РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 174
О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
"ЕЛИЗОВСКИЙ" ОАО "КОРЯКТЕПЛОЭНЕРГО" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
производственного участка "Елизовский" ОАО "Коряктеплоэнерго" в сфере водоотведения на 2011 год согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 174
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА "ЕЛИЗОВСКИЙ"
ОАО "КОРЯКТЕПЛОЭНЕРГО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├──────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ предыдущий год │регулируемый│
│ │ Показатели производственной │ Ед. │ │ период │
│№ п/п │ деятельности │измере- ├────────┬────────┼────────────┤
│ │ │ ния │ План │ Факт │ План │
│ │ │ │ 2010 г.│ 2010 г.│ 2011 г. │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в том│тыс. м3 │ 305,71 │ 261,20 │ 261,20 │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│1.1.1.│- населению │тыс. м3 │ 61,24 │ 61,20 │ 61,20 │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │тыс. м3 │ 30,40 │ 30,00 │ 30,00 │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │тыс. м3 │ 214,07 │ 170,00 │ 170,00 │
├──────┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих│
│услуги в сфере водоснабжения) │
├──────┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├──────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на├─────────────┬──────────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ 1660,00 │ Снижение │ 1 % │
│ │капитальному ремонту │ │ аварийности │ │
│ │ │ │ на сетях │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│5. │Итого: │ 1660,00 │ снижение │ 1 % │
│ │ │ │ аварийности │ │
│ │ │ │ на сетях │ │
├──────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬──────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│ │ │ Ед. ├─────────────────┬──────────────┤
│№ п/п │ Наименование мероприятия │измерения│ предыдущий год │ регулируемый │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├────────┬────────┼──────────────┤
│ │ │ │ План │ Факт │ План │
│ │ │ │ 2010 г.│ 2010 г.│ 2011 г. │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│14922,27│13343,04│ 14851,29 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб.│1083,00 │ 0,00 │ 135,33 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│3. │Рентабельность │% │ 6,3 │ 0,00 │ 0,8 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│2296,50 │2295,00 │ 1807,85 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│18301,77│15638,04│ 16794,47 │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7. │Тариф организации │руб./м3 │ 59,87 │ 59,87 │ 64,29 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7.1. │- населению │руб./м3 │ 22,37 │ 22,37 │ 34,75 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │ 59,87 │ 59,87 │ 64,29 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │ 59,87 │ 59,87 │ 64,29 │
└──────┴──────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────────┘