Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Камчатский край


РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2011 г. № 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГУ "ВИЛЮЧИНСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ РАЙОНА" НАСЕЛЕНИЮ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 28.07.2011 № 27

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать производственную программу ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района" по оказанию услуг горячего водоснабжения населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения на 2011-2012 г. согласно приложению.
2. Утвердить и ввести в действие с 28 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района", в размере 94,40 руб. за 1 куб. м (без НДС).
3. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района", в размере 103,06 руб. за 1 куб. м (без НДС).
4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ





Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 28.07.2011 № 209

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУ "ВИЛЮЧИНСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
РАЙОНА" (ПАРАТУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011-2012 ГГ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема                       │
│                                     и качества услуг                                     │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────┬──────────┤
│      │    Показатели производственной    │   Ед.    │    2010 год    │  2011  │          │
│№ п/п │           деятельности            │измерения ├─────────┬──────┤  год   │ 2012 год │
│      │                                   │          │  план   │ факт │        │          │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤


│1     │                 2                 │    3     │    4    │  5   │   6    │          │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┤
│Показатели эффективности                                                                  │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┤
│1.1.  │Объем реализации услуг, в том      │ тыс. м3  │  5,178  │3,944 │ 8,048  │  8,048   │
│      │числе по потребителям:             │          │         │      │        │          │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1.1.1.│- населению                        │ тыс. м3  │  5,178  │3,944 │ 8,048  │  8,048   │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям           │ тыс. м3  │         │      │        │          │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям              │ тыс. м3  │         │      │        │          │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в     │
│сфере водоснабжения)                                                                      │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┤
│2.1.  │Доля воды, отпущенной по           │    %     │  0,00   │ 0,00 │  0,00  │   0,00   │
│      │показаниям приборов учета          │          │         │      │        │          │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤
│2.2.  │Удельное потребление воды          │  м3/час  │ 0,5911  │0,4503│ 0,9188 │  0,9188  │
│      │населением                         │          │         │      │        │          │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┤
│      Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации      │
│                                 коммунального комплекса                                  │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│      │                      │  Финансовые   │              Ожидаемый эффект              │
│      │     Наименование     │потребности на ├──────────────────────┬─────────────────────┤
│№ п/п │     мероприятия      │  реализацию   │     наименование     │                     │
│      │                      │ мероприятий,  │      показателя      │     тыс. руб./%     │
│      │                      │   тыс. руб.   │                      │                     │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│  1   │          2           │       4       │          5           │          6          │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│1.    │Мероприятия по        │              0│                     0│                    0│
│      │капитальному ремонту  │               │                      │                     │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│2.    │Мероприятия по        │              0│                     0│                    0│
│      │реконструкции         │               │                      │                     │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│3.    │Иные мероприятия,     │              0│                     0│                    0│
│      │направленные  на      │               │                      │                     │
│      │совершенствование     │               │                      │                     │
│      │организации           │               │                      │                     │
│      │производства          │               │                      │                     │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│4.    │Мероприятия по        │              0│                     0│                    0│
│      │энергосбережению и    │               │                      │                     │
│      │повышению             │               │                      │                     │
│      │энергетической        │               │                      │                     │
│      │эффективности         │               │                      │                     │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│5.    │Итого:                │              0│                     0│                    0│
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤
│                         Раздел 3. Расчет финансовых потребностей                         │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤
│      │                            │         │    Финансовые потребности на реализацию    │
│      │                            │         │         производственной программы         │
│№ п/п │  Наименование мероприятия  │   Ед.   ├────────────────────┬────────────┬──────────┤
│      │                            │измерения│      2010 год      │            │          │
│      │                            │         ├──────────┬─────────┤  2011 год  │ 2012 год │
│      │                            │         │   план   │  факт   │            │          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│1     │             2              │    3    │    4     │    5    │     6      │    7     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│1.    │Затраты, относимые на       │тыс. руб.│  513,66  │ 391,24  │   759,73   │  829,43  │
│      │себестоимость               │         │          │         │            │          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2.    │Прибыль                     │тыс. руб.│    0     │    0    │     0      │    0     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│3.    │Рентабельность              │    %    │    0     │    0    │     0      │    0     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│4.    │Бюджетные субсидии <*>      │тыс. руб.│    0     │    0    │     0      │    0     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│5.    │Выпадающие доходы           │тыс. руб.│    0     │    0    │     0      │    0     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│6.    │Итого необходимая валовая   │тыс. руб.│  513,66  │ 391,24  │   759,73   │  829,43  │
│      │выручка ОКК на период       │         │          │         │            │          │
│      │регулирования               │         │          │         │            │          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.    │Тариф организации           │ руб./м3 │  99,20   │  99,20  │   94,40    │  103,06  │
│      │коммунального комплекса     │         │          │         │            │          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│      │В том числе по              │         │          │         │            │          │
│      │потребителям:               │         │          │         │            │          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.1.  │- населению                 │ руб./м3 │  99,20   │  99,20  │   94,40    │  103,06  │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.2.  │- бюджетным потребителям    │ руб./м3 │          │         │            │          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│7.3.  │- прочим потребителям       │ руб./м3 │          │         │            │          │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┘

--------------------------------
<*> бюджетные субсидии организации предоставляются за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения




Официальная публикация в СМИ:
"Официальные Ведомости", № 161-162, 04.08.2011

Вступает в силу через десять дней после его официального опубликования (пункт 4 данного документа).

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 28.07.2011 № 209
"Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района" населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Паратунского сельского поселения"

Постановление
Приложение. Производственная программа ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района" (Паратунское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011-2012 гг
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru