АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2011 г. № 1570
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА САСОВО № 1354 ОТ 26.11.2010 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В Г. САСОВО
НА 2011 - 2012 ГОДЫ"
Руководствуясь статьей 43
Устава муниципального образования - городской округ город Сасово, в соответствии с Законом
Рязанской области от 06.06.2011 № 39-ОЗ "Об установлении сроков, на которые составляются и утверждаются проекты областного бюджета и бюджета Рязанского областного фонда обязательного медицинского страхования" постановляю:
1. Внести в Постановление
главы города Сасово № 1354 от 26.11.2010 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Сасово на 2011 - 2012 годы" следующие изменения:
1.1. раздел 8
читать "раздел 7";
1.2. в наименование
программы, изложив ее в следующей редакции: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Сасово на 2011 - 2014 годы";
1.3. в паспорте
долгосрочной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Сасово на 2011 - 2014 годы":
а) в графе
"Исполнители программы" слова "Отдел внутренних дел по городскому округу город Сасово и Сасовскому муниципальному району Рязанской области" заменить словами "Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Сасовский";
б) в графе
"Сроки и этапы реализации", изложив в следующей редакции: "2011 - 2014 годы";
в) в графе
"Объемы и источники финансирования Программы", изложив в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета, в том числе средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей:
объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета составляет 400,0 тыс. руб.:
2011 год - 100,0 тыс. руб.;
2012 год - 100,0 тыс. руб.;
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 100,0 тыс. руб.";
1.4. в раздел 4
"Ресурсное обеспечение Программы", изложив в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета, в том числе средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей.
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета составляет 400,0 тыс. руб.:
2011 год - 100,0 тыс. руб.;
2012 год - 100,0 тыс. руб.;
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 100,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на следующий год.
Таблица 1
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Исполнители, которым для реализации │ тыс. руб. │
│ мероприятий Программы требуются ├───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ дополнительные средства из городского │2011 - │2011 │2012 │2013 │2014 │
│ бюджета │ 2014 │ г. │ г. │ г. │ г. │
│ │ гг. │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ГУ РО ЦЗН Сасовского района │ 400,0 │100,0│100,0│100,0│100,0│
├─────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Итого │ 400,0 │100,0│100,0│100,0│100,0│
└─────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
│4.3 │Проведение семинаров,│2011 -│ МУ ОК │ Средства, предусмотренные на │
│ │анкетирования с целью│ 2014 │ │ финансирование основной деятельности │
│ │повышения │ │ │ исполнителей │
│ │эффективности работы│ │ │ │
│ │в учреждениях│ │ │ │
│ │культуры │ │ │ │
├────┴─────────────────────┴──────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ 5. Укрепление материально-технической базы учреждений профилактики безнадзорности и │
│ правонарушений несовершеннолетних │
├────┬─────────────────────┬──────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┤
│5.1 │Приобретение │2011 -│ МОМВД РФ │ Средства, предусмотренные на │
│ │компьютерной и│ 2014 │ "Сасовский" │ финансирование основной деятельности │
│ │оргтехники для│ │ │ исполнителей │
│ │подразделения по│ │ │ │
│ │делам │ │ │ │
│ │несовершеннолетних │ │ │ │
│ │МОМВД РФ "Сасовский" │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5.2 │Укрепление │2011 -│ МУ УО и МП │ Средства, предусмотренные на │
│ │материально- │ 2014 │ │ финансирование основной деятельности │
│ │технической базы│ │ │ исполнителей │
│ │центра социально-│ │ │ │
│ │психологической │ │ │ │
│ │помощи детям и│ │ │ │
│ │подросткам │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5.3 │Реконструкция │2011 -│ КФКиС │ Средства, предусмотренные на │
│ │стадиона, │ 2014 │ │ финансирование основной деятельности │
│ │спортсооружений, │ │ │ исполнителей │
│ │спортивных площадок.│ │ │ │
│ │Приобретение │ │ │ │
│ │спортинвентаря │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5.4 │Перепрофилирование │2011 -│ МУ ОК │ Средства, предусмотренные на │
│ │здания ГДК, создание│ 2014 │ │ финансирование основной деятельности │
│ │культурно-спортивного│ │ │ исполнителей │
│ │комплекса на базе│ │ │ │
│ │городского Дома│ │ │ │
│ │культуры │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5.5 │Развитие материально-│2011 -│ МУ ОК │ Средства, предусмотренные на │
│ │технической │ 2014 │ │ финансирование основной деятельности │
│ │базы индустрии│ │ │ исполнителей │
│ │детского отдыха │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────┬──────┬─────┬────────────┬───────┤
│ │Всего │ │ │400,0│100,0 │100,0│ 100,0 │ 100,0 │
└────┴─────────────────────┴──────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴────────────┴───────┘