РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 173
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2011 ГОД ПО ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМУ
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2011 год по Петропавловск-Камчатскому городскому округу согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 173
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО" (ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ) В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) НА 2011 ГОД
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ предыдущий год │регулируемый│
│№ п/п │Показатели производственной │ Ед. │ │ период │
│ │ деятельности │измерения ├────────┬────────┼────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в │ тыс. м3 │2270,98 │2270,98 │ 2270,98 │
│ │том числе по потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │2130,41 │2130,41 │ 2130,41 │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 84,34 │ 84,34 │ 84,34 │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 56,23 │ 56,23 │ 56,23 │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │
│услуги в сфере водоснабжения) │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 243,20 │ 243,20 │ 243,20 │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├──────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├────────────────┬───────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│1. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │направленные на │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│№ п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├───────────────────┬────────────┤
│ │ │измерения │ предыдущий год │регулируемый│
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├────────┬──────────┼────────────┤
│ │ │ │ план │ факт │ план │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │391426,1│391426,11 │ 429691,44 │
│ │себестоимость │ │ 1 │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 20984,54 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб. │391426,1│391426,11 │ 450675,98 │
│ │выручка ОКК на период │ │ 1 │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 172,36 │ 172,36 │ 198,45 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ 172,36 │ 172,36 │ 188,60 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 172,36 │ 172,36 │ 198,45 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 172,36 │ 172,36 │ 198,45 │
└──────┴──────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┘