РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 175
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЕНЕЦ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
ООО "Венец" в сфере холодного водоснабжения на 2011 год согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 175
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ВЕНЕЦ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├───────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ регулируемый │
│ │Показатели производственной│ Ед. │ предыдущий год │ период │
│ № п/п │ деятельности │ измерения │ │ 2011 год │
│ │ │ ├────────┬──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ план │ Факт <*>
│ план │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┴───────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────────┤
│Показатели эффективности │
├───────┬───────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в │ тыс. м3 │ 119,88 │ 101,38 │ 138,93 │
│ │том числе по потребителям: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.1.1. │- населению │ тыс. м3 │ 90,25 │ 79,32 │ 108,45 │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.1.2. │- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 13,0 │ 10,50 │ 16,0 │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.1.3. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 16,63 │ 11,56 │ 14,48 │
├───────┴───────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │
│услуги в сфере водоснабжения) │
├───────┬───────────────────────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 19,1 │ 19,1 │ 23,0 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 10,30 │ 9,05 │ 12,38 │
│ │населением │ │ │ │ │
├───────┴───────────────────────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
│ коммунального комплекса │
├───────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │ потребности на ├──────────────────┬────────────────┤
│ № п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ 2850,67 │Снижение потерь в │ 0,6 % │
│ │капитальному ремонту │ │ сетях │ │
├───────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├───────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│5. │Итого: │ 2850,67 │Снижение потерь в │ 0,6 % │
│ │ │ │ сетях │ │
├───────┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├───────┬───────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│ № п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├────────────────────┬──────────────┤
│ │ │измерения │ предыдущий год │ регулируемый │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├─────────┬──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ план │ Факт* │ план │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │ 5720,78 │ 2718,00 │ 7441,80 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб. │ 694,00 │ 2706,84 │ 684,22 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 12,1 │ 99,6 │ 9,2 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб. │ 6414,78 │ 5424,84 │ 8126,02 │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 53,51 │ 53,51 │ 58,49 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ 53,51 │ 53,51 │ 58,49 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 53,51 │ 53,51 │ 58,49 │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 53,51 │ 53,51 │ 58,49 │
└───────┴───────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> организация оказывает услуги с 01.04.2010 г.