РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2011 г. № 198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.07.2011 № 25
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу МУП "Управление механизации и автомобильного транспорта" по оказанию услуг горячего водоснабжения (закрытая система теплоснабжения) потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год согласно приложению
.
2. Утвердить и ввести в действие с 15 августа 2011 года по 14 августа 2012 года тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа МУП "Управление механизации и автомобильного транспорта", в следующих размерах (без НДС):
- потребители, кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения - 305,69 руб. за 1 куб. метр;
- население и исполнители коммунальных услуг для населения 188,60 руб. за 1 куб. метр.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 14.07.2011 № 198
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├─────┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬────────┤
│ № │ Показатели производственной │ Ед. │ 2010 год │ 2011 │ │
│ п/п │ деятельности │ измерения ├───────┬────────┤ год │2012 год│
│ │ │ │ план │ факт │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │
├─────┴──────────────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤
│Показатели эффективности │
├─────┬──────────────────────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ │ │ 25,513 │ │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.1. │- населению │ тыс. м3 │ │ │ 25,513 │ │
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.1. │- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 0 │ │
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│1.1. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 0 │ │
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │
│сфере водоснабжения) │
├─────┬──────────────────────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ 0,00 │ │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ 0,313 │ │
│ │населением │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
│ коммунального комплекса │
├─────┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ № │ Наименование │ потребности на ├─────────────────┬────────────────────────┤
│ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │
├─────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├─────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │
│ │ │ │ производственной программы │
│ № │ Наименование мероприятия │ Ед. ├──────────────────┬────────┬──────────────┤
│ п/п │ │измерения │ 2010 год │ │ │
│ │ │ ├─────────┬────────┤2011 год│ 2012 год │
│ │ │ │ план │ факт │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │ │ │ 7779,1 │ │
│ │себестоимость │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб. │ │ │ 0 │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ │ │ 0 │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │ │ │ 2967,3 │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│5. │Выпадающие доходы <*>
│тыс. руб. │ │ │ 2967,3 │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб. │ │ │ 7779,1 │ │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ │ │ 305,69 │ │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ 188,60 │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ 305,69 │ │
├─────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ 305,69 │ │
└─────┴───────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> выпадающие доходы организации компенсируются путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения