Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Алтайский край


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2012 г. № 137

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 09.02.2010 № 476
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 18.07.2011 № 2118)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 25.11.2011 № 627 "О бюджете города на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", постановлением администрации города от 23.05.2011 № 1595 "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 09.02.2010 № 476 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановления от 18.07.2011 № 2118) следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел I:
в строке "Объемы и источники финансирования Программы" слова "Общий объем финансирования составляет 554645,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году (III - IV кв.) - 197292,7 тыс. рублей; в 2011 году - 189964,6 тыс. рублей; в 2012 году - 167164,5 тыс. рублей;
Источники финансирования: средства бюджета города - 542158,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12487,5 тыс. рублей." заменить словами "Общий объем финансирования составляет 606613,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году (III - IV кв.) - 197516,7 тыс. рублей; в 2011 году - 189964,6 тыс. рублей; в 2012 году - 219132,0 тыс. рублей;
Источники финансирования: средства бюджета города - 594125,8 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12487,5 тыс. рублей.";
в строке "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы" слова "создание 2210 дополнительных мест в ДОУ" заменить словами "создание 3120 дополнительных мест в ДОУ";
1.2. Раздел II:
в пункте 2.1 слова "2210 мест" заменить словами "3120 мест";
в пункте 2.3 слово "УВД" заменить словом "УМВД";
1.3. Пункт 1.1 подраздела 1 "Дошкольное образование" раздела IV изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Пункт 3.1 подраздела 3 "Воспитание и дополнительное образование" раздела IV изложить в новой редакции (приложение 2);
1.5. Подраздел 4 "Кадровое обеспечение учреждений образования" раздела IV дополнить пунктом 4.3:

┌────┬──────────────┬───────────────┬──────┬────────────────────┬──────────────┐
│ №  │ Наименование │    Целевые    │Еди-  │  Значение целевых  │  Ожидаемый   │
│п/п │    задачи    │  индикаторы   │ница  │индикаторов по годам│  эффект от   │
│    │              │   (включая    │изме- ├────┬────┬────┬─────┤  реализации  │
│    │              │   ключевые    │рения │2009│2010│2011│2012 │    задачи    │
│    │              │  индикаторы)  │      │ г. │ г. │ г. │ г.  │              │
│    │              │               │      │факт│факт│план│план │              │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼──────────────┤
│ 1  │      2       │       3       │  4   │ 5  │ 6  │ 7  │  8  │      9       │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼──────────────┤
│4.3.│Создание      │Доля    молодых│  %   │    │    │    │ 63,0│Повышение доли│
│    │доступной,    │специалистов,  │      │    │    │    │     │учителей      │
│    │открытой,     │проработавших в│      │    │    │    │     │учреждений    │
│    │эффективной  и│образовательных│      │    │    │    │     │образования,  │
│    │востребованной│учреждениях    │      │    │    │    │     │имеющих   стаж│
│    │модели        │города       не│      │    │    │    │     │педагогической│
│    │непрерывного  │менее      трех│      │    │    │    │     │работы   до  5│
│    │профессиональ-│лет,  в   общем│      │    │    │    │     │лет           │
│    │ного     роста│числе   молодых│      │    │    │    │     │              │
│    │работников    │специалистов,  │      │    │    │    │     │              │
│    │образования   │приступивших  к│      │    │    │    │     │              │
│    │              │работе        в│      │    │    │    │     │              │
│    │              │образовательных│      │    │    │    │     │              │
│    │              │учреждениях    │      │    │    │    │     │              │
│    │              │города         │      │    │    │    │     │              │


├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из краевого бюджета│         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из     федерального│         │        │         │        │        │      │
│бюджета            │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из     внебюджетных│  12487,5│  4935,1│   2381,3│  5053,1│  5053,1│      │
│источников         │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Капитальные        │         │        │         │        │        │      │
│вложения           │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│в том числе:       │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из       городского│         │        │         │        │        │      │
│бюджета            │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из краевого бюджета│         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из     федерального│         │        │         │        │        │      │
│бюджета            │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из     внебюджетных│         │        │         │        │        │      │
│источников         │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Прочие расходы     │ 606613,3│122058,2│ 197516,7│189964,6│219132,0│      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│в том числе:       │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из       городского│ 594125,8│117123,1│ 195135,4│184911,5│214078,9│      │
│бюджета            │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из краевого бюджета│         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из     федерального│         │        │         │        │        │      │
│бюджета            │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│из     внебюджетных│  12487,5│  4935,1│   2381,3│  5053,1│  5053,1│      │
│источников         │         │        │         │        │        │      │
├───────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│                   │         │        │         │        │        │      │
└───────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┘

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН




Официальная публикация в СМИ:
"Вечерний Барнаул", № 17, 07.02.2012


Постановление Администрации города Барнаула от 16.01.2012 № 137
"О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации города от 09.02.2010 № 476 (в редакции постановления от 18.07.2011 № 2118)"

Постановление
Приложение 1. IV. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации долгосрочной целевой Программы города
1. Дошкольное образование
Приложение 2. IV. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации долгосрочной целевой Программы города
3. Воспитание и дополнительное образование
Приложение 3. V. Перечень программных мероприятий
Дошкольное образование
1. Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования
1.1. Расширение сети дошкольного образования
1.2. Развитие форм дошкольного образования
1.3. Обеспечение социальной поддержки населения
2. Укрепление здоровья детей, приобщение к ценностям здорового образа жизни
2.1. Создание развивающего пространства для физического и психического развития, оздоровления детей
2.2. Обеспечение предоставления коррекционно-развивающего обучения детям с ограниченными возможностями здоровья
3. Обеспечение качества дошкольного образования, соответствующего запросам горожан
Общее образование
1. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг
2. Развитие сети общеобразовательных учреждений города
3. Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации
4. Поддержка и развитие библиотек общеобразовательных учреждений
Воспитание и дополнительное образование
Увеличение охвата детей и подростков внеурочной занятостью
Кадровое обеспечение учреждений образования
1. Организация профессиональной переподготовки работников образования
2. Аттестация педагогических и руководящих работников системы образования на основе современных требований к качеству и результативности труда
Безопасность и функционирование учреждений образования
Обеспечение безопасности образовательного пространства
Приложение 4. VI. Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой программы города

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru