Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Нижегородская область


Постановление администрации Перевозского района от 28.07.2010 № 785-п
"Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Перевозского муниципального района и проекта районного бюджета на очередной финансовый год, перечня субъектов бюджетного планирования районного бюджета, Положения о бюджетной комиссии"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2010 г. № 785-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОЕКТА РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового плана Перевозского района и проекта решения о бюджете Перевозского района на очередной финансовый год.
2. Утвердить прилагаемый перечень субъектов бюджетного планирования.
3. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетной комиссии.
4. Изложить наименование постановления администрации Перевозского муниципального района от 01.09.2006 № 64а "Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана Перевозского района, Положения о докладах субъектов бюджетного планирования и о сводном докладе администрации Перевозского района о результатах и основных направлениях деятельности" в следующей редакции:
"Об утверждении Положения о докладах субъектов бюджетного планирования".
5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Перевозского района от 01.09.2006 № 64а "Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана Перевозского района, Положения о докладах субъектов бюджетного планирования и о сводном докладе администрации Перевозского района о результатах и основных направлениях деятельности".
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления
Ю.В.ОШАРИН





Утвержден
постановлением
администрации Перевозского района
от 28.07.2010 № 785-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОЕКТА
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(далее - Порядок)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Среднесрочный финансовый план Перевозского района (далее - среднесрочный финансовый план) и проект районного бюджета на очередной финансовый год (далее - проект районного бюджета) разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Перевозского района от 27.11.2007 № 46 "О бюджетном процессе в Перевозском районе", постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2009 № 697 "Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Нижегородской области и проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год, Положения о бюджетной комиссии" и основываются на среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Перевозского района и основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Перевозском районе на среднесрочную перспективу.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
субъекты бюджетного планирования районного бюджета - администрация Перевозского района, отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Перевозского района, муниципальные учреждения, имеющие право вносить предложения по формированию районного бюджета на очередной финансовый год, в соответствии с утвержденным перечнем субъектов бюджетного планирования районного бюджета.

3. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА И ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается управлением финансов администрации Перевозского района на трехлетний период (очередной финансовый год и плановый период) и утверждается главой администрации Перевозского района.
Разработка очередного среднесрочного финансового плана осуществляется посредством уточнения параметров утвержденного среднесрочного финансового плана на плановый период и разработки параметров на второй год планового периода.
Среднесрочный финансовый план включает в себя показатели районного бюджета, консолидированного бюджета Перевозского района и бюджетов поселений Перевозского района.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается исходя из показателей прогноза социально-экономического развития Перевозского района, прогнозной оценки доходных источников главных администраторов доходов с учетом изменения объема и структуры доходов районного бюджета, консолидированного бюджета Перевозского района и расходных обязательств в плановом периоде.
При разработке среднесрочного финансового плана учитываются тенденции социально-экономического развития Перевозского района за отчетный период, итоги исполнения бюджетов бюджетной системы Перевозского района за отчетный период, прогноз развития экономики и социальной сферы Перевозского района на среднесрочную перспективу.
Проект районного бюджета ежегодно разрабатывается управлением финансов администрации Перевозского района на один год.
Исходной базой для разработки проекта районного бюджета являются:
1) прогноз социально-экономического развития Перевозского района;
2) основные параметры среднесрочного финансового плана Перевозского района;
3) основные направления бюджетной и налоговой политики Перевозского района на среднесрочную перспективу;
4) отчет об исполнении районного бюджета в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в текущем году;
5) реестр расходных обязательств Перевозского района.

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА И ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Среднесрочный финансовый план и проект районного бюджета разрабатываются в три этапа.
Перечень документов, необходимых для разработки среднесрочного финансового плана и проекта бюджета, и сроки их представления ежегодно устанавливаются главой администрации района.
На первом этапе.
Управление финансов администрации Перевозского района разрабатывает основные параметры среднесрочного финансового плана по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляет их на рассмотрение бюджетной комиссии.
Бюджетная комиссия рассматривает основные параметры среднесрочного финансового плана и принимает решение об их использовании при дальнейшей разработке среднесрочного финансового плана, проекта районного бюджета.
Основные параметры среднесрочного финансового плана являются исходной базой для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год.
Одобренные параметры среднесрочного финансового плана используются при разработке:
- методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, включающей в себя принципы и подходы к планированию расходов по действующим и принимаемым расходным обязательствам;
- методических рекомендаций по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования;
- прогнозных предельных объемов ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
На втором этапе.
Субъекты бюджетного планирования в соответствии с доведенными методическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования формируют предварительные (плановые) реестры расходных обязательств, распределяют прогнозные предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по статьям расходов бюджета и представляют указанное распределение в форме бюджетной заявки и обоснования бюджетных ассигнований в управление финансов администрации Перевозского района.
Субъекты бюджетного планирования направляют в отдел экономического планирования и инвестиционной политики администрации Перевозского района бюджетную заявку на финансирование районных целевых программ на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу в сроки, ежегодно устанавливаемые администрацией Перевозского района. Отдел экономического планирования и инвестиционной политики администрации Перевозского района на основании данных субъектов бюджетного планирования формирует полный перечень районных целевых программ и направляет его в управление финансов администрации Перевозского района.
Управление финансов анализирует представленные субъектами бюджетного планирования реестры расходных обязательств, бюджетные заявки, обоснования бюджетных ассигнований и в случае превышения объемов бюджетных ассигнований, представленных в составе бюджетной заявки, над прогнозными предельными объемами ассигнований, доведенными финансовым управлением, выносит разногласия на рассмотрение бюджетной комиссии.
По решению бюджетной комиссии управление финансов района корректирует предельные объемы ассигнований субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период. Субъекты бюджетного планирования корректируют реестры расходных обязательств, бюджетные заявки, обоснования бюджетных ассигнований.
На третьем этапе.
Управление финансов на основе представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных обязательств, бюджетных заявок, обоснований бюджетных ассигнований, необходимых расчетов, документов и материалов формирует среднесрочный финансовый план и проект районного бюджета и вносит их на рассмотрение главы администрации Перевозского муниципального района.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается по формам, установленным приложением 2 к настоящему Порядку.
Параметры проекта районного бюджета, внесенного на рассмотрение администрации Перевозского района, должны соответствовать параметрам среднесрочного финансового плана.
Среднесрочный финансовый план, утвержденный главой администрации Перевозского муниципального района, представляется в Земское собрание Перевозского района одновременно с проектом о районном бюджете на очередной финансовый год.
Среднесрочный финансовый план, утвержденный главой администрации Перевозского района, подлежит официальному опубликованию.





Приложение 1
к Порядку

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА НА ____ - ____ ГОДЫ

   --------------------------T---------T--------T--------T---------T---------¬

¦ Показатель ¦ Единицы ¦Отчетный¦Текущий ¦Очередной¦Плановый ¦
¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦(оценка)¦ +----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-й ¦2-й ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Отгружено товаров собст.¦млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пр-ва, выполнено работ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг (по полному кругу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Индекс потребительских¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен на товары и услуги в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднегодовом исчислении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Рост цен на платные¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги в среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчислении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Доходы районного бюджета ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Источники финансирования¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита районного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Средства для исполнения¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Действующие расходные¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства районного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета (без учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распределения средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета принимаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Оценка ресурсов для¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирования бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимаемых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦расходы на досрочное¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашение муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦расходы на повышение¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработной платы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начислениями на нее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работникам бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦другие принимаемые¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства районного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Справочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Верхний предел¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перевозского района на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Долговая нагрузка на¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районный бюджет на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года (отношение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦Доходы консолидированного¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+--------+--------+---------+----+-----






Приложение 2
к Порядку

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА
НА ____ - ____ ГОДЫ

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА
НА ____ - ____ ГОДЫ

(тыс. рублей)
   ------------------------------------T--------T--------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦Отчетный¦Текущий ¦Очередной¦Плановый ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ период ¦
¦ ¦ ¦(оценка)¦ +----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-й ¦2-й ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦ Районный бюджет ¦
+-----------------------------------T--------T--------T---------T----T----+
¦Доходы, всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- налоговые и неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦Расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- расходы на обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- межбюджетные трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- условно утверждаемые расходы ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо
слова "Большемурашкинского" имеется в виду слово "Перевозского".
   ------------------------------------------------------------------

¦Верхний предел муниципального долга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Большемурашкинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+--------+--------+---------+----+-----


Бюджет поселений

   ------------------------------------T--------T--------T---------T----T----¬

¦Доходы, всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- налоговые и неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦Расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+--------+--------+---------+----+-----


Консолидированный бюджет

   ------------------------------------T--------T--------T---------T----T----¬

¦Доходы, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- налоговые и неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦- безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦Расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+--------+---------+----+----+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+--------+--------+---------+----+-----


Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА ____ - ____ ГОДЫ

(тыс. рублей)
   -------------T--------------------------------------------T---------T---------¬

¦Наименование¦ Код бюджетной классификации ¦Очередной¦Плановый ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ период ¦
¦ +---------T------T---------T--------T--------+ +----T----+
¦ ¦Ведомство¦Раздел¦Подраздел¦Целевая ¦ Вид ¦ ¦1-й ¦2-й ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статья ¦расходов¦ ¦год ¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+----+----+
+------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+----+----+
+------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+----+----+
+------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+----+----+
+------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+----+----+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+----+-----


Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА
НА ____ - ____ ГОДЫ

(тыс. рублей)
   ----------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Наименование ¦ Дотации на выравнивание ¦ Дотации на выравнивание ¦
¦ поселений ¦бюджетной обеспеченности ¦бюджетной обеспеченности ¦
¦ ¦ поселений из районного ¦ поселений из районного ¦
¦ ¦ фонда финансовой ¦ фонда финансовой ¦
¦ ¦ поддержки поселений, ¦ поддержки поселений, ¦
¦ ¦ предоставляемые за счет ¦ предоставляемые за счет ¦
¦ ¦ субвенции из областного ¦ собственных доходов ¦
¦ ¦ бюджета ¦ бюджета муниципального ¦
¦ ¦ ¦ района ¦
¦ +---------T---------------+---------T---------------+
¦ ¦Очередной¦Плановый период¦Очередной¦Плановый период¦
¦ ¦ год +-------T-------+ год +-------T-------+
¦ ¦ ¦1-й год¦2-й год¦ ¦1-й год¦2-й год¦
+---------------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
+---------------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
+---------------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
+---------------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
+---------------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+-------+-------+---------+-------+--------






Утвержден
постановлением
администрации Перевозского района
от 28.07.2010 № 785-п

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1. Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района.
2. Администрация Перевозского муниципального района.
3. Отдел бухгалтерского учета и анализа администрации Перевозского муниципального района.
4. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района.
5. Отдел культуры администрации Перевозского муниципального района.
6. Отдел по развитию спорта администрации Перевозского муниципального района.
7. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Перевозская центральная районная больница".
8. Управление финансов администрации Перевозского муниципального района.
9. Муниципальное учреждение "Перевозская централизованная клубная система".
10. Муниципальное учреждение "Перевозский центр физической культуры и спорта".
11. Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Перевозского муниципального района.





Утверждено
постановлением
администрации Перевозского района
от 28.07.2010 № 785-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ

1. Бюджетная комиссия образуется в целях координации деятельности субъектов бюджетного планирования районного бюджета при разработке среднесрочного финансового плана Перевозского района, проекта о районном бюджете на очередной финансовый год, а также осуществления контроля за соблюдением сроков и качества разработки указанных документов.
2. Полномочия бюджетной комиссии определяются настоящим Положением. Администрацией Перевозского района бюджетной комиссии могут быть предоставлены и другие полномочия.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слова "Перевозского" пропущено слово "района".
   ------------------------------------------------------------------

3. Решения бюджетной комиссии являются обязательными для субъектов бюджетного планирования районного бюджета, участвующих в процессе разработки среднесрочного финансового плана Перевозского и проекта о районном бюджете на очередной финансовый год.
4. Заседание бюджетной комиссии является правомочным в случае, если в ее заседании принимает участие не менее 50% ее членов, имеющих право голоса.
Решения бюджетной комиссии принимаются путем достижения соглашения или по результатам голосования. Вопрос ставится на голосование по требованию члена бюджетной комиссии. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Особое мнение члена бюджетной комиссии, зафиксированное в протоколе, является основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение главы администрации Перевозского района.
Решения бюджетной комиссии оформляются протоколом.
5. Персональный состав бюджетной комиссии ежегодно утверждается постановлением администрации Перевозского района до 15 августа текущего года.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru