АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2010 г. № 474
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2011 - 2013 ГГ."
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.11.2011 № 491)
В целях повышения качества транспортного обслуживания жителей г. Улан-Удэ, обеспечения общедоступности транспортных услуг населению в соответствии с пп 7 п. 1 ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." (далее - Программа) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития (Сангадиев З.Г.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3. Управлению транспорта и связи (Соболев Н.В.) - заказчику-координатору Программы при ее реализации руководствоваться Положением
о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2010 № 474
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2011 - 2013 ГГ."
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.11.2011 № 491)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Повышение качества транспортного обслуживания населения │
│Программы │г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │1. Закон
Республики Бурятия "Об автомобильном и городском│
│решения о │электрическом пассажирском транспорте в РБ" № 292-II от │
│разработке │23.11.1999. │
│Программы, │2. Федеральный закон
"О навигационной деятельности" │
│основания для │№ 22-ФЗ от 14.02.2009 │
│разработки │ │
│ Статья │Источник │ В том числе по годам │ Итого │
│ расходов │финанси- │реализации подпрограммы│ │
│подпрограммы│рования ├───────┬───────┬───────┤ │
│ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ │
├────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Всего по │Всего │31412,7│69337,1│58535,7│159285,5│
│подпрограмме├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │МБ │25764,0│67432,0│58414,0│151610,0│
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 5648,7│ 1905,1│ 121,7│ 7675,5│
├────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│В т.ч.: │Всего │ 0 │24000,0│24000,0│ 48000,0│
│капитальные ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│вложения │В т.ч. ФБ│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │МБ │ 0 │24000,0│24000,0│ 48000,0│
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│НИОКР │Всего │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │МБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Прочие нужды│Всего │31412,7│45337,1│34535,7│111285,5│
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │МБ │25764,0│43432,0│34414,0│103610,0│
│ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 5648,7│ 1905,1│ 121,7│ 7675,5│
└────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
Бюджетные ассигнования в подпрограмме прогнозные и будут согласовываться и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".