РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2011 г. № 209
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГУ "ВИЛЮЧИНСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ РАЙОНА" НАСЕЛЕНИЮ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 28.07.2011 № 27
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района" по оказанию услуг горячего водоснабжения населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения на 2011-2012 г. согласно приложению.
2. Утвердить и ввести в действие с 28 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района", в размере 94,40 руб. за 1 куб. м (без НДС).
3. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района", в размере 103,06 руб. за 1 куб. м (без НДС).
4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 28.07.2011 № 209
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУ "ВИЛЮЧИНСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
РАЙОНА" (ПАРАТУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011-2012 ГГ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────┬──────────┤
│ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2010 год │ 2011 │ │
│№ п/п │ деятельности │измерения ├─────────┬──────┤ год │ 2012 год │
│ │ │ │ план │ факт │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 5,178 │3,944 │ 8,048 │ 8,048 │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 5,178 │3,944 │ 8,048 │ 8,048 │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │
│сфере водоснабжения) │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0,5911 │0,4503│ 0,9188 │ 0,9188 │
│ │населением │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
│ коммунального комплекса │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬─────────────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ 0│ 0│ 0│
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ 0│ 0│ 0│
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ 0│ 0│ 0│
│ │направленные на │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ 0│ 0│ 0│
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│5. │Итого: │ 0│ 0│ 0│
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │
│ │ │ │ производственной программы │
│№ п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├────────────────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │измерения│ 2010 год │ │ │
│ │ │ ├──────────┬─────────┤ 2011 год │ 2012 год │
│ │ │ │ план │ факт │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 513,66 │ 391,24 │ 759,73 │ 829,43 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│4. │Бюджетные субсидии <*>
│тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│ 513,66 │ 391,24 │ 759,73 │ 829,43 │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 99,20 │ 99,20 │ 94,40 │ 103,06 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ 99,20 │ 99,20 │ 94,40 │ 103,06 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> бюджетные субсидии организации предоставляются за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения