РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2011 г. № 215
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОАО "ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТКИ"
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 15.08.2011 № 29
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
ОАО "Южные электрические сети Камчатки" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям Никольского сельского поселения на 2011-2012 гг. согласно приложению № 1.
2. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые ОАО "Южные электрические сети Камчатки" потребителям Никольского сельского поселения:
- с 15 сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года в размере 51,68 руб. за 1 куб. метр (без НДС);
- с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года в размере 68,95 руб. за 1 куб. метр (без НДС).
3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение 1
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 15.08.2011 № 215
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТКИ"
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ С. НИКОЛЬСКОЕ НА 2011-2012 ГГ
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────┬───────────┤
│ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2010 год │ 2011 │ │
│№ п/п │ деятельности │измерения ├─────────┬──────┤ год │ 2012 год │
│ │ │ │ план │ факт │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬───────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ │ │ 73,33 │ 73,33 │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ │ │ 26,30 │ 26,30 │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 8,36 │ 8,36 │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 38,67 │ 38,67 │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере│
│водоснабжения) │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬───────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ 45,3 │ 100 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ 3,00 │ 3,00 │
│ │населением │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
│ коммунального комплекса │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ │ │ │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│5. │Итого: │ │ │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │
│ │ │ │ производственной программы │
│№ п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├────────────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │измерения│ 2010 год │ │ │
│ │ │ ├──────────┬─────────┤ 2011 год │ 2012 год │
│ │ │ │ план │ факт │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ │ │ 3789,54 │ 5024,07 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб.│ │ │ │ 32,20 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ │ │ │ 0,64 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ │ │ 3789,54 │ 5056,27 │
│ │регулирования │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ │ │ 51,68 │ 68,95 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ 51,68 │ 68,95 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ 51,68 │ 68,95 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ 51,68 │ 68,95 │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┘