РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 166
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СВЕТЛЯЧОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
ООО "Светлячок" в сфере холодного водоснабжения на 2011 год согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 166
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СВЕТЛЯЧОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ │предыдущий год │ регулируемый │
│№ п/п │Показатели производственной │ Ед. │ <*> │ период │
│ │ деятельности │измерения ├────────┬──────┼───────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬───────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 60,42 │
│ │том числе по потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 59,79 │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 0,48 │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 0,15 │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │
│услуги в сфере водоснабжения) │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬───────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 65 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ 6,83 │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├──────┬─────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├───────────────┬─────────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ 137,6 │снижение потерь│ 5 % │
│ │капитальному ремонту │ │ воды │ │
│ │(ремонт водонапорной │ │ │ │
│ │башни п. Лесной) │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│5. │Итого: │ 137,6 │снижение потерь│ 5 % │
│ │ │ │ воды │ │
├──────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬──────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│№ п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├────────────────────┬────────────┤
│ │ │измерения │ предыдущий год │регулируемый│
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├──────────┬─────────┼────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 1184,23 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 1184,23 │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 19,60 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 19,60 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 19,60 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 19,60 │
└──────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘