АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2011 г. № 1118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА
НА 2011 - 2012 ГГ."
Руководствуясь ст.ст. 28
, 42
Устава муниципального образования - "город Тулун", Положением
о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования - "город Тулун", утвержденным постановлением мэра городского округа от 19.03.2008 № 237, администрация городского округа постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу
"Модернизация здравоохранения города Тулуна на 2011 - 2012 гг.", утвержденную постановлением администрации городского округа от 24 декабря 2010 года № 1559, следующие изменения:
1.1. Строку
"Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и │Общая потребность в финансировании Программы составляет│
│источники │143922,7 тыс. руб., в том числе: │
│финансирования │2011 г. - 67943,6 тыс. руб.; │
│Программы │2012 г. - 75979,1 тыс. руб. │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
1.2. В разделе 5
Программы:
1.2.1. В абзаце 1
слова "152961,0 тыс. рублей" заменить на слова "143922,7 тыс. рублей".
1.2.2. В абзаце 2
слова "45661,0 тыс. руб." заменить на слова "67943,6 тыс. руб.".
1.2.3. В абзаце 3
слова "107300,0 тыс. руб." заменить на слова "75979,1 тыс. руб.".
1.2.4. Таблицу 2
изложить в следующей редакции:
Таблица 2
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Источники и направления расходов │ Объем финансирования │
│ ├────────┬────────────────┤
│ │ Всего │ В том числе по │
│ │ │ годам │
│ │ ├───────┬────────┤
│ │ │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ год │ год │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│Местный бюджет (на условиях софинансирования) │ 1557,1│ 1191,5│ 365,6│
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│Областной бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│Федеральный бюджет (на условиях│ 0 │ 0 │ 0 │
│софинансирования) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ФФОМС │100464,8│46312,7│ 54152,1│
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ТФОМС │ 41900,8│20439,4│ 21461,4│
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ВСЕГО │143922,7│67943,6│ 75979,1│
└───────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
1.3. Таблицу 3 раздела 6
Программы изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.4. В абзаце 2 раздела 7
Программы слова "и финансовое управление администрации городского округа" исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа - председателя Комитета социальной политики администрации городского округа Семину Л.М.
Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ
Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 12 августа 2011 года
№ 1118
Таблица 3
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ № │ Наименование │ Источники │ Объем │ В том числе │ Исполнители │ Ожидаемый │
│п/п │ программных │финансирования│финансирования -│ по срокам │ программных │ результат в │
│ │ мероприятий │ │ всего, ├───────┬────────┤ мероприятий │количественном│
│ │ │ │ тыс. руб. │ 2011 │ 2012 │ │ измерении │
│ │ │ │ │ год │ год │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│1. │Укрепление │Местный бюджет│ 1526,9│ 1171,6│ 355,3│Муниципальное │ │
│ │материально-технической ├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤учреждение │ │
│ │базы медицинских│ФФОМС │ 30179,6│23430,5│ 6749,1│здравоохранения│ │
│ │учреждений │ │ │ │ │"Тулунская │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤городская │ │
│1.1.│Проведение капитального│Местный бюджет│ 355,3│ 0 │ 355,3│больница", │ │
│ │ремонта операционного├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤Комитет │ │
│ │блока, детской│ФФОМС │ 6749,1│ 0 │ 6749,1│социальной │ │
│ │поликлиники │ │ │ │ │политики │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤администрации │ │
│1.2.│Оснащение медицинским│Местный бюджет│ 1171,6│ 1171,6│ 0 │городского │ │
│ │оборудованием ├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤округа │ │
│ │ │ФФОМС │ 23430,5│23430,5│ 0 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│2. │Внедрение стандартов│Местный бюджет│ 30,2│ 19,9│ 10,3│Муниципальное │Достижение │
│ │оказания медицинской├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤учреждение │стандартов │
│ │помощи │ФФОМС │ 70285,2│22882,2│ 47403,0│здравоохранения│оказания │
│ │ ├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤"Тулунская │медицинской │
│ │ │ТФОМС │ 41900,8│20439,4│ 21461,4│городская │помощи │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤больница", │ │
│2.1.│Поэтапное внедрение│Местный бюджет│ 0 │ 0 │ 0 │Комитет │ │
│ │стандартов оказания├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤социальной │ │
│ │медицинской помощи │ФФОМС │ 37900,7│ 9230,0│ 28670,7│политики │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤администрации │ │
│ │ │ТФОМС │ 41900,8│20439,4│ 21461,4│городского │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤округа │ │
│2.2.│Проведение │Местный бюджет│ 0 │ 0 │ 0 │ │ │
│ │диспансеризации 14-летних├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │подростков и создание│ФФОМС │ 1126,8│ 572,9│ 553,9│ │ │
│ │центров медико-социальной│ │ │ │ │ │ │
│ │поддержки беременных,│ │ │ │ │ │ │
│ │оказавшихся в трудной│ │ │ │ │ │ │
│ │жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│2.3.│Обеспечение потребности│Местный бюджет│ 30,2│ 19,9│ 10,3│ │ │
│ │во врачах по основным├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │специальностям с учетом│ФФОМС │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │
│ │объемов медицинской│ │ │ │ │ │ │
│ │помощи по Программе│ │ │ │ │ │ │
│ │государственных гарантий│ │ │ │ │ │ │
│ │оказания гражданам РФ│ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатной медицинской│ │ │ │ │ │ │
│ │помощи │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│2.4.│Повышение доступности│Местный бюджет│ 0 │ 0 │ 0 │ │ │
│ │амбулаторной медицинской├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │помощи, в том числе│ФФОМС │ 31257,7│13079,3│ 18178,4│ │ │
│ │предоставляемой │ │ │ │ │ │ │
│ │врачами-специалистами │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ИТОГО │Местный бюджет│ 1557,1│ 1191,5│ 365,6│ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │ │ФФОМС │ 100464,8│46312,7│ 54152,1│ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │ │ТФОМС │ 41900,8│20439,4│ 21461,4│ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┤ │ │
│ │ВСЕГО │ │ 143922,7│67943,6│ 75979,1│ │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────┴────────┴───────────────┴──────────────┘