качественных¦как в городе, так и в¦инвестиционной ¦рынка платных услуг. ¦
¦платных услуг в¦районе. ¦составляющей. ¦2. Снижение уровня¦
¦медицине, ¦3. Недостаток¦3. Установка¦платежной дисциплины¦
¦здравоохранении и¦квалифицированных ¦приборов учета¦граждан по оплате¦
¦культуре. ¦кадров социальной¦потребления горячей¦жилищно-коммунальных ¦
¦4. Отсутствие¦сферы, особенно в¦и холодной воды. ¦услуг. ¦
¦конкурентов по оказанию¦здравоохранении и¦4. Активизация¦3. Низкий уровень¦
¦стационарной медицинской¦образовании. ¦инициативы ¦вложений инвестиций в¦
¦помощи. ¦4. Относительно¦собственников жилых¦жилищно-коммунальную ¦
¦5. Отсутствие других¦высокий уровень¦помещений к¦сферу. ¦
¦лечебно-профилактических¦заболеваемости ¦созданию ТСЖ. ¦4. Вероятность¦
¦учреждений, работающих в¦населения, в том¦5. Использование¦возникновения ¦
¦системе ОМС. ¦числе социально¦энергосберегающих ¦техногенных аварий¦
¦6. Наличие устойчивого¦значимыми болезнями. ¦технологий при¦из-за высокой¦
¦платежеспособного спроса¦5. Наличие ветхого и¦условии возможности¦изношенности инженерной¦
¦на потребление платных¦аварийного жилья. ¦привлечения ¦инфраструктуры и¦
¦услуг, в том числе услуг¦6. Недостаточность¦инвестиций в сферу¦инфраструктуры ЖКХ ¦
¦ЖКХ. ¦средств для¦ЖКХ. ¦ ¦
¦7. Улучшение жилищных¦финансирования ¦6. Внедрение¦ ¦
¦условий гражданам,¦строительства и¦инновационных ¦ ¦
¦проживающим на¦реконструкции ¦технологий в¦ ¦
¦территории Кулебакского¦социальных объектов,¦социальную сферу. ¦ ¦
¦района, путем реализации¦инженерной ¦7. Расширение¦ ¦
¦федеральных и областных¦инфраструктуры и¦объемов платных¦ ¦
¦программ. ¦экологических ¦услуг населению в¦ ¦
¦8. Ввод новых и¦объектов ¦социальной сфере. ¦ ¦
¦модернизированных ¦ ¦8. Привлечение¦ ¦
¦социальных объектов. ¦ ¦средств в рамках¦ ¦
¦9. Возможность¦ ¦действующих ¦ ¦
¦подготовки и вовлечение¦ ¦федеральных и¦ ¦
¦в социальную сферу¦ ¦областных программ¦ ¦
¦трудовых кадров ¦ ¦на развитие¦ ¦
¦ ¦ ¦социальной и¦ ¦
¦ ¦ ¦инженерной ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦
¦ ¦ ¦переселение граждан¦ ¦
¦ ¦ ¦из аварийного¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищного фонда,¦ ¦
¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦
¦ ¦ ¦капремонта и т.д. ¦ ¦
+------------------------+---------------------+-------------------+-----------------------+
¦ Состояние бюджетной сферы ¦
+------------------------T---------------------T-------------------T-----------------------+
¦1. Отсутствие¦1. Зависимость¦1. Увеличение¦1. Снижение доли¦
¦задолженности по¦доходной части¦налогооблагаемой ¦собственных доходов в¦
¦налоговым и неналоговым¦бюджета от¦базы за счет¦общем объеме доходов. ¦
¦доходам, задолженности¦деятельности основных¦расширения ¦2. Снижение¦
¦по выплате заработной¦предприятий района. ¦инвестиционной ¦платежеспособности ¦
¦платы. ¦2. Зависимость¦привлекательности, ¦физических и¦
¦2. Выполнение в полном¦местного бюджета от¦улучшения ¦юридических лиц. ¦
¦объеме бюджетом района¦регионального ¦хозяйственного ¦3. Риск невозможности¦
¦бюджетных обязательств. ¦бюджета. ¦климата в районе,¦выполнять бюджетные¦
¦3. Наличие резервов¦3. Возможность¦ввода в¦обязательства в¦
¦повышения собственных¦появления ¦эксплуатацию нового¦соответствии с¦
¦доходов бюджета ¦кредиторской ¦предприятия, ¦возложенными ¦
¦ ¦задолженности по¦модернизации ¦полномочиями ¦
¦ ¦принятым бюджетным¦действующих. ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦2. Повышение¦ ¦
¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦
¦ ¦ ¦использования ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦
¦ ¦ ¦имущества. ¦ ¦
¦ ¦ ¦3. Ужесточение¦ ¦
¦ ¦ ¦контроля по сбору¦ ¦
¦ ¦ ¦налогов и адресная¦ ¦
¦ ¦ ¦работа с¦ ¦
¦ ¦ ¦неплательщиками. ¦ ¦
¦ ¦ ¦4. Дальнейший¦ ¦
¦ ¦ ¦переход к¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетному ¦ ¦
¦ ¦ ¦планированию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ориентированному на¦ ¦
¦ ¦ ¦результат ¦ ¦
L------------------------+---------------------+-------------------+------------------------


3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Основной целью программы социально-экономического развития Кулебакского района на 2011 - 2015 годы является создание условий для улучшения благосостояния и качества жизни населения Кулебакского района путем развития промышленного, трудового и интеллектуального потенциала территории, обеспечения занятости населения и эффективной системы управления органов МСУ.

Задачи Программы

   -------------------------------------T------------------------------------¬

¦ Задачи Программы ¦ Принимаемые меры ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦1. Повышение уровня экономического¦- Программа развития¦
¦развития и достижение финансовой¦производительных сил на период 2007¦
¦самообеспеченности Кулебакского¦- 2012 гг.; ¦
¦района ¦- Комплексный план модернизации¦
¦ ¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦ ¦годы ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦2. Обеспечение бесперебойной работы¦- Комплексный план модернизации¦
¦жилищно-коммунального хозяйства на¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦основе модернизации действующих¦годы; ¦
¦объектов и внедрения¦- Энергосбережение и повышение¦
¦энергосберегающих технологий в ЖКХ;¦энергетической эффективности на¦
¦повышения качества оказываемых¦территории Кулебакского района в¦
¦населению коммунальных услуг ¦2010 - 2014 годы ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3. Формирование благоприятного¦ ¦
¦социального климата для здорового¦ ¦
¦образа жизни населения, повышение и¦ ¦
¦выравнивание обеспеченности¦ ¦
¦объектами социальной и инженерной¦ ¦
¦инфраструктуры Кулебакского района¦ ¦
¦на основе ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.1. Развитие системы¦- Комплексный план модернизации¦
¦здравоохранения ¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦ ¦годы; ¦
¦ ¦- Программа социально-экономического¦
¦ ¦развития Кулебакского района на 2011¦
¦ ¦- 2015 гг.; ¦
¦ ¦- Районная целевая программа¦
¦ ¦"Развитие здравоохранения в¦
¦ ¦Кулебакском районе на 2010 - 2013¦
¦ ¦годы" ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.2. Развитие системы образования ¦- Комплексный план модернизации¦
¦ ¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦ ¦годы; ¦
¦ ¦- Программа социально-экономического¦
¦ ¦развития Кулебакского района на 2011¦
¦ ¦- 2015 гг.; ¦
¦ ¦- Районная целевая программа¦
¦ ¦"Развитие образования в Кулебакском¦
¦ ¦районе на 2010 - 2012 годы" ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.3. Увеличение сети дошкольных¦- Комплексный План модернизации¦
¦учреждений ¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦ ¦годы; ¦
¦ ¦- Программа социально-экономического¦
¦ ¦развития Кулебакского района на 2011¦
¦ ¦- 2015 гг. ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.4. Сохранение и развитие¦- Комплексный План модернизации¦
¦культурного наследия, творческого¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦потенциала территории, организация¦годы; ¦
¦досуга жителей ¦- Программа социально-экономического¦
¦ ¦развития Кулебакского района на 2011¦
¦ ¦- 2015 гг.; ¦
¦ ¦- Районная целевая программа¦
¦ ¦"Развитие культуры Кулебакского¦
¦ ¦района на 2010 - 2011 гг." ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.5. Модернизация и техническое¦"Развитие физической культуры и¦
¦переоснащение объектов физкультуры и¦спорта в Кулебакском районе за 2011¦
¦спорта ¦- 2014 годы" ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.6. Экологическое оздоровление и¦- "Программа¦
¦предупреждение чрезвычайных¦социально-экономического развития¦
¦ситуаций: ¦Кулебакского района на 2011 - 2015¦
¦- обеспечение населения качественной¦гг."; ¦
¦питьевой водой; ¦- ОЦП "Улучшение качества питьевой¦
¦- строительство канализационных¦воды на территории Нижегородской¦
¦коллекторов; ¦области"; ¦
¦- модернизация очистных сооружений; ¦- ОЦП "Экологическая безопасность¦
¦- решение вопроса по полигону ТБО ¦Нижегородской области на 2011 - 2015¦
¦ ¦гг"; ¦
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Видимо, имеется в виду областная целевая программа "Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на
2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской
области от 06.03.2009 № 104.
   ------------------------------------------------------------------

¦ ¦- ОЦП "Развитие системы обращения с¦
¦ ¦отходами производства и потребления¦
¦ ¦в Нижегородской области" ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.7. Увеличение обеспеченности¦- РЦП "Обеспечение жильем молодых¦
¦жильем, создание безопасных и¦семей" Кулебакского района¦
¦комфортных условий проживания в нем ¦Нижегородской области на 2010 - 2011¦
¦ ¦годы"; ¦
¦ ¦- Районная целевая программа¦
¦ ¦"Переселение граждан из ветхого и¦
¦ ¦непригодного для проживания¦
¦ ¦жилищного фонда, расположенного на¦
¦ ¦территории Кулебакского района, на¦
¦ ¦период 2010 - 2012 годов"; ¦
¦ ¦- Федеральная программа "Капитальный¦
¦ ¦ремонт многоквартирного жилья" ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.8. Повышение уровня¦- "Программа¦
¦благоустройства населенных пунктов ¦социально-экономического развития¦
¦ ¦Кулебакского района на 2011 - 2015¦
¦ ¦гг."; ¦
¦ ¦- Ежегодные комплексные планы¦
¦ ¦благоустройства муниципальных¦
¦ ¦образований Кулебакского района ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.9. Поддержка малого¦- Комплексный план модернизации¦
¦предпринимательства и обеспечение¦моногорода Кулебаки на 2010 - 2020¦
¦условий развития малого бизнеса ¦годы; ¦
¦ ¦- МЦП "Развитие малого и среднего¦
¦ ¦предпринимательства в Кулебакском¦
¦ ¦районе на 2011 - 2015 гг." ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦3.10. Молодежная политика и¦- РЦП "Молодежь Кулебакского района¦
¦поддержка многодетных семей ¦на 2010 - 2011 гг."; ¦
¦ ¦- РЦП "Патриотическое воспитание¦
¦ ¦граждан в Кулебакском районе на 2010¦
¦ ¦- 2011 гг."; ¦
¦ ¦- РЦП "Духовно-нравственное детей и¦
¦ ¦молодежи в Кулебакском районе на¦
¦ ¦2011 - 2013 гг." ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Видимо, имеется в виду областная целевая программа "О дополнительных
мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской
области в 2011 году", утвержденная постановлением Правительства
Нижегородской области от 24.01.2011 № 24.
   ------------------------------------------------------------------

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4.10. Занятость населения ¦ОЦП "О дополнительных мерах,¦
¦ ¦направленных на снижение¦
¦ ¦напряженности на рынке труда" ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4. Эффективная исполнительная власть¦- "Программа реформирования¦
¦муниципальных образований ¦муниципальных финансов Кулебакского¦
¦ ¦района"; ¦
¦ ¦- "Программа повышения эффективности¦
¦ ¦бюджетных расходов"; ¦
¦ ¦- РЦП "Управление муниципальной¦
¦ ¦собственностью Кулебакского района¦
¦ ¦на 2010 - 2011 годы" ¦
L------------------------------------+-------------------------------------


4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

4.1. Мероприятия по развитию промышленного производства

В целях развития промышленного потенциала района, создания конкурентоспособной продукции, обеспечения эффективности производства с сохранением ключевых направлений деятельности предприятия ОАО "Русполимет" предусматривается реализация 3 проектов ОАО "Русполимет": освоение новых промышленных технологий производства крупногабаритных кольцевых деталей для энергетического комплекса России, организация современного электрометаллургического производства стали высокого качества, создание нового мини-металлургического завода с объемом производства 350 тыс. тонн в год. Реализация проектов осуществляется в соответствии с программой развития промышленности Нижегородской области на 2009 - 2013 годы", утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2009 № 400.
В IV квартале 2010 года планируется реализация крупного проекта пищевой отрасли промышленности - завода по розливу минеральных вод и безалкогольных напитков производственной мощностью 35 млн декалитров в год. Данный проект на полную мощность должен выйти в 2014 году, его объем производства составит 4040 млн рублей в год.
Продолжение модернизации технологического процесса на действующих предприятиях пищевой отрасли.
В 2011 году предприятие ООО "Меридиан" от Нижегородского швейного объединения планирует открыть швейное производство на базе помещения бывшей детской больницы.

   --------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Проекты градообразующего ¦ 2011 - 2015 гг. ¦
¦ предприятия +-----------T-------T--------------T--------------+
¦ ¦Инвестиции,¦ Новые ¦Дополнительный¦Дополнительные¦
¦ ¦ млн руб. ¦рабочие¦ объем ¦ налоговые ¦
¦ ¦ ¦места, ¦ отгруженной ¦поступления в ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦продукции, млн¦бюджет района,¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ млн руб. ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Новые промышленные¦ 76,9 ¦ 50 ¦ 2709,0 ¦ 3,8 ¦
¦технологии производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крупногабаритных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кольцевых деталей для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетического комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Организация современного¦ 1492,9 ¦ 52 ¦ 2977,6 ¦ 1,4 ¦
¦электрометаллургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства стали¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦высокого качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Строительство нового¦ 8065,1 ¦ 153 ¦ 2351,1 ¦ 15,0 ¦
¦мини-металлургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦завода с объемом¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства 350 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тонн в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Строительство завода по¦ 100 ¦ 147 ¦ 4040 ¦ 16,6 ¦
¦розливу минеральных вод и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безалкогольных напитков¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощностью 35 млн¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декалитров в год <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Техническое ¦ 25 ¦ - ¦ - ¦ 0,5 ¦
¦перевооружение ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Кулебакский хлебозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦ООО "Меридиан" ¦ 30 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 1,0 ¦
+-------------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Всего за 2011 - 2015 годы¦ 9789,9 ¦ 602 ¦ 12277,7 ¦ 38,3 ¦
L-------------------------+-----------+-------+--------------+---------------


   --------------------------------

<*> Сумма инвестиций в целом по проекту 907,3 млн руб. (реализация проекта начата в 2007 году).
<**> Общая сумма инвестиций по проекту 2800 млн рублей.
Реализация мероприятий по развитию промышленности позволит создать 602 новых рабочих места.

4.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

   ------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Мероприятия по развитию¦ 2011 - 2015 гг. ¦
¦ агропромышленного +-----------T-------T--------------T--------------+
¦ комплекса ¦Инвестиции,¦ Новые ¦Дополнительный¦Дополнительные¦
¦ ¦ млн руб. ¦рабочие¦ объем ¦ налоговые ¦
¦ ¦ ¦места, ¦ отгруженной ¦поступления в ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦продукции, млн¦бюджет города,¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ млн руб. ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Строительство ¦ 10,5 ¦ 15 ¦ 17,3 ¦ 0,31 ¦
¦свинофермы на 300 голов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и овцефермы на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Производство и¦ 1,0 ¦ 7 ¦ 31,5 ¦ 0,38 ¦
¦реализация товарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Реконструкция и¦ 1,4 ¦ 3 ¦ 4,5 ¦ 0,1 ¦
¦расширение свинофермы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Расширение производства¦ 14 ¦ 30 ¦ 5 ¦ 0,5 ¦
¦мясопродуктов, мясных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полуфабрикатов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦колбасных изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Корчагин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Организация ¦ 16,1 ¦ 25 ¦ 5 ¦ 0,2 ¦
¦производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переработки мясной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (Куприянов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Всего за 2011 - 2015¦ 43,0 ¦ 80 ¦ 61,3 ¦ 1,49 ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----------+-------+--------------+---------------


В целом реализация проектов по развитию агропромышленного комплекса за 2011 - 2015 годы позволит создать 80 новых рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции на 61,3 млн рублей, налоговые поступления в бюджет района - 1,49 млн рублей.

4.3. Мероприятия по развитию малого предпринимательства

Развитие малого предпринимательства Кулебакского района представлено реализацией 10 проектов и рядом мер поддержки. Общая сумма инвестиций с учетом мер поддержки - 406,83 млн рублей, будет создано рабочих мест - 340, сумма налоговых поступлений в бюджет района составит 13,04 млн рублей.

   ------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Мероприятия по развитию¦ 2011 - 2015 гг. ¦
¦ малого +-----------T-------T--------------T--------------+
¦ предпринимательства ¦Инвестиции,¦ Новые ¦Дополнительный¦Дополнительные¦
¦ ¦ млн руб. ¦рабочие¦ объем ¦ налоговые ¦
¦ ¦ ¦места, ¦ отгруженной ¦поступления в ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦продукции, млн¦бюджет города,¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ млн руб. ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Гипермаркет WOTT и¦ 207,3 ¦ 177 ¦ 146 ¦ 33,0 ¦
¦продовольственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦супермаркет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Увеличение объектов¦ 50,0 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0,5 ¦
¦торговли ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Кулебакский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хлебозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Строительство цеха по¦ 27,2 ¦ 30 ¦ 6 ¦ 1,5 ¦
¦производству поддонов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из низкосортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Организация пансионата¦ 26,5 ¦ 35 ¦ - ¦ 1,0 ¦
¦для лиц пожилого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возраста на 120 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Реконструкция ¦ 20 ¦ 10 ¦ 50,0 ¦ 1,4 ¦
¦автозаправочной станции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ул. Ст. Разина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Производство брикетов¦ 15,5 ¦ 17 ¦ 15,5 ¦ 0,95 ¦
¦из отходов лесопильного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низкосортной древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Модернизация ¦ 7 ¦ 12 ¦ 4,0 ¦ 1,2 ¦
¦автосервисного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия "АвтоТеша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Строительство станции¦ 15 ¦ 15 ¦ 1,5 ¦ 0,03 ¦
¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Строительство ¦ 15 ¦ 12 ¦ 4,0 ¦ 2,1 ¦
¦автосалона и склада шин¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Открытие новых торговых¦ 2 ¦ 20 ¦ 7 ¦ 0,5 ¦
¦площадей по ул. Ст.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Разина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Меры поддержки развития¦ 21,33 ¦ ¦ ¦ ¦
¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+-------+--------------+--------------+
¦Итого ¦ 406,83 ¦ 340 ¦ 244,0 ¦ 42,54 ¦
L-----------------------+-----------+-------+--------------+---------------


Меры поддержки малого бизнеса включают 10 мероприятий, основными из них являются субсидирование юридическим и физическим лицам части процентной ставки банковского кредита за счет средств областного бюджета, организация центра поддержки малого предпринимательства, участие в грантах, развитие микрофинансирования.

4.4. Мероприятия по развитию социальной
и инженерной инфраструктуры

В данном разделе отражены мероприятия по реализации задачи 3 Программы, а именно: формирование благоприятного климата для здорового образа жизни населения, повышение и выравнивание обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и объектами жилищного строительства.
Программой предусмотрены следующие мероприятия:
- по здравоохранению:

   -----------------------------------------T------------------------------------¬

¦Мероприятия по развитию здравоохранения ¦ 2011 - 2015 гг. ¦
¦ +---------------T--------------------+
¦ ¦Инвестиции, млн¦Новые рабочие места,¦
¦ ¦ руб. ¦ чел. ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Строительство роддома на 30 коек ¦ 393 ¦ 20 ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Начало строительства поликлиники на 500¦ 200 ¦ ¦
¦посещений в смену (всего по проекту 400¦ ¦ ¦
¦млн руб.) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Капитальный ремонт зданий, помещений ¦ 82,2 ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Прочие мероприятия по укреплению¦ 5,25 ¦ ¦
¦материально-технической базы ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Решение кадрового вопроса путем¦ ¦ 11 чел. (но это не ¦
¦привлечения в район молодых специалистов¦ ¦ новые места) ¦
¦в соответствии с ОЦП "Социально-¦ ¦ ¦
¦экономическая поддержка молодых¦ ¦ ¦
¦специалистов, работающих в учреждениях¦ ¦ ¦
¦здравоохранения Нижегородской области,¦ ¦ ¦
¦на 2006 - 2020 гг." ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Совершенствование ¦ 0,5 ¦ ¦
¦лечебно-диагностической работы и¦ ¦ ¦
¦внедрение современных технологий ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Оснащение оборудованием ЛПУ МУЗ "ЦРБ" ¦ 1,96 ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+--------------------+
¦Итого за 2011 - 2015 годы ¦ 682,91 ¦ 20 ¦
L----------------------------------------+---------------+---------------------


В первую очередь мероприятия здравоохранения направлены на совершенствование материально-технической базы здравоохранения. Предусматривается начало строительства двух новых объектов и капитальный ремонт 3 объектов. Второе основное направление - это решение кадрового вопроса. Значительное место в мероприятиях здравоохранения занимает совершенствование лечебно-диагностической работы, внедрение нового оборудования и современных медицинских технологий.
Выполнение мероприятий позволит сократить неэффективные финансовые затраты на отрасль здравоохранения, дополнительно привлечь в район 10 врачей, достигнуть снижение смертности населения за счет совершенствования диагностической работы и усиления профилактической работы. (Подробный перечень мероприятий - в приложении к программе.);
- по образованию:

   ------------------------------------------------------T-------------------¬

¦ Мероприятия по развитию социальной и инженерной ¦ 2011 - 2015 гг. ¦
¦ инфраструктуры +-----------T-------+
¦ ¦Инвестиции,¦ Новые ¦
¦ ¦ млн руб. ¦рабочие¦
¦ ¦ ¦места, ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Реконструкция детского сада "Рябинушка" на 187 мест ¦ 78,4 ¦ 75 ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Начало строительства детского сада на 240 мест (всего¦ 100 ¦ - ¦
¦по проекту - 395,82 млн руб.) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Оптимизация сети учреждений дополнительного¦ ¦ ¦
¦образования детей - присоединение Детского эколого-¦ ¦ ¦
¦биологического центра к Детскому юношескому центру ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Совершенствование структуры дошкольного образования ¦ 4,51 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Создание учреждений повышенного статуса, внедрение¦ 0,36 ¦ ¦
¦инновационных технологий ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Повышение квалификации педагогов ¦ 0,315 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Дополнительное образование детей. Развитие¦ 0,13 ¦ ¦
¦способностей обучающихся ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Информатизация образования ¦ 17,3 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Приобретение мебели и учебников ¦ 22,5 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦ИТОГО ¦ 223,515 ¦ ¦
L-----------------------------------------------------+-----------+--------


Основные мероприятия направлены на развитие районной образовательной системы - реконструкцию детского сада "Рябинушка" и строительство нового детского сада, капитальный ремонт детских садов. Это позволит снять проблему недостаточности мест в детских садах.
Также предусматривается создание лицея на базе средней школы, развитие дополнительного образования детей. Продолжатся дальнейшая информатизация системы образования, развитие современных методов обучения, повышение квалификации педагогических кадров;
- по культуре и спорту:

   ------------------------------------------------------T-------------------¬

¦ Мероприятия по развитию социальной и инженерной ¦ 2011 - 2015 гг. ¦
¦ инфраструктуры +-----------T-------+
¦ ¦Инвестиции,¦ Новые ¦
¦ ¦ млн руб. ¦рабочие¦
¦ ¦ ¦места, ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Реконструкция Дворца культуры ¦ 120 ¦ - ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Реконструкция музея ¦ 20 ¦ - ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Начало строительства клуба в с. Теплово ¦ 10 ¦ - ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Реконструкция Гремячевского Дома культуры ¦ 0,6 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Капитальный ремонт игрового зала Дома спорта и¦ ¦ ¦
¦сооружение 3 спортивных площадок в г. Кулебаки ¦ 1,36 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Модернизация учреждений культуры ¦ 0,5 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+-----------+-------+
¦Всего за 2011 - 2015 годы ¦ 152,46 ¦ 4 ¦
L-----------------------------------------------------+-----------+--------


Основным направлением в области развития культуры и спорта является укрепление материально-технической базы: реконструкция 3 объектов культуры и одного спортивного объекта и строительство нового клуба в сельской местности. Продолжится дальнейшая модернизация библиотечной системы с оснащением библиотек современной компьютерной техникой.
Важным направлением работы по культуре и спорту является создание условий для занятий населения культурно-досуговыми мероприятиями, физкультурой и спортом, создание условий для участия в этих мероприятиях гражданам с ограниченными физическими возможностями, детям, состоящим на учете в органах системы профилактики; организация кадрового обеспечения организаций культуры и спорта, повышение квалификации художественных руководителей и тренеров; пропаганда физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития творческих сил, народного художественного творчества как средства оздоровления и активного отдыха населения;
- по жилищному строительству и инженерной инфраструктуре:

Млн руб.
   --------------------------------------------------------------------------¬

¦ Объекты жилищного строительства ¦
+---------------------------------------------------------------T-----T---+
¦Строительство 59-кв. дома по ул. Воровского ¦102 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Строительство 30-кв. жилого дома по ул. Войкова ¦ 40 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Строительство многоквартирных домов для переселения жильцов из¦200 ¦ ¦
¦ветхого фонда ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Капитальный ремонт многоквартирного жилья ¦100,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Всего за 2011 - 2015 годы ¦580,1¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦ Объекты инженерной инфраструктуры ¦
+---------------------------------------------------------------T-----T---+
¦Реконструкция котельной школы № 7 ¦ 10,2¦ - ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Подготовка инженерных сетей под малоэтажное строительство ¦ 60 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Строительство объездной дороги вокруг города ¦ 80 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Водоснабжение с. Шилокша ¦ 71 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Газификация муниципальных образований Кулебакского района ¦167,7¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+-----+---+
¦Всего за 2011 - 2015 годы ¦388,9¦ ¦
L---------------------------------------------------------------+-----+----


По объектам жилищного строительства программа предусматривает: строительство 59-квартирного дома по ул. Воровского, 30-квартирного дома по ул. Войкова, дальнейшее строительство многоквартирных домов для переселения жильцов из ветхого фонда и капитальный ремонт многоквартирного жилья.
По объектам инженерной инфраструктуры планируется перевод: котельной школы № 7 с твердого топлива на газ, подготовка площадки под малоэтажное строительство в микрорайоне Северный, завершение строительства объездной дороги г. Кулебаки. В настоящее время проходит экспертизу проектно-сметная документация по строительству водоснабжения в с. Шилокша. Получение положительного заключения позволит войти в областную программу по инженерной инфраструктуре объектов Нижегородской области.
Обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Кулебакского района путем синхронизации действий с мероприятиями программ ОАО "Газпром" позволит:
- улучшить условия жизни населения Кулебакского района;
- содействовать проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
- внедрить энергоресурсосберегающие технологии.
Газоснабжением будут охвачены следующие муниципальные образования: продолжена газификация в с. Шилокша и с. Ломовка, а с. Саваслейка, с. Теплово и р.п. Велетьма будут газифицированы вновь (завершение в 2011 году). В 2011 году будут подготовлены документы по п. Молочная Ферма и п. Первомайский, газификация которых намечается в 2013 году, затем изготовление документации по п. Мыза и с. Новая Саваслейка, газификация - в 2014. Газификация в этих поселениях потребует строительства или реконструкции 14 котельных в с. Ломовка, с. Шилокша, с. Теплово, р.п. Велетьма и с. Саваслейка;
- по экологии:

   ------------------------------------T-----------T--------------T----------¬

¦ Наименование мероприятия ¦ Сумма ¦ Средства ¦ Срок ¦
¦ ¦инвестиций,¦ ¦исполнения¦
¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+----------+
¦По атмосферному воздуху ¦
+-----------------------------------T-----------T--------------T----------+
¦- создание новых озелененных¦ 0,7 ¦ОЦП ¦2014 г. ¦
¦территорий населенных пунктов с¦ ¦"Экологическая¦ ¦
¦целью улучшения санитарного¦ ¦безопасность ¦ ¦
¦содержания района; ¦ ¦НО на 2011 -¦ ¦
¦- ведение реестра озелененных¦ ¦2015 гг.", ¦ ¦
¦территорий общего пользования ¦ ¦бюджет района ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+----------+
¦По водным объектам ¦
+-----------------------------------T-----------T--------------T----------+
¦Охрана и восстановление водных¦ ¦ОЦП ¦ ¦
¦объектов: ¦ ¦"Экологическая¦ ¦
¦- разработка Декларации¦ 0,6 ¦безопасность ¦2011 г. ¦
¦безопасности и ремонтные работы ГТС¦ ¦НО на 2011 -¦ ¦
¦Устимского пруда; ¦ ¦2015 гг.",¦ ¦
¦- ремонтные работы ГТС¦ 0,5 ¦бюджет района ¦2012 г. ¦
¦Серебрянского пруда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+----------+
¦Обращение с отходами производства и потребления, биологическими отходами ¦
+-----------------------------------T-----------T--------------T----------+
¦- разработка схемы санитарной¦ 0,21 ¦ОЦП "Развитие¦2012 г. ¦
¦очистки г. Кулебаки; ¦ ¦системы ¦ ¦
¦- рекультивация действующей свалки¦ 16,0 ¦обращения с¦2012 -¦
¦с последующей организацией¦ ¦отходами ¦2013 гг. ¦
¦захоронения ТБО на Выксунском¦ ¦производства и¦ ¦
¦полигоне. ¦ ¦потребления в¦ ¦
¦Строительство скотомогильника - г.¦ 7,4 ¦НО"; ¦2014 г. ¦
¦Кулебаки, ул. Пионеров, 59; ¦ ¦"Экологическая¦ ¦
¦- консервация сибиреязвенных¦ 1,0 ¦безопасность ¦2013 г. ¦
¦скотомогильников в р.п. Гремячево,¦ ¦НО на 2011 -¦ ¦
¦с. Шилокша ¦ ¦2015 гг.",¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет района ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+----------+
¦Всего ¦ 26,41 ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-----------+--------------+-----------


Экологические мероприятия предусматривают создание системы озелененных территорий в населенных пунктах Кулебакского района.
В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических объектах будут разработаны Декларации безопасности данных сооружений.
В соответствии с концепцией ОЦП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 гг." предусмотрена рекультивация действующей свалки в лесохозяйственную зону с последующим размещением отходов на полигоне Выксунского района.

4.5. Мероприятия по муниципальному управлению

Эффективность исполнительной власти является одним из наиболее значимых факторов, определяющих конкурентоспособность района. Поэтому важнейшей задачей Администрации района является продолжение организации деятельности, ориентированной на результат, на достижение поставленной цели. В связи с этим основными задачами Администрации района являются:
- продолжение реформы бюджетного процесса;
- создание условий для развития собственных доходов;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- оптимизация состава муниципальной собственности;
- совершенствование правового положения муниципальных учреждений;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- улучшение социально-экономической обстановки в Кулебакском районе.

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Постановлением Администрации Кулебакского района от 1 сентября 2010 года № 1518 создана рабочая группа по разработке Программы социально-экономического развития Кулебакского района на 2011 - 2015 годы, в состав которой вошли руководители структурных подразделений Администрации Кулебакского района и представители основных промышленных предприятий.

Структура управления Программой социально-экономического
развития Кулебакского района на 2011 - 2015 годы

   ----------------------------------------¬

¦Глава администрации Кулебакского района+----------------------¬
L-----------------------T---------------- ¦
¦ ¦
   --------------------------¬ -------------+--------------T-----------------¬     ¦

¦Первый заместитель Главы ¦ ¦ Заместитель Главы ¦Заместитель Главы¦ ¦
¦администрации по развитию¦ ¦администрации по экономике,¦ администрации ¦ ¦
¦ строительства, ¦ ¦ бюджетным отношениям ¦ по социальным ¦ ¦
¦ энергетике и ЖКХ ¦ ¦ и инвестиционной политике ¦ вопросам ¦ ¦
L---------T---------------- L-T--T----------------------+-T----T----------- ¦
¦
   ---------  ¦                        ¦    ¦                ¦

   ----------+---------¬ ¦ ---------+-------¬  --------------+----+
   -----------¬ ¦

¦ Отдел архитектуры ¦ ¦ ¦Отдел экономики,¦ ¦Отдел по культуре,¦ ¦ КУМИ +-+
¦ и организации ¦ ¦ ¦развития бизнеса¦ ¦ развитию спорта ¦ L----------- ¦
¦ строительства ¦ ¦ ¦и инвестиционной¦ ¦ и молодежной ¦ ¦
L---------T---------- ¦ ¦ политики ¦ ¦ политике ¦
   -----------¬ ¦

¦ ¦ L----------------- L------------------+ ¦Управление+--
   ----------+---------¬ ¦ -----------------¬  ------------¬      ¦   ¦  делами  ¦

¦ Сектор энергетики ¦ +-+Отдел сельского ¦ ¦Управление +------+ L-----------

¦ и ЖКХ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦образования¦ ¦
L---------T---------- ¦ L----------------- L------------ ¦
¦ ¦ ¦
   ----------+---------¬ ¦ -----------------¬  ------------¬      ¦

¦ Сектор по охране ¦ L-+ Финансовое ¦ ¦ Сектор ¦ ¦
¦ природы и ¦ ¦ управление ¦ ¦ жилищных +------+
¦ управлению ¦ L----------------- ¦ программ ¦ ¦
¦природопользованием¦ L------------ ¦
L--------------------
   -------------+

   ---------+---------¬  +-----------------¬

¦Комиссия по делам ¦ ¦ МУЗ ¦
¦несовершеннолетних¦ ¦"Кулебакская ЦРБ"¦
L------------------- L------------------


Оперативное управление Программой социально-экономического развития Кулебакского района будет осуществляться соответствующим структурным подразделением. Ежеквартально по итогам отчетного периода проводится мониторинг по выполнению мероприятий программы. Структурные подразделения Администрации направляют в отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики сведения о выполнении мероприятий программы. Свод и корректировку программы по итогам года осуществляет отдел экономики. Контроль за реализацией осуществляет Глава Администрации. Соответствующие структурные подразделения Администрации района систематически информируют население района об итогах выполнения Программы социально-экономического развития Кулебакского района.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых ресурсов - 12180,8 млн рублей,
из них: - собственные средства предприятий, организаций
и кредитные ресурсы - 9676,3 млн руб.,
- средства федерального бюджета - 277,5 млн руб.,
- средства областного бюджета - 2068,3 млн руб.,
- средства бюджета района - 158,7 млн руб.

7.0. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ (ИНДИКАТОРЫ):

   --------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T--------¬

¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦ Всего ¦
¦ показателя ¦ ¦ ожид. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Объем инвестиций ¦ Млн руб. ¦ 640 ¦ 1189,0 ¦ 2009,6 ¦ 1902,2 ¦ 4766,5 ¦ 2313,5 ¦12180,8 ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Численность занятых¦ Т. чел. ¦ 17,9 ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ 18,1 ¦ 18,1 ¦ 18,2 ¦101,7(%)¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦В т.ч. в малом¦ Т. чел. ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 4,6 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,8 ¦106,7(%)¦
¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Доля занятых в¦ % ¦ 25,1 ¦ 25,6 ¦ 25,6 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 26,4 ¦ 105,2 ¦
¦малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Объем отгруженной¦ Млн руб. ¦ 7864,6 ¦ 10953,2 ¦ 12000 ¦ 13510 ¦ 14900 ¦ 16287,5 ¦ 207,1 ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦В т.ч. в малом¦ Млн руб. ¦ 601,1 ¦ 681,9 ¦ 786,5 ¦ 895,0 ¦ 1014,0 ¦ 1110,0 ¦ 184,7 ¦
¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Количество ¦ Мест ¦ 28 ¦ 284 ¦ 456 ¦ 145 ¦ 12 ¦ 175 ¦ 1072 ¦
¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Уровень безработицы¦ % ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Налоговые и¦ Млн руб. ¦ 464,7 ¦ 504,9 ¦ 706,7 ¦ 728,0 ¦ 750 ¦ 787 ¦ 169,4 ¦
¦неналоговые доходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собираемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Темп роста ¦ % ¦ 140,1 ¦ 108,8 ¦ 140,0 ¦ 103,0 ¦ 106,1 ¦ 104,9 ¦ x ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Среднемесячная ¦ Руб. ¦ 10159 ¦ 11531 ¦ 13258 ¦ 15338 ¦ 16258 ¦ 17185 ¦ 169,2 ¦
¦зарплата работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по полному кругу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Темп роста ¦ % ¦ 113,9 ¦ 113,5 ¦ 115,0 ¦ 115,7 ¦ 106,0 ¦ 105,7 ¦ x ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦В т.ч. по крупным и¦ Руб. ¦ 12441 ¦ 14581 ¦ 17788 ¦ 19087 ¦ 20232 ¦ 21385 ¦ 171,9 ¦
¦средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Среднедушевой доход¦ Руб. ¦ 9142 ¦ 10415 ¦ 12080 ¦ 14103 ¦ 14949 ¦ 15800 ¦ 172,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Бюджетная ¦ Руб. ¦ 15858,3 ¦ 17079 ¦ 18189 ¦ 19316 ¦ 20282 ¦ 21296 ¦ 1,34¦
¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Среднегодовая ¦ Тыс. чел. ¦ 52,5 ¦ 52,0 ¦ 51,6 ¦ 51,4 ¦ 51,2 ¦ 51,0 ¦ 97,1 ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ Здравоохранение ¦
+-------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T--------+
¦1. Рождаемость ¦ На 1 тыс. ¦ 10,0 ¦ 10,5 ¦ 11,0 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 115,0 ¦
¦ ¦ нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦2. Общая смертность¦ На 1 тыс. ¦ 18,75 ¦ 18,7 ¦ 18,6 ¦ 18,5 ¦ 18,2 ¦ 18,0 ¦ 96,3 ¦
¦- всего, в т.ч. ¦ нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- от болезней¦ % от общего ¦ 62,2 ¦ 62,4 ¦ 62,2 ¦ 62,1 ¦ 62,1 ¦ 62,0 ¦ -0,2 ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- новообразований ¦ % от общего ¦ 8,7 ¦ 8,4 ¦ 8,4 ¦ 8,3 ¦ 8,2 ¦ 8,1 ¦ -0,6 ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- от болезней¦ % от общего ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ - ¦
¦органов дыхания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦3. Младенческая¦ На 1 тыс. ¦ 6,8 ¦ 6,7 ¦ 6,3 ¦ 6,0 ¦ 5,9 ¦ 5,8 ¦ 86,6 ¦
¦смертность ¦ родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦4. Материнская¦ На 100 тыс. ¦ 330,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦смертность ¦живорожденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦5. Объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчете на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- стационарная¦Койко-дней на¦ 2,106¦ 2,023¦ 2,023¦ 2,023¦ 2,023¦ 2,023¦ 96,1 ¦
¦медицинская помощь ¦1 чел. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- амбулаторная¦ Посещ. на 1 ¦ 6,07 ¦ 8,58 ¦ 8,7 ¦ 8,8 ¦ 8,9 ¦ 9,1 ¦ 149,9 ¦
¦помощь ¦ чел. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- дневные¦Пациенто-дней¦ 0,447¦ 0,483¦ 0,483¦ 0,483¦ 0,483¦ 0,483¦ 108,1 ¦
¦стационары ¦ на 1 чел. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- скорая¦Вызовов на 1 ¦ 0,427¦ 0,4 ¦ 0,388¦ 0,363¦ 0,353¦ 0,333¦ 78,0 ¦
¦медицинская помощь ¦ чел. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦6. Число работающих¦ Чел. на 10 ¦ 185,2 ¦ 194,0 ¦ 194,4 ¦ 194,8 ¦ 196,3 ¦ 197,3 ¦ 106,5 ¦
¦на 10 тыс.¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения - всего,¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- врачей ¦ Чел. на 10 ¦ 18,3 ¦ 19,2 ¦ 19,6 ¦ 20,0 ¦ 21,6 ¦ 22,5 ¦ 123,0 ¦
¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦- среднего¦ Чел. на 10 ¦ 89,4 ¦ 89,9 ¦ 90,5 ¦ 91,4 ¦ 92,2 ¦ 93,2 ¦ 104,3 ¦
¦медицинского ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонала ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ Образование ¦
+-------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T--------+
¦1. Число дошкольных¦ Ед. ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 109,5 ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений (ДДОУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦в них мест ¦ Мест ¦ 1575 ¦ 1746 ¦ 1746 ¦ 1933 ¦ 1933 ¦ 1933 ¦ 122,7 ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦2. Численность¦ Чел. ¦ 1805 ¦ 1976 ¦ 1976 ¦ 2163 ¦ 2163 ¦ 2163 ¦ 119,8 ¦
¦детей, посещающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦3. Обеспеченность¦ % ¦ 51,2 ¦ 56,7 ¦ 56,8 ¦ 62,8 ¦ 64,6 ¦ 65,0 ¦ +13,8 ¦
¦детей дошкольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возраста местами в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДДОУ (мест на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦4. Число ДДОУ,¦ Ед. ¦ 21 ¦ 21 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 15 ¦ -6 ¦
¦зданиям которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требуется ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦5. Посещаемость ДДУ¦ % ¦ 73 ¦ 73,4 ¦ 73,9 ¦ 74,4 ¦ 74,8 ¦ 75,0 ¦ +2,0 ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦6. Число средних¦ Ед. ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦
¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Число школ, зданиям¦ Ед. ¦ 17 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 13 ¦ -4 ¦
¦которых требуется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦7. Численность¦ Чел. ¦ 4968 ¦ 4947 ¦ 4954 ¦ 4967 ¦ 4972 ¦ 4980 ¦ 100,2 ¦
¦детей, посещающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦8. Численность¦ Чел. ¦ 414 ¦ 402 ¦ 403 ¦ 405 ¦ 405 ¦ 406 ¦ 98,0 ¦
¦обучающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первую смену в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дневных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в % к общему числу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучающихся в этих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦9. Удельный вес¦ % ¦ 96,93 ¦ 97,32 ¦ 97,34 ¦ 97,41 ¦ 97,5 ¦ 98,0 ¦ +1,07¦
¦учеников, сдавших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЕГЭ к общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦10. Число классов с¦ Ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ +4 ¦
¦углубленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изучением предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦11. Удельный вес¦ % ¦ 85,8 ¦ 86,1 ¦ 86,6 ¦ 87,1 ¦ 87,6 ¦ 88,0 ¦ +2,2 ¦
¦детей, охваченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦12. Удельный вес¦ % ¦ 93 ¦ 93,2 ¦ 93,4 ¦ 93,5 ¦ 93,7 ¦ 94,0 ¦ +1,0 ¦
¦преподавателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификационную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ Культура ¦
+-------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T--------+
¦Число клубных¦ Ед. ¦ 172 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 190 ¦ 190 ¦ 190 ¦ 110,5 ¦
¦формирований, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Число учреждений¦ Ед. ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ x ¦
¦культуры, требующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Охват жителей¦ % ¦ 549 ¦ 550 ¦ 553 ¦ 555 ¦ 557 ¦ 560 ¦ +11% ¦
¦культурно-массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Число салонов¦ Ед. ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 11,1 ¦
¦киновидеопоказа при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Объем книжного¦ Ед. ¦272051 ¦273000 ¦274000 ¦275000 ¦276000 ¦277000 ¦ 1,8 ¦
¦фонда библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Объем книговыдачи¦ Экз. ¦314000 ¦314200 ¦314200 ¦314300 ¦314400 ¦314500 ¦ 100,2 ¦
¦за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Число ¦ Ед. ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ В 2 р. ¦
¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центров на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Количество ¦ Чел. ¦ 30 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦В 3,3 р.¦
¦лауреатов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дипломантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Удельный вес¦ % ¦ 8,5 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ +3,5 ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повысивших свою¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификацию к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общему числу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ Экология ¦ ¦
+-------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+--------+
¦Общая площадь¦ Га ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 100,0 ¦
¦озелененной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определяемая по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данным реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Площадь озелененной¦ Кв. м ¦ 26,6 ¦ 26,9 ¦ 27,1 ¦ 27,2 ¦ 27,3 ¦ 27,5 ¦ 103,4 ¦
¦территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчете на 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+-------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T--------+
¦Обеспеченность ¦ Кв. м ¦ 24,2 ¦ 24,6 ¦ 24,9 ¦ 25,2 ¦ 25,3 ¦ 25,5 ¦ 25,7 ¦
¦жильем на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Обеспеченность ¦ % ¦ 85,3 ¦ 85,5 ¦ 85,9 ¦ 88,7 ¦ 89,1 ¦ 89,5 ¦ 90,0 ¦
¦водопроводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Обеспеченность ¦ % ¦ 95,6 ¦ 95,6 ¦ 95,7 ¦ 95,7 ¦ 95,8 ¦ 95,9 ¦ 96,0 ¦
¦газом, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦В т.ч. сетевым ¦ % ¦ 75,7 ¦ 77,1 ¦ 79,0 ¦ 79,4 ¦ 81,7 ¦ 82,6 ¦ 83,5 ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ Муниципальное управление ¦
+-------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T--------+
¦Доля собственных¦ % ¦ 40,2 ¦ 68,3 ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ x ¦
¦доходов в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦Доля финансирования¦ % ¦ 49,9 ¦ 51,3 ¦ 52,4 ¦ 52,5 ¦ 53,7 ¦ 54,0 ¦ x ¦
¦по бюджетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------


ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ) К КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   --------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Приоритетные ¦ Название ¦ Наименование проекта/ ¦ Сроки ¦Краткое описание, ¦Период¦ Планируемый объем финансирования, млн руб. ¦ Ожидаемый эффект от реализации ¦
¦ п/п ¦ направления ¦предприятия, ¦ мероприятия (источник) ¦реализации¦стадия готовности ¦ +--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------+-------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ развития ¦ место ¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ Всего ¦Собственные¦Федеральный¦Областной¦Районный¦Городской¦Внебюджетные¦ Новые ¦Доп. объем ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦
¦ ¦ ¦расположения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦рабочие¦отгруженной¦ налоговые ¦ налогов. ¦ налоговые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, ¦продукции, ¦поступления¦поступления¦поступления¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ млн руб. ¦ в бюджет ¦в консолид.¦ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, млн¦ бюджет ¦федеральн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ области, ¦бюджет, млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ руб. ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1. Диверсификация и модернизация экономики города ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие промышленного производства ¦
+-------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦1.1.1. ¦ Металлургия ¦ ОАО ¦Организация современного¦2011 г. - ¦ Прорабатываются ¦всего ¦1492,9 ¦ 337 ¦ ¦ 142,8 ¦ ¦ ¦ 1013,1 ¦ 52 ¦ 2977,6 ¦ 1,4 ¦ 53,1 ¦ 147,8 ¦
¦ ¦ ¦"Русполимет" ¦электрометаллургического¦ 2014 г. ¦ поставщики +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦г. Кулебаки, ¦ производства стали ¦ ¦ оборудования и ¦ 2011 ¦ 406,1 ¦ 93,1 ¦ ¦ 9,1 ¦ ¦ ¦ 303,9 ¦ ¦ 382,8 ¦ 0,2 ¦ 3,9 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ул. ¦ высокого качества ¦ ¦ проектные +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Восстания, 1 ¦ ¦ ¦ организации на ¦ 2012 ¦ 975,1 ¦ 235,1 ¦ ¦ 30,8 ¦ ¦ ¦ 709,2 ¦ 52 ¦ 126,7 ¦ 0,3 ¦ ¦ 18,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектирование +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участка ¦ 2013 ¦ 41,9 ¦ 5 ¦ ¦ 36,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 712,9 ¦ 0,3 ¦ 2,2 ¦ 37,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 69,8 ¦ 3,8 ¦ ¦ 66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1755,2 ¦ 0,3 ¦ 35,80 ¦ 49,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 11,2 ¦ 6,4 ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.2. ¦ Металлургия ¦ ОАО ¦ Создание нового мини- ¦ 2012 - ¦Разработка проекта¦всего ¦8065,10 ¦ ¦ ¦ 551,10 ¦ ¦ ¦ 7514,00 ¦153,00 ¦ 3351,10 ¦ 15,00 ¦ 121,00 ¦ 171,00 ¦
¦ ¦ ¦"Русполимет" ¦металлургического завода¦ 2015 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦г. Кулебаки, ¦ с объемом производства ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ул. ¦ 350 тыс. тонн в год ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Восстания, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 700,00 ¦ ¦ ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 645,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦1500,00 ¦ ¦ ¦ 118 ¦ ¦ ¦ 1382,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦4100,00 ¦ ¦ ¦ 238 ¦ ¦ ¦ 3862,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦1765,10 ¦ ¦ ¦ 140,1 ¦ ¦ ¦ 1625,00 ¦153 ¦ 3351,1 ¦ 15,00 ¦ 121 ¦ 171,00 ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.3. ¦ Металлургия ¦ ОАО ¦ Новые промышленные ¦2 кв. 2007¦ 34% ¦всего ¦ 76,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 76,9 ¦ 50 ¦ 2136,6 ¦ 3,8 ¦ 58,9 ¦ 105,9 ¦
¦ ¦ ¦"Русполимет" ¦технологии производства ¦ - 3 кв. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦г. Кулебаки, ¦ крупногабаритных ¦ 2011 г. ¦ ¦ 2011 ¦ 76,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 76,9 ¦ ¦ 913,3 ¦ 0,60 ¦ 4,7 ¦ 4,10 ¦
¦ ¦ ¦ ул. ¦ кольцевых деталей для ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Восстания, 1 ¦ энергетического ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 1223,30 ¦ 0,80 ¦ 9,2 ¦ 15,40 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ комплекса ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ России. ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,80 ¦ 15 ¦ 18,80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Техническое ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,80 ¦ 15 ¦ 28,80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кольцепрокатного ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ производства. Создание ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,80 ¦ 15 ¦ 38,80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ двух дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологических цепочек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цельнокатаных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ колец с установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кольцераскатного стана и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ глубокой модернизацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.4. ¦ Легкая ¦ ООО ¦ Обеспечение рынка ¦ 2011 - ¦ Приобретено ¦всего ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 ¦ 200 ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ ¦
¦ ¦промышленность,¦ "Меридиан" ¦ качественной швейной ¦ 2012 гг. ¦здание, проводится+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ швейное ¦ ¦ продукцией ¦ ¦ ремонт здания и ¦ 2011 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150 ¦ 70 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ производство ¦ ¦ Задачи: Приобретение ¦ ¦ установка +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ здания, оборудования. ¦ ¦ оборудования ¦ 2012 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 130 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Отладка технологического¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ процесса. Изготовление ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ швейной продукции ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Источники: ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Собственные средства ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.5. ¦ Пищевая ¦ ОАО ¦ Техническое ¦ 2011 - ¦ ¦всего ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,25 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦промышленность ¦"Кулебакский ¦ перевооружение ОАО ¦ 2020 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ хлебозавод" ¦"Кулебакский хлебозавод"¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Кулебаки, ¦ Задачи: ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ул. Войкова, ¦ Приобретение нового ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ технологического ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦оборудования. Расширение¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ассортимента ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦хлебобулочной продукции ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ и кондитерских изделий ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.6. ¦ Пищевая ¦ООО "Русское ¦Строительство завода по ¦ 2008 - ¦Построены здания, ¦всего ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦147 ¦ 4040 ¦ 16,6 ¦ 313 ¦ 206,3 ¦
¦ ¦промышленность ¦ время" ¦розливу минеральных вод ¦ 2011 гг. ¦ установлены +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ г. Кулебаки ¦ и ¦ ¦ технологические ¦ 2011 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 60 ¦ 821,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦безалкогольных напитков ¦ ¦линии, оформляются+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ производственной ¦ ¦ сертификаты ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 900,3 ¦ 2,50 ¦ 141,00 ¦ 93,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ мощностью 35 млн ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ декалитров в год. ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 47 ¦ 1001,3 ¦ 2,50 ¦ 14,00 ¦ 9,30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ завода. Расширение ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1317,4 ¦ 5,30 ¦ 86,80 ¦ 57,10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ассортимента выпускаемой¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦безалкогольной продукции¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,30 ¦ 71,20 ¦ 46,90 ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по развитию промышленного производства (по разделу 1.1) ¦всего ¦9789,90 ¦ 442,00 ¦ ¦ 693,90 ¦ ¦ ¦ 8654,00 ¦602,00 ¦ 12705,30 ¦ 38,05 ¦ 548,00 ¦ 631,00 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 613,00 ¦ 173,10 ¦ ¦ 9,10 ¦ ¦ ¦ 430,80 ¦210,00 ¦ 2187,10 ¦ 1,05 ¦ 9,00 ¦ 39,60 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦1685,10 ¦ 245,10 ¦ ¦ 85,80 ¦ ¦ ¦ 1354,20 ¦192,00 ¦ 2380,30 ¦ 3,85 ¦ 150,60 ¦ 127,00 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦1546,90 ¦ 10,00 ¦ ¦ 154,90 ¦ ¦ ¦ 1382,00 ¦ 47,00 ¦ 1714,20 ¦ 3,85 ¦ 31,60 ¦ 65,90 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦4174,80 ¦ 8,80 ¦ ¦ 304,00 ¦ ¦ ¦ 3862,00 ¦ ¦ 3072,60 ¦ 6,65 ¦ 138,00 ¦ 135,40 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦1770,10 ¦ 5,00 ¦ ¦ 140,10 ¦ ¦ ¦ 1625,00 ¦153,00 ¦ 3351,10 ¦ 22,65 ¦ 218,80 ¦ 263,10 ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+------------


1.2. Развитие агропромышленного комплекса

   --------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------¬

¦1.2.1. ¦ Пищевая ¦ ИП Корчагин ¦Расширение производства ¦ 2011 - ¦Приобретено здание¦всего ¦ 14,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 30 ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦промышленность ¦ А.А. ¦ мясопродуктов, мясных ¦ 2012 гг. ¦по ул. Советская, +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ полуфабрикатов и ¦ ¦ оформляется ¦ 2011 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 10 ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ колбасных изделий. ¦ ¦ бизнес-план +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 10 ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ скотоубойного пункта. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция колбасного¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цеха. Приобретение ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ нового оборудования. ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Выпуск нового ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ассортимента продукции ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.2. ¦Животноводство ¦ ООО рыбхоз ¦ Реконструкция и ¦ 2010 - ¦ 70% ¦всего ¦ 1,4 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4,5 ¦ 0,05 ¦ 0,315 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ "Велетьма" ¦ расширение свинофермы. ¦ 2011 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебакский ¦ Задачи: Увеличение ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1,4 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0,9 ¦ 0,01 ¦ 0,063 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ район, п. ¦поголовья свиней до 100 ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Велетьма ¦ голов ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9 ¦ 0,01 ¦ 0,063 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9 ¦ 0,01 ¦ 0,063 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9 ¦ 0,01 ¦ 0,063 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9 ¦ 0,01 ¦ 0,063 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.3. ¦ Рыбоводство ¦ ООО рыбхоз ¦ Производство и ¦ 2010 - ¦ 20% ¦всего ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ 31,5 ¦ 0,382 ¦ 1,89 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ "Велетьма" ¦ круглогодичная ¦ 2011 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебакский ¦ реализация рыбы. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ 3,9 ¦ 0,05 ¦ 0,234 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ район, п. ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Велетьма ¦ дополнительно двух ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,9 ¦ 0,083 ¦ 0,414 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ садков для содержания ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ товарной рыбы в зимнее ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,9 ¦ 0,083 ¦ 0,414 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ время ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,9 ¦ 0,083 ¦ 0,414 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,9 ¦ 0,083 ¦ 0,414 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.4. ¦ Пищевая ¦ИП Куприянов ¦Организация производства¦ 2011 - ¦ 15% ¦всего ¦ 16,1 ¦ 5 ¦ ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 25 ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦промышленность ¦ А.А. ¦ и переработки мясной ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ продукции. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 7,2 ¦ 5 ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Оформление ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ земельного участка. ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 10 ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение помещения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦и оборудования. Отладка ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 15 ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ технологического ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ процесса ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.5. ¦Животноводство ¦ ИП Конышев ¦Строительство свинофермы¦ 2010 - ¦ 30% ¦всего ¦ 10,5 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 9,5 ¦ 15 ¦ 17,3 ¦ 0,305 ¦ 1,622 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Б.Б. г. ¦на 300 голов и овцефермы¦ 2014 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ на 1000 голов. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 3,8 ¦ ¦ ¦ 0,20 ¦ ¦ ¦ 3,6 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦ 0,043 ¦ 0,214 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦свинарника в п. Велетьма¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ 0,20 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ 3,0 ¦ 0,061 ¦ 0,307 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на 250 голов свиней ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ откорма и 30 голов ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ 3,0 ¦ 0,061 ¦ 0,367 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ свиноматок с убойным ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ цехом и бытовыми ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ 1,90 ¦ ¦ 4,4 ¦ 0,070 ¦ 0,367 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ помещениями. Довести ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦производство свинины до ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,4 ¦ 0,070 ¦ 0,367 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 21 т мяса в год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Построить овчарню на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1000 голов, в т.ч. 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦голов овцематок. Довести¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производство баранины до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 21 т в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО по АПК ¦ ¦ ¦всего ¦ 43,00 ¦ 5,40 ¦ ¦ 2,10 ¦ ¦ ¦ 35,50 ¦ 80,00 ¦ 55,30 ¦ 0,94 ¦ 4,83 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 21,40 ¦ 5,40 ¦ ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ 15,60 ¦ 25,00 ¦ 7,70 ¦ 0,14 ¦ 0,71 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 12,60 ¦ ¦ ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ 12,00 ¦ 25,00 ¦ 11,20 ¦ 0,19 ¦ 0,984 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 6,80 ¦ ¦ ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ 6,00 ¦ 30,00 ¦ 11,20 ¦ 0,19 ¦ 1,04 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2,20 ¦ ¦ ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ 1,90 ¦ ¦ 12,60 ¦ 0,20 ¦ 1,04 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,60 ¦ 0,20 ¦ 1,04 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по развитию промышленности и агропромышленного комплекса по разделу 1 ¦всего ¦9832,90 ¦ 447,40 ¦ ¦ 696,00 ¦ ¦ ¦ 8689,50 ¦682,00 ¦ 12760,60 ¦ 38,99 ¦ 552,83 ¦ 631,00 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 634,40 ¦ 178,50 ¦ ¦ 9,50 ¦ ¦ ¦ 446,40 ¦235,00 ¦ 2194,80 ¦ 1,19 ¦ 9,71 ¦ 39,60 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦1697,70 ¦ 245,10 ¦ ¦ 86,40 ¦ ¦ ¦ 1366,20 ¦217,00 ¦ 2391,50 ¦ 4,04 ¦ 151,58 ¦ 127,00 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦1553,70 ¦ 10,00 ¦ ¦ 155,70 ¦ ¦ ¦ 1388,00 ¦ 77,00 ¦ 1725,40 ¦ 4,04 ¦ 32,64 ¦ 65,90 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦4177,00 ¦ 8,80 ¦ ¦ 304,30 ¦ ¦ ¦ 3863,90 ¦ ¦ 3085,20 ¦ 6,85 ¦ 139,04 ¦ 135,40 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦1770,10 ¦ 5,00 ¦ ¦ 140,10 ¦ ¦ ¦ 1625,00 ¦153,00 ¦ 3363,70 ¦ 22,85 ¦ 219,84 ¦ 263,10 ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+------------


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ 2.1. Развитие малого предпринимательства ¦
+-------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦2.1.1. ¦ Торговля ¦ ООО "Инвест ¦Строительство торгового ¦ 2009 - ¦ ПСД ¦всего ¦ 207,3 ¦ 109,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 97,7 ¦ 177 ¦ 146 ¦ 10,2 ¦ 22,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Девелопмент" ¦ комплекса, включающего ¦ 2012 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Санкт- ¦ гипермаркет WOTT и ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 150 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50,4 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Петербург, ¦ продовольственный ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ул. Чапаева, ¦супермаркет г. Кулебаки,¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 57,3 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 47,3 ¦ 172 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦д. 9, лит. А ¦ ул. Серова, 61 ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 3,4 ¦ 7,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ торгового комплекса ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 6323 кв. м. ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 3,4 ¦ 7,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Благоустройство ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ прилегающей территории ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 3,4 ¦ 7,6 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.2. ¦ Торговля ¦ ИП Пегасов ¦Строительство автосалона¦ 2010 - ¦ 20% ¦всего ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 4 ¦ 0,47 ¦ 1,63 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ С.А. г. ¦ и склада шин. ¦ 2012 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Кулебаки, ул.¦ Задачи: ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бутова слева ¦Строительство автосалона¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ от д. № 7 ¦- 701,6 кв. м, парковки ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 0,5 ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - 800 кв. м, стоянки ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦автомашин - 1662 кв. м, ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 0,10 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ склада шин - 542 кв. м ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 0,12 ¦ 0,38 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 0,13 ¦ 0,37 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.3. ¦ Торговля ¦ ИП ¦Открытие новых торговых ¦ 2010 - ¦ 75% ¦всего ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 7 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Виноградова ¦ площадей по ул. Ст. ¦ 2011 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ З.П. г. ¦ Разина, 57. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ торгового объекта ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(реализация трикотажа по¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ул. Ст. Разина площадью ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 400 кв. м) ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.4. ¦ Торговля ГСМ ¦ ИП Сабурова ¦ Реконструкция ¦ 2010 - ¦ Изготовление ПСД ¦всего ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 0,28 ¦ 1,12 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Л.А. г. ¦автозаправочной станции ¦ 2011 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ по ул. Ст. Разина г. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 0,04 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Реконструкция ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ АЗС по ул. Ст. Разина ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.5. ¦ Услуги ¦ И.П. Грачев ¦ Модернизация ¦ 2009 - ¦ 30% ¦всего ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 0,8 ¦ ¦
¦ ¦ автосервиса ¦ А.В. г. ¦ автосервисного ¦ 2011 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦предприятия "АвтоТеша". ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ 0,04 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение и ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,04 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудование ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ помещения. Закупка ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 0,04 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования для ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ слесарного цеха. ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 0,04 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Оборудование ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ маляропокрасочного ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 0,04 ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ помещения с покупкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ сушильной камеры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Строительство автомойки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помещения, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Организация автостоянки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ и организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ комиссионной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.6. ¦ Организация ¦ИП Загребина ¦ Организация пансионата ¦ 2011 - ¦ 20% ¦всего ¦ 26,5 ¦ 11,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 35 ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,8 ¦ ¦
¦ ¦ пансионата ¦ Н.Ю. г. ¦ для лиц пожилого ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ возраста на 120 мест. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Реконструкция ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ имеющегося здания. ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 20 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ 0,02 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Приобретение инвентаря и¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования. ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Организация ухода за ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ пожилыми гражданами ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,06 ¦ 0,24 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.7. ¦ Торговля ¦ ОАО ¦ Увеличение объектов ¦ 2011 - ¦ ¦всего ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Кулебакский ¦ торговли на ОАО ¦ 2014 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ хлебозавод" ¦ "Кулебакский ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0,02 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Кулебаки, ¦ хлебозавод". ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ул. Войкова, ¦ Задачи: Приобретение ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0,02 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ новых торговых точек. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Организация торговли ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0,02 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ товарами ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ продовольственной ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0,02 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ группы, в т.ч. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ собственной продукции ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0,02 ¦ 0,08 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.8. ¦ Производство ¦ ИП Сиднев ¦ Строительство цеха по ¦ 2011 - ¦ Приобретено ¦всего ¦ 27,2 ¦ 5 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 30 ¦ 6 ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ В.В. ИП ¦производству поддонов из¦ 2012 гг. ¦ здание, +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Филатов А.Н. ¦ низкосортной древесины ¦ ¦ прорабатывается ¦ 2011 ¦ 7,2 ¦ 5 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ г. Кулебаки ¦ для кирпичного ¦ ¦ вопрос о +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ производства и ¦ ¦ поставщиках ¦ 2012 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мебельного производства.¦ ¦ оборудования +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦цеха площадью 300 кв. м.¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.9. ¦ Переработка ¦ ИП ¦Производство брикетов из¦ 2011 - ¦ Приобретено ¦всего ¦ 10,5 ¦ 10 ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 15,5 ¦ 0,45 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦ древесины ¦Гавриловский ¦ отходов лесопильного ¦ 2012 гг. ¦ здание, +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ А.Н. г. ¦ производства и ¦ ¦ прорабатывается ¦ 2011 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ низкосортной ¦ ¦ вопрос о +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ древесины. ¦ ¦ поставщиках ¦ 2012 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ оборудования +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ цеха. Закупка ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 8 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и отладка ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ технологического ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,25 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ процесса ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,25 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.10.¦ Услуги ¦ ИП Сабурова ¦ Строительство станции ¦ 2012 - ¦ ¦всего ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 1,5 ¦ 0,006 ¦ 0,02 ¦ ¦
¦ ¦ автосервиса ¦ Л.А. г. ¦ технического ¦ 2014 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ обслуживания. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Строительство здания ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ станции технического ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания. ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Технологическое ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ оснащение станции. ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 0,5 ¦ 0,003 ¦ 0,010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Расширение перечня ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ выполняемых автоуслуг ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 0,003 ¦ 0,01 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.11.¦ Меры поддержки развития малого предпринимательства ¦всего ¦ 21,23¦ ¦ ¦ 18,96 ¦ 1,4 ¦ ¦ 0,87 ¦ 2 ¦ ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ ¦
¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ 3,64 ¦ 1,1 ¦ ¦ 0,16 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 4,96¦ ¦ ¦ 4,42 ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,34 ¦ ¦ ¦ 0,010 ¦ 0,010 ¦ ¦
¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 4,66¦ ¦ ¦ 4,37 ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,19 ¦ ¦ ¦ 0,010 ¦ 0,010 ¦ ¦
¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 3,34¦ ¦ ¦ 3,25 ¦ ¦ ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦ 0,010 ¦ 0,010 ¦ ¦
¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 3,37¦ ¦ ¦ 3,28 ¦ ¦ ¦ 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по развитию малого предпринимательства (по разделу 2) ¦всего ¦ 401,73¦ 245,10 ¦ ¦ 21,66 ¦ 1,40 ¦ ¦ 133,57 ¦ 340,00¦ 194,00 ¦ 13,04 ¦ 29,50 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 219,60¦ 162,10 ¦ ¦ 5,84 ¦ 1,10 ¦ ¦ 50,56 ¦ 51,00¦ 3,00 ¦ 0,26 ¦ 0,79 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦ 123,76¦ 36,00 ¦ ¦ 4,92 ¦ 0,20 ¦ ¦ 82,64 ¦ 236,00¦ 25,00 ¦ 0,36 ¦ 0,96 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦ 25,66¦ 21,00 ¦ ¦ 4,37 ¦ 0,10 ¦ ¦ 0,19 ¦ 39,00¦ 45,50 ¦ 4,09 ¦ 9,23 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦ 29,34¦ 26,00 ¦ ¦ 3,25 ¦ ¦ ¦ 0,09 ¦ 12,00¦ 59,25 ¦ 4,16 ¦ 9,27 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦ 3,37¦ ¦ ¦ 3,28 ¦ ¦ ¦ 0,09 ¦ 2,00¦ 58,00 ¦ 3,81 ¦ 8,80 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по разделам 1 и 2 ¦всего ¦10234,63¦ 692,50 ¦ ¦ 717,66 ¦ 1,40 ¦ ¦ 8823,07 ¦1022,00¦ 12954,60 ¦ 52,03 ¦ 582,33 ¦ 631,00 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 854,00¦ 340,60 ¦ ¦ 15,34 ¦ 1,10 ¦ ¦ 496,96 ¦ 286,00¦ 2197,80 ¦ 1,45 ¦ 10,50 ¦ 39,60 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦ 1821,46¦ 281,10 ¦ ¦ 91,32 ¦ 0,20 ¦ ¦ 1448,84 ¦ 453,00¦ 2416,50 ¦ 4,40 ¦ 152,54 ¦ 127,00 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦ 1579,36¦ 31,00 ¦ ¦ 160,07 ¦ 0,10 ¦ ¦ 1388,19 ¦ 116,00¦ 1770,90 ¦ 8,13 ¦ 41,87 ¦ 65,90 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦ 4206,34¦ 34,80 ¦ ¦ 307,55 ¦ ¦ ¦ 3863,99 ¦ 12,00¦ 3144,45 ¦ 11,01 ¦ 148,31 ¦ 135,40 ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦ 1773,47¦ 5,00 ¦ ¦ 143,38 ¦ ¦ ¦ 1625,09 ¦ 155,00¦ 3421,70 ¦ 26,66 ¦ 228,64 ¦ 263,10 ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+------------


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ 3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Объекты социальной инфраструктуры ¦
+-------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦3.1.1. ¦Здравоохранение¦ МУЗ ¦Строительство родильного¦ 2013 - ¦ Имеется ПСД ¦всего ¦ 393 ¦ ¦ ¦ 354 ¦ 39 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Кулебакская ¦ дома на 30 коек ¦ 2015 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ЦРБ" г. ¦ г. Кулебаки. Областная ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебаки, ул.¦ программа "Развитие ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Адм. Макарова¦ инженерной ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 63 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Нижегородской ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 90 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ области на 2009 - 2011 ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ годы". ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 223 ¦ ¦ ¦ 201 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нового здания роддома. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обустройство территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вокруг роддома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.2. ¦Здравоохранение¦ МУЗ ¦ Строительство ¦ 2014 - ¦ ПСД проходит ¦всего ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 175 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Кулебакская ¦ поликлиники на 500 ¦ 2016 гг. ¦ согласование с +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ЦРБ" г. ¦ посещений в смену г. ¦ ¦главгосэкспертизой¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебаки, ул.¦ Кулебаки. Областная ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Адм. Макарова¦ программа "Развитие ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инженерной ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 2011 годы". ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нового здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ поликлиники. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обустройство прилегающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.3. ¦Здравоохранение¦ МУЗ ¦ Капитальный ремонт ¦2011 - IV ¦ ¦всего ¦ 82,2 ¦ ¦ ¦ 77,2 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Кулебакская ¦ зданий, помещений МУЗ ¦ кв. 2013 ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ЦРБ" г. ¦ "Кулебакская ЦРБ" ¦ г. ¦ ¦ 2011 ¦ 31,9 ¦ ¦ ¦ 31,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 45,3 ¦ ¦ ¦ 45,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.4. ¦Здравоохранение¦ МУЗ ¦ Мероприятия по ¦ 2001 - ¦ ¦всего ¦ 7,71 ¦ 1,5 ¦ ¦ 5,25 ¦ 0,96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Кулебакская ¦ укреплению ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ЦРБ" г. ¦материально-технической ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1,55 ¦ 1,25 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Кулебаки ¦базы и совершенствованию¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦лечебно-диагностической ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 5,7 ¦ 0,12 ¦ ¦ 5,25 ¦ 0,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ работы ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,46 ¦ 0,13 ¦ ¦ ¦ 0,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.5. ¦ Образование ¦ Управление ¦ Реконструкция детского ¦ 2011 - ¦ Имеется ПСД ¦всего ¦ 78,40 ¦ ¦ ¦ 70,60 ¦ 7,80 ¦ ¦ ¦ 75,00 ¦ ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ образования ¦ сада "Рябинушка". ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "Развитие инженерной ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 22,22 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 2,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 54,18 ¦ ¦ ¦ 50,6 ¦ 3,58 ¦ ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Нижегородской области".¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Реконструкция ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ здания детского сада. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение новой ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ мебели, инвентаря. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обустройство прилегающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.6. ¦ Образование ¦ Управление ¦ Строительство детского ¦ 2015 - ¦ ПСД проходит ¦всего ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 90 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ образования ¦ сада на 240 мест в г. ¦ 2017 гг. ¦ согласование с +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Кулебаки. Областная ¦ ¦главгосэкспертизой¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программа "Развитие ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инженерной ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 2011 годы". ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 90 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нового здания детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сада. Приобретение новой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ мебели, инвентаря. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обустройство прилегающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.7. ¦ Образование ¦ Управление ¦ Совершенствование ¦ 2011 - ¦ ¦всего ¦ 45,115¦ ¦ ¦ 43,4 ¦ 1,715 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ образования ¦дошкольного образования,¦ 2015 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ внедрение новых ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 13,645¦ ¦ ¦ 12,6 ¦ 1,045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ образовательных ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ технологий, ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 10,26 ¦ ¦ ¦ 9,8 ¦ 0,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ информатизация ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 7,07 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 7,07 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 7,07 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.8. ¦ Культура ¦Администрация¦ Реконструкция Дворца ¦ 2013 - ¦ Имеется ПСД ¦всего ¦ 120 ¦ ¦ ¦ 108 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦культуры в г. Кулебаки. ¦ 2015 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "Развитие инженерной ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 2011 годы". ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Реконструкция ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ здания Дворца культуры ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.9. ¦ Культура ¦Администрация¦ Реконструкция музея в ¦ 2013 - ¦ Имеется ПСД ¦всего ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ г. Кулебаки. Областная ¦ 2014 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ программа "Развитие ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инженерной ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 2011 годы". ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Реконструкция ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ здания музея ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.10.¦ Культура ¦Администрация¦ Начало строительства ¦ 2014 - ¦ Заказана ПСД ¦всего ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ клуба в селе Теплово. ¦ 2016 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ Задачи: Изготовление ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ПСД. Включение в ОЦП ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ "Развитие инженерной ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ НО". Начало ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ строительства клуба ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.11.¦ Культура ¦Администрация¦ Реконструкция ¦ 2007 - ¦ Выполнено: ¦всего ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ Гремячевского Дома ¦ 2012 ¦ котельная, +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦культуры. Задачи: в 2011¦ ¦ газопроводы ¦ 2011 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. закончить 1-й этап ¦ ¦ внутренний и +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ реконструкции Дома ¦ ¦ внешний, ремонт ¦ 2012 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры. Заменить окна,¦ ¦ кровли +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ двери, закончить ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ декоративный ремонт ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ здания. В 2012 году ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ начать ремонт 2-й ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ половины здания ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.1.12.¦ Культура ¦Администрация¦ Капитальный ремонт ¦ 2011 - ¦ ¦всего ¦ 1,86 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 1,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ игрового зала Дома ¦ 2014 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ спорта, сооружение 3 ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортивных площадок в г.¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Кулебаки. ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 1,32 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Модернизация учреждений ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по объектам социальной инфраструктуры (по разделу 3.1) ¦всего ¦1058,89 ¦ 1,50 ¦ ¦ 950,95 ¦106,44 ¦ ¦ ¦ 99,00 ¦ ¦ 1,45 ¦ 1,45 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 49,90 ¦ 1,25 ¦ ¦ 45,00 ¦ 3,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦ 85,10 ¦ 0,12 ¦ ¦ 80,35 ¦ 4,63 ¦ ¦ ¦ 3,00 ¦ ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦ 166,73 ¦ 0,13 ¦ ¦ 147,60 ¦ 19,00 ¦ ¦ ¦ 76,00 ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦ 217,09 ¦ ¦ ¦ 191,00 ¦ 26,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦ 540,07 ¦ ¦ ¦ 487,00 ¦ 53,07 ¦ ¦ ¦ 20,00 ¦ ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+------------


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ 3.2. Объекты инженерной инфраструктуры ¦
+-------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦3.2.1. ¦ Жилищное ¦Администрация¦ Строительство ¦ 2014 гг. ¦ Имеется ПСД ¦всего ¦ 200 ¦ ¦ 180 ¦ 16 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ строительство ¦Кулебакского ¦ многоквартирных жилых ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ домов для переселения ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жильцов из ветхого ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦жилфонда в г. Кулебаки. ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Областная программа ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ переселения граждан из ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ветхого жилого фонда. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 200 ¦ ¦ 180 ¦ 16 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ новых жилых ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ многоквартирных домов. ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Переселение граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ветхого жилого фонда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ новые дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.2. ¦ Капремонт ¦Администрация¦ Капитальный ремонт ¦ 2011 г. ¦ ¦всего ¦ 100 ¦ 5,3 ¦ 87 ¦ 7 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦многоквартирного жилья. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ Адресная областная ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 100 ¦ 5,3 ¦ 87 ¦ 7 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программа капитального ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ремонта многоквартирного¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жилья в Нижегородской ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ области. ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Устранение ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ неисправностей ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ изношенных ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦конструктивных элементов¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ общего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦собственников помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в многоквартирных домах.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение надлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ общего имущества. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Развитие общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.3. ¦ ЖКХ ¦Администрация¦Реконструкция котельной ¦ 2012 - ¦ ¦всего ¦ 10,2 ¦ ¦ ¦ 9,18 ¦ 1,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ у школы № 7 в г. ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ Кулебаки. Областная ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программа "Развитие ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инженерной ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 1,02 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 9,18 ¦ ¦ ¦ 9,18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области". ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Реконструкция ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ котельной по ул. Труда ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.4. ¦ ЖКХ ¦Администрация¦ Подготовка инженерных ¦ 2012 - ¦ ПСД ¦всего ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ сетей под малоэтажное ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ строительство. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Задачи: Прокладка новых ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инженерных сетей к ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ участкам малоэтажного ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ строительства. ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Модернизация старых ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инженерных сетей для ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ подключения объектов ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ малоэтажного ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.5. ¦ Строительство ¦Администрация¦Строительство объездной ¦ 2012 - ¦ В 2011 г. ¦всего ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ дороги вокруг города. ¦ 2014 гг. ¦изготовление ПСД, +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ Областная программа ¦ ¦ в 2012 г. - ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "Развитие инженерной ¦ ¦ экспертиза +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области". ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 73 ¦ ¦ ¦ 73,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ объездной дороги ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.6. ¦ Строительство ¦Администрация¦ Строительство ¦ 2015 г. ¦ ¦всего ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 63 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ 30-квартирного жилого ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ дома ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по ул. Войкова в г. ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Кулебаки. Областная ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ программа "Развитие ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ инженерной ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 27,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ инфраструктуры как ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ основы повышения ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 36,00 ¦ 4,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества жизни населения¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области". ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Задачи: Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дома. Обустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.7. ¦ Строительство ¦Администрация¦ Строительство ¦ 2011 г. ¦ ¦всего ¦ 102 ¦ 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ 59-квартирного жилого ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ дома по ул. Воровского ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 102 ¦ 102,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.8. ¦ Водоснабжение ¦Администрация¦Обеспечение центральным ¦ 2012 - ¦ ¦всего ¦ 71 ¦ ¦ ¦ 63,9 ¦ 7,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ водоснабжением жителей ¦ 2013 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ села Шилокша ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 27,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 41 ¦ ¦ ¦ 36,90 ¦ 4,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3.2.9. ¦ Газификация ¦Администрация¦ Газификация ¦ 2011 - ¦ ¦всего ¦ 167,70 ¦ 2 ¦ 10,5 ¦ 137,8 ¦ 17,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ муниципальных ¦ 2014 гг. ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦образований Кулебакского¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 82,5 ¦ 2,00 ¦ 10,50 ¦ 62,80 ¦ 7,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 20,5 ¦ ¦ ¦ 15,00 ¦ 5,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 42,7 ¦ ¦ ¦ 40,00 ¦ 2,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 20,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по объектам инженерной инфраструктуры (по разделу 3.2) ¦всего ¦ 860,90 ¦ 109,30 ¦ 277,50 ¦ 374,88 ¦ 49,22 ¦ ¦ 50,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 284,50 ¦ 109,30 ¦ 97,50 ¦ 69,80 ¦ 7,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦ 94,52 ¦ ¦ ¦ 47,00 ¦ 16,52 ¦ ¦ 31,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦ 146,88 ¦ ¦ ¦ 113,08 ¦ 14,80 ¦ ¦ 19,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦ 335,00 ¦ ¦ 180,00 ¦ 145,00 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по разделу 3 ¦всего ¦1919,79 ¦ 110,80 ¦ 277,50 ¦ 1325,83 ¦ 155,66 ¦ ¦ 50,00 ¦ 99,00 ¦ ¦ 1,45 ¦ 1,45 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2011 ¦ 334,40 ¦ 110,55 ¦ 97,50 ¦ 114,80 ¦ 11,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2012 ¦ 179,62 ¦ 0,12 ¦ ¦ 127,35 ¦ 21,15 ¦ ¦ 31,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2013 ¦ 313,61 ¦ 0,13 ¦ ¦ 260,68 ¦ 33,80 ¦ ¦ 19,00 ¦ 76,00 ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2014 ¦ 552,09 ¦ ¦ 180,00 ¦ 336,00 ¦ 36,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦
¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ 2015 ¦ 540,07 ¦ ¦ ¦ 487,00 ¦ 53,07 ¦ ¦ ¦ 20,00 ¦ ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+------------


   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------¬

¦ 4. Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановке в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------T---------------T-------------T------------------------T----------T------------------T------T--------T-----------T-----------T---------T--------T---------T------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.1. ¦ Атмосферный ¦Администрация¦ Создание новых ¦ 2014 г. ¦ ¦всего ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ воздух ¦Кулебакского ¦ озелененных территорий ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ населенных пунктов с ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ целью улучшения ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ санитарного содержания ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦района. Ведение реестра ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ озелененных территорий ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦общего пользования. ОЦП ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ "Экологическая ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ безопасность ¦ ¦ +------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - 2015 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.2. ¦Водные объекты ¦Администрация¦ Разработка Декларации ¦ 2011 г. ¦ ¦всего ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦безопасности и ремонтные¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ работы ГТС Устимского ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ пруда ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.3. ¦Водные объекты ¦Администрация¦ Ремонтные работы ГТС ¦ 2012 г. ¦ ¦всего ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ Серебрянского пруда ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.4. ¦ Обращение с ¦Администрация¦ Разработка схемы ¦ 2012 г. ¦ ¦всего ¦ 0,21¦ ¦ ¦ ¦ 0,21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦Кулебакского ¦ санитарной очистки г. ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦производства и ¦ района ¦ Кулебаки ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ потребления, ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦биологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,21¦ ¦ ¦ ¦ 0,21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.5. ¦ Обращение с ¦Администрация¦ Рекультивация ¦ 2012 - ¦ ¦всего ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦Кулебакского ¦ действующей свалки с ¦ 2013 гг. +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦производства и ¦ района ¦последующей организацией¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ потребления, ¦ ¦ захоронения ТБО на ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦биологическими ¦ ¦Выксунском полигоне. ОЦП¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 7,8 ¦ ¦ ¦ 7,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦ ¦ "Экологическая ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ безопасность ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 8,2 ¦ ¦ ¦ 8,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - 2015 гг.". ОЦП ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "Развитие системы ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ обращения с отходами ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ потребления НО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.6. ¦ Обращение с ¦Администрация¦ Строительство ¦ 2014 г. ¦ ¦всего ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦Кулебакского ¦ скотомогильника в г. ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦производства и ¦ района ¦Кулебаки, ул. Пионеров, ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ потребления, ¦ ¦ 59. ОЦП "Экологическая ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦биологическими ¦ ¦ безопасность ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦ ¦Нижегородской области на¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - 2015 гг." ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4.7. ¦ Обращение с ¦Администрация¦ Консервация ¦ 2013 г. ¦ ¦всего ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦Кулебакского ¦ сибиреязвенных ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦производства и ¦ района ¦скотомогильников в р.п. ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ потребления, ¦ ¦Гремячево и с. Шилокша. ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦биологическими ¦ ¦ ОЦП "Экологическая ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отходами ¦ ¦ безопасность ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области на¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - 2015 гг." ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------+-------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 26,41¦ ¦ ¦ 24,80 ¦ 1,61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,60¦ ¦ ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 8,51¦ ¦ ¦ 8,05 ¦ 0,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 9,20¦ ¦ ¦ 8,70 ¦ 0,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 8,10¦ ¦ ¦ 7,75 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итого по Программе ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦12180,83¦ 803,30 ¦ 277,50 ¦ 2068,29 ¦ 158,67 ¦ ¦ 8873,07 ¦1121,00¦ 12954,60 ¦ 53,48 ¦ 583,78 ¦ 631,00 ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1189,00¦ 451,15 ¦ 97,50 ¦ 130,44 ¦ 12,95 ¦ ¦ 496,96 ¦ 286,00¦ 2197,80 ¦ 1,45 ¦ 10,50 ¦ 39,60 ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2009,59¦ 281,22 ¦ ¦ 226,72 ¦ 21,81 ¦ ¦ 1479,84 ¦ 456,00¦ 2416,50 ¦ 4,70 ¦ 152,84 ¦ 127,00 ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 1902,17¦ 31,13 ¦ ¦ 429,45 ¦ 34,40 ¦ ¦ 1407,19 ¦ 192,00¦ 1770,90 ¦ 8,48 ¦ 42,22 ¦ 65,90 ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 4766,53¦ 34,80 ¦ 180,00 ¦ 651,30 ¦ 36,44 ¦ ¦ 3863,99 ¦ 12,00¦ 3144,45 ¦ 11,36 ¦ 148,66 ¦ 135,40 ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2313,54¦ 5,00 ¦ ¦ 630,38 ¦ 53,07 ¦ ¦ 1625,09 ¦ 175,00¦ 3421,70 ¦ 27,11 ¦ 229,09 ¦ 263,10 ¦
L-------------------------------------+------------------------+----------+------------------+------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+------------






Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЦП "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КУЛЕБАКСКОМ РАЙОНЕ"

   ----T------------------T-------------T----------T--------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятие ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Предполагаемый объем финансирования по годам ¦
¦п/п¦ ¦ ¦выполнения+---------T---------T--------T---------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦1. ¦Строительство ¦Администрация¦2012 - IV ¦ ¦ ¦ 63000 ¦ 90000 ¦ 201000 ¦
¦ ¦родильного дома ¦Кулебакского ¦ квартал ¦ ¦ ¦ обл/б ¦ обл/б ¦ обл/б ¦
¦ ¦ ¦ района ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦7000 м/б¦10000 м/б¦ 22000 м/б ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦2. ¦Начало ¦Администрация¦IV квартал¦ ¦ ¦ ¦ 40000 ¦ 135000 ¦
¦ ¦строительства ¦Кулебакского ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ обл/б ¦ обл/б ¦
¦ ¦поликлиники на 500¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 м/б¦ 15000 м/б ¦
¦ ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦3. ¦Проведение ¦ МУЗ ¦2011 - IV ¦31948,76 ¦ 45279,2 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального и¦"Кулебакская ¦ квартал ¦Областные¦Областные¦Местный ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущего ремонтов¦ ЦРБ" ¦ 2013 год ¦средства ¦средства ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий, помещений ¦Администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кулебакского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦4. ¦Проведение работ¦ МУЗ ¦IV квартал¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству¦"Кулебакская ¦2010 г. - ¦ ¦Областные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий зданий ¦ ЦРБ" ¦II квартал¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2012 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦5. ¦Установка ¦ МУЗ ¦IV квартал¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видеонаблюдения за¦"Кулебакская ¦ 2012 год ¦ ¦Областные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорией ¦ ЦРБ" ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаров по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресам: ул. Ст.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разина, д. 112,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Воровского, д¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1а, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Циолковского, 22а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦6. ¦Создание локальной¦ МУЗ ¦IV квартал¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети по обработке¦"Кулебакская ¦ 2012 г. ¦ ¦(местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и учету первичной¦ ЦРБ" ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаре и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦7. ¦Организация ¦ МУЗ ¦II квартал¦ ¦50 (спец.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронного ¦"Кулебакская ¦ 2012 г. ¦ ¦ счет) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полицевого учета¦ ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦флюротеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦8. ¦Приобретение ¦ МУЗ ¦II квартал¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабины для сбора¦"Кулебакская ¦ 2012 г. ¦ ¦(местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мокроты ¦ ЦРБ" ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦9. ¦Внедрение гелевой¦ МУЗ ¦IV квартал¦ ¦40 (спец.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологии по¦"Кулебакская ¦ 2013 г. ¦ ¦ счет) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определению группы¦ ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови, резус¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦10.¦Приобретение для¦ МУЗ ¦2012 - IV ¦ ¦30 (спец.¦ 50 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФАПов, врачебных¦"Кулебакская ¦ квартал ¦ ¦ счет) ¦ (спец. ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов ¦ ЦРБ" ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ счет) ¦ ¦ ¦
¦ ¦глюкометров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦11.¦Оснащение ¦ МУЗ ¦2011 - IV ¦ 300 ¦ ¦ 330 ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоматологического¦"Кулебакская ¦ квартал ¦(местный ¦ ¦(местный¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения новым¦ ЦРБ" ¦ 2013 год ¦ бюджет) ¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием: ¦Администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение¦Кулебакского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоматол. ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установок (6 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦12.¦Приобретение ¦ МУЗ ¦II квартал¦50 (спец.¦ ¦80 (сп. ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для¦"Кулебакская ¦ 2011 г. ¦ счет) ¦ ¦ счет) ¦ ¦ ¦
¦ ¦клинической ¦ ЦРБ" ¦IV квартал¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лаборатории: ¦ ¦ 2011 г. ¦ (спец. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- аппарат ИФА, ¦ ¦IV квартал¦ счет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- аппарат для¦ ¦ 2012 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определения ¦ ¦II квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦билирубина ¦ ¦ 2013 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденным, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- гематологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦анализатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сентра-60", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- микроскоп - 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦31948,76 ¦ 50529,2 ¦ 63000 ¦ 130000 ¦336000 о/б ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ о/б ¦ о/б ¦ о/б ¦ о/б ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 м/б ¦ 330 м/б ¦ 12330 ¦20000 м/б¦ 37000 м/б ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ м/б ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1250 ¦120 проч.¦ 130 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проч. ¦ ¦ проч. ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-------------+----------+---------+---------+--------+---------+------------






Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЦП "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В КУЛЕБАКСКОМ РАЙОНЕ"

   ----T-----------------------T---------------T------------T-----------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятие ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Предполагаемый объем финансирования по годам, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ выполнения +-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Реконструкция детского¦ УО ¦2011 - 2013 ¦ 2000 м/б ¦20000 обл/б¦50600 обл/б¦ ¦ ¦
¦ ¦сада "Рябинушка" на 187¦ Администрация ¦ гг. ¦ ¦ 2220 м/б ¦ 3580 м/б ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Начало строительства¦ УО ¦2015 - 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90000 обл/б¦
¦ ¦нового детского сада на¦ Администрация ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 м/б ¦
¦ ¦350 мест ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Внедрение новых форм¦ Управление ¦ 2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, увеличение¦ (УО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охвата детей дошкольным¦ Дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием: ¦образовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ступень "предшкола" с¦ учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 - 5,5 года (как в¦ (ДОУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ДОУ, так и в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сохранением специфики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МОУ СОШ № 7, д/с № 29,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ломовская СОШ, ДЮЦ МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОШ № 3, 6, 10, ЦДТТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности 2 семейных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских садов на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МДОУ Детский сад № 9,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦32 ¦ ¦ ¦3600 - о.б.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытие 7¦ ¦ ¦910 - м.б. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных групп в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Создание учреждений¦ УО ¦2011 - 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышенного статуса: ¦Образовательные¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- лицейских классов на¦учреждения (ОУ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе СОШ № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- лицея на базе СОШ № 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- школы с углубленным¦ ¦ ¦ ¦ 200 м.б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изучением отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов на базе МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Саваслейская СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Развитие инновационно-¦ УО ¦2011 - 2012 ¦ 50 м.б. ¦ 110 м.б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальной ¦Образовательные¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы в¦учреждения (ОУ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности областных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и районных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок. Количество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 г. - 6 областных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29 районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2012 г. - 7 областных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30 районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Реализация мероприятий¦ УО ¦2011 - 2012 ¦ 50 м.б. ¦ 80 м.б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по направлению¦ ОУ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Одаренные дети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Обеспечение ¦ УО ¦ Ежегодно в ¦ 35 - м.б. ¦ 70 - м.б. ¦ 70 - м.б. ¦ 70 - м.б. ¦ 70 - м.б. ¦
¦ ¦переподготовки и¦ ОУ ¦соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения квалификации¦ ¦ с планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических ¦ ¦ повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Приобретение для ОУ¦ УО ¦Ежегодно, не¦3300 - о.б.¦3500 - о.б.¦3500 - о.б.¦3500 - о.б.¦3500 - о.б.¦
¦ ¦Кулебакского района¦ ОУ ¦ менее 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерной техники и¦ ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Осуществление комплекса¦ УО ¦2011 - 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сохранению и развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы ОУ в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с требованиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитации, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение¦ ¦ ¦2700 - о.б.¦2800 - о.б.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ученической мебели для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Приобретение учебников¦ УО ¦ Ежегодно ¦3000 - о.б.¦3500 - о.б.¦3500 - о.б.¦3500 - о.б.¦3500 - о.б.¦
¦ ¦для ОУ, приобретение¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронных учебников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для медиатек и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 12600 о/б ¦ 29800 о/б ¦ 57600 о/б ¦ 7000 о/б ¦ 97000 о/б ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3045 м/б ¦ 2680 м/б ¦ 3650 м/б ¦ 70 м/б ¦ 10070 м/б ¦
L---+-----------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------






Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЦП "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В КУЛЕБАКСКОМ РАЙОНЕ"

   ----T-------------T-------------T----------T----------------------------------------------------¬

¦ № ¦Мероприятие ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Предполагаемый объем финансирования по годам ¦
¦п/п¦ ¦ ¦выполнения+-------T--------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Реконструкция¦Администрация¦ 2013 - ¦ ¦ ¦18000 обл/б¦45000 обл/б¦45000 обл/б¦
¦ ¦Дворца ¦района, отдел¦ 2014 гг. ¦ ¦ ¦ 2000 м/б ¦ 5000 м/б ¦ 5000 м/б ¦
¦ ¦культуры в г.¦по культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кулебаки ¦ развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Реконструкция¦ -"- ¦ 2013 - ¦ ¦ ¦9000 обл/б ¦9000 обл/б ¦ ¦
¦ ¦музея в г.¦ ¦ 2014 гг. ¦ ¦ ¦ 1000 м/б ¦ 1000 м/б ¦ ¦
¦ ¦Кулебаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Начало ¦Администрация¦ 2014 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9000 обл/б ¦
¦ ¦строительства¦ Тепловского ¦ 2016 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 м/б ¦
¦ ¦клуба в селе¦ сельсовета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Теплово ¦ отдел по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кулебакского ¦ культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Реконструкция¦Администрация¦ 2007 - ¦300 м/б¦300 м/б ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гремячевского¦п. Гремячево,¦ 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дома культуры¦ отдел по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Гремячево¦ культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кулебакского ¦ развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Капитальный ¦Администрация¦ 2012 - ¦ ¦1300 м/б¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт ¦района, отдел¦ 2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦игрового зала¦по культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дома спорта¦ развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ "КФСК" в¦ спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Кулебаки ¦ молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Сооружение ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ ¦ 20 м/б ¦ 20 м/б ¦ 20 м/б ¦ ¦
¦ ¦трех ¦ ¦ 2015 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дворовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кулебаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Модернизация ¦ -"- ¦ 2011 г. ¦500 о/б¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦800 м/б¦1620 м/б¦ 27000 о/б ¦ 54000 о/б ¦ 54000 о/б ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3020 м/б ¦ 6020 м/б ¦ 6000 м/б ¦
L---+-------------+-------------+----------+-------+--------+-----------+-----------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru