АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2012 г. № 137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 09.02.2010 № 476
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 18.07.2011 № 2118)
В соответствии с решением
Барнаульской городской Думы от 25.11.2011 № 627 "О бюджете города на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", постановлением
администрации города от 23.05.2011 № 1595 "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула" постановляю:
1. Внести в приложение
к постановлению администрации города от 09.02.2010 № 476 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановления от 18.07.2011 № 2118) следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел I
:
в строке
"Объемы и источники финансирования Программы" слова "Общий объем финансирования составляет 554645,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году (III - IV кв.) - 197292,7 тыс. рублей; в 2011 году - 189964,6 тыс. рублей; в 2012 году - 167164,5 тыс. рублей;
Источники
финансирования: средства бюджета города - 542158,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12487,5 тыс. рублей." заменить словами "Общий объем финансирования составляет 606613,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году (III - IV кв.) - 197516,7 тыс. рублей; в 2011 году - 189964,6 тыс. рублей; в 2012 году - 219132,0 тыс. рублей;
Источники финансирования: средства бюджета города - 594125,8 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12487,5 тыс. рублей.";
в строке
"Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы" слова "создание 2210 дополнительных мест в ДОУ" заменить словами "создание 3120 дополнительных мест в ДОУ";
1.2. Раздел II
:
в пункте 2.1 слова
"2210 мест" заменить словами "3120 мест";
в пункте 2.3 слово
"УВД" заменить словом "УМВД";
1.3. Пункт 1.1 подраздела 1
"Дошкольное образование" раздела IV изложить в новой редакции (приложение 1)
;
1.4. Пункт 3.1 подраздела 3
"Воспитание и дополнительное образование" раздела IV изложить в новой редакции (приложение 2)
;
1.5. Подраздел 4
"Кадровое обеспечение учреждений образования" раздела IV дополнить пунктом 4.3:
┌────┬──────────────┬───────────────┬──────┬────────────────────┬──────────────┐
│ № │ Наименование │ Целевые │Еди- │ Значение целевых │ Ожидаемый │
│п/п │ задачи │ индикаторы │ница │индикаторов по годам│ эффект от │
│ │ │ (включая │изме- ├────┬────┬────┬─────┤ реализации │
│ │ │ ключевые │рения │2009│2010│2011│2012 │ задачи │
│ │ │ индикаторы) │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ │
│ │ │ │ │факт│факт│план│план │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼──────────────┤
│4.3.│Создание │Доля молодых│ % │ │ │ │ 63,0│Повышение доли│
│ │доступной, │специалистов, │ │ │ │ │ │учителей │
│ │открытой, │проработавших в│ │ │ │ │ │учреждений │
│ │эффективной и│образовательных│ │ │ │ │ │образования, │
│ │востребованной│учреждениях │ │ │ │ │ │имеющих стаж│
│ │модели │города не│ │ │ │ │ │педагогической│
│ │непрерывного │менее трех│ │ │ │ │ │работы до 5│
│ │профессиональ-│лет, в общем│ │ │ │ │ │лет │
│ │ного роста│числе молодых│ │ │ │ │ │ │
│ │работников │специалистов, │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │приступивших к│ │ │ │ │ │ │
│ │ │работе в│ │ │ │ │ │ │
│ │ │образовательных│ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │
│ │ │города │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из краевого бюджета│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из федерального│ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из внебюджетных│ 12487,5│ 4935,1│ 2381,3│ 5053,1│ 5053,1│ │
│источников │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Капитальные │ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из городского│ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из краевого бюджета│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из федерального│ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из внебюджетных│ │ │ │ │ │ │
│источников │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Прочие расходы │ 606613,3│122058,2│ 197516,7│189964,6│219132,0│ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из городского│ 594125,8│117123,1│ 195135,4│184911,5│214078,9│ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из краевого бюджета│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из федерального│ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из внебюджетных│ 12487,5│ 4935,1│ 2381,3│ 5053,1│ 5053,1│ │
│источников │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┘
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН