АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2012 г. № 333-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2012 ГОД
Во исполнение протокола совещания у заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Гусева А.В. от 16.12.2011 № 187 по вопросу сокращения неэффективных расходов бюджета Воронежской области, в соответствии с постановлением
администрации городского округа город Воронеж от 14.04.2011 № 317 "Об утверждении программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа город Воронеж на период до 2012 года" и в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Воронеж:
1. Утвердить прилагаемый план
мероприятий по оптимизации расходов бюджета городского округа город Воронеж на 2012 год.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации - директора департамента экономики Курило С.Г.
Глава городского
округа город Воронеж
С.М.КОЛИУХ
Утвержден
распоряжением
администрации городского
округа город Воронеж
от 07.02.2012 № 333-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2012 ГОД
┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
│ № │ Наименование мероприятий │ Сроки │ Непосредственный результат │ Ответственный │
│п/п │ │проведения│ │ исполнитель │
├────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┴────────────────┤
│ Сфера организации муниципального управления │
├────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────┤
│1. │Разработка нормативного акта о порядке │ I │Оптимизация штатной численности│Департамент │
│ │формирования штатной структуры органов │полугодие │органов местного самоуправления│экономики │
│ │местного самоуправления городского │ │ │ │
│ │округа город Воронеж, │ │ │Департамент │
│ │предусматривающего: │ │ │административной│
│ │- нормативы формирования штатной │ │ │работы │
│ │численности департамента, управления, │ │ │ │
│ │комитета, отдела, сектора; │ │ │ │
│ │- соотношения штатной численности по │ │ │ │
│ │группам должностей муниципальной службы│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│2. │Разработка муниципального правового │ I │Оптимизация расходов на оплату │Департамент │
│ │акта, устанавливающего дифференциацию │полугодие │труда │экономики │
│ │сосудистых заболеваний головного мозга │ │ │ │
│ │и инфаркта миокарда │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│8. │Усиление работы по первичной и │в течение │Снижение объемов оказания │Департамент │
│ │вторичной профилактике заболеваний, в │ года │стационарной медицинской помощи│здравоохранения │
│ │первую очередь социально значимых │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│9. │Повышение уровня внутриведомственного │в течение │Снижение объемов оказания │Департамент │
│ │контроля ЛПУ по обоснованности │ года │стационарной медицинской помощи│здравоохранения │
│ │госпитализации и сроков лечения │ │ │ │
│ │пациентов │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│10. │Внедрение современных методик │в течение │Снижение объемов оказания │Департамент │
│ │диагностики и лечения, позволяющих │ года │стационарной медицинской помощи│здравоохранения │
│ │достигнуть показателя эффективности │ │ │ │
│ │лечения при сокращении сроков │ │ │ │
│ │пребывания в стационаре │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┴────────────────┤
│ Сфера общего образования │
├────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────┤
│1. │Увеличение средней наполняемости │ сентябрь │Эффект от снижения расходов │Департамент │
│ │учащихся в классе до 25 человек │ │ожидается в 2013 году │образования │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│2. │Реорганизация муниципальных │ III │Высвобождение штатных │Департамент │
│ │образовательных учреждений для │ квартал │должностей в │образования │
│ │дошкольного и младшего школьного │ │общеобразовательных учреждениях│ │
│ │возраста: │ │ │ │
│ │начальная школа - детский сад № 1; │ │ │ │
│ │начальная школа - детский сад № 2; │ │ │ │
│ │начальная школа - детский сад № 3 в │ │ │ │
│ │дошкольные образовательные учреждения │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│3. │Реорганизация муниципальных │ III │Эффект от снижения расходов │Департамент │
│ │общеобразовательных учреждений: средних│ квартал │ожидается в 2013 году │образования │
│ │общеобразовательных школ N№ 3, 63, 96 в│ │ │ │
│ │основные общеобразовательные школы │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┴────────────────┤
│ Сфера жилищно-коммунального хозяйства │
├────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────┤
│1. │Осуществление расходных обязательств по│в течение │Отсутствие неэффективных │Департамент │
│ │возмещению издержек МКП "ВЖКК" │ года │расходов │городского │
│ │программно-целевым методом │ │ │хозяйства │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Заместитель главы администрации -
директор департамента экономики
С.Г.КУРИЛО