КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 февраля 2011 г. № 79
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2011 ГОД
В целях финансового обеспечения выполнения государственных заданий государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету по культуре и туризму области, приказываю:
1. Утвердить Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений культуры, искусства на 2011 год (далее - Порядок) согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных автономных учреждений при подготовке проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2011 год руководствоваться утвержденным Порядком
.
3. Начальникам отделов комитета (Попов В.Ю., Горожанова М.В., Кострова Е.П., Полегаева Л.С.) в соответствии с направлениями деятельности отделов оказать методическую помощь руководителям государственных автономных учреждений при составлении проектов плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2011 год.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года.
5. Информационно-аналитическому отделу комитета (Хвастунова А.А.) настоящий приказ с приложением разместить на сайте комитета.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя председателя комитета Соколову Г.Н.
Председатель комитета
Е.Г.ЦАРЕВА
Утвержден
приказом
председателя комитета
по культуре и туризму
Рязанской области
от 11 февраля 2011 г. № 79
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - КОМИТЕТ)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и реализации Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных Комитету (далее - Порядок), устанавливает общие требования к составлению, утверждению и реализации Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) государственных автономных учреждений, подведомственных Комитету (далее - Учреждения), на 2011 год.
2. Учреждение составляет и реализует План
по форме согласно Приложению к настоящему Порядку и в соответствии с настоящим Порядком
3. План составляется на финансовый год.
4. Комитет вправе предусматривать дополнительную детализацию показателей Плана.
II. Требования к составлению Плана
5. План составляется Учреждением в рублях с точностью до двух знаков после запятой.
его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, от иной приносящей доход деятельности на 2011 год
┌──┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────┐
│NN│ Наименование показателей │ВСЕГО│в том числе по │
│пп│ │ на │ кварталам │
│ │ │год, ├───┬───┬───┬───┤
│ │ │руб. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│1 │Поступления от оказания Учреждением услуг │ │ │ │ │ │
│ │(выполнения работ), относящихся в соответствии с│ │ │ │ │ │
│ │уставом Учреждения к его основным видам │ │ │ │ │ │
│ │деятельности, предоставление которых для │ │ │ │ │ │
│ │физических и юридических лиц осуществляется на │ │ │ │ │ │
│ │платной основе, всего │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│2 │Поступления от иной приносящей доход │ │ │ │ │ │
│ │деятельности, всего │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│ │в том числе │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ИТОГО │ │ │ │ │ │
└──┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴───┴───┘
Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке,
на 2011 год
┌──┬──────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────┐
│NN│ Наименование показателей │ВСЕГО│ в том числе │
│пп│ │ на │ в разрезе │
│ │ │год, │ долгосрочных │
│ │ │руб. │целевых программ │
│ │ │ ├────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│1 │Поступления │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│2 │Выплаты, всего │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤
│ │в том числе в разрезе программных мероприятий │ │ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴────────┘
11. Оценка риска.