Региональное законодательство / Нижегородская область
Постановление администрации Воскресенского района от 18.10.2010 № 1372
"О внесении изменений в постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 13 августа 2009 года № 453 "Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов Воскресенского района"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2010 г. № 1372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13 АВГУСТА 2009 ГОДА № 453 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА"
На основании письма министерства финансов Нижегородской области от 10.12.2009 № 306-11-2-8860 "О результатах проведения в 2009 году отбора по распределению субсидий на реформирование муниципальных финансов" и согласования с министерством финансов Нижегородской области предстоящих изменений в план использования субсидий Программы реформирования Воскресенского района, в целях более полного финансирования мероприятий по ресурсо- и энергосбережению администрация Воскресенского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 13 августа 2009 года № 453 "Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов Воскресенского района" согласно приложению.
2. Уточненный план использования субсидий из фонда реформирования муниципальных финансов направить в министерство финансов Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации района
В.В.ПРИВАЛОВ
Приложение
к постановлению
администрации Воскресенского района
от 18.10.2010 № 1372
Приложение 2
к Программе реформирования муниципальных финансов
Воскресенского района
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФОНДА РЕФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
тыс. рублей
-----------------T--------------------T-----T-----------------T-----------------¬
¦ Цель ¦ Код классификации ¦Всего¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
¦ расходования ¦ бюджетных расходов ¦рас- +----------T------+----------T------+
¦ средств ¦ ¦ходов¦софинанси-¦субси-¦софинанси-¦субси-¦
¦ ¦ ¦ ¦рование из¦дии из¦рование из¦дии из¦
¦ ¦ ¦ ¦районного ¦ФРМФ ¦районного ¦ФРМФ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦1. Расходы на¦0114 5180200 500 310¦1918 ¦ 109 ¦ 850 ¦ 109 ¦ 850 ¦
¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техники для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышение уровня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦2. Расходы на¦0114 5180200 500 226¦ 668 ¦ 34 ¦ 300 ¦ 34 ¦ 300 ¦
¦приобретение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопровождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукта для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦3. Повышение¦0114 5180200 500 226¦ 224 ¦ 12 ¦ 100 ¦ 12 ¦ 100 ¦
¦квалификации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦4. Расходы на¦0114 5180200 500 226¦ 450 ¦ 25 ¦ 200 ¦ 25 ¦ 200 ¦
¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦5. Материальное¦0114 5180200 500 226¦ 224 ¦ 12 ¦ 100 ¦ 12 ¦ 100 ¦
¦стимулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связанные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦6. На¦0114 5180200 500 310¦7154 ¦ 358 ¦ 3219 ¦ 358 ¦ 3219 ¦
¦мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсо- и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосбережению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦замену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоемкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоемкое) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+------+
¦Итого расходов ¦ ¦10638¦ 550 ¦ 4769 ¦ 550 ¦ 4769 ¦
L----------------+--------------------+-----+----------+------+----------+-------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|