АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. № 607
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛАН-УДЭ ОТ 20.10.2010 № 474 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2011 -
2013 ГГ."
В целях повышения качества транспортного обслуживания жителей г. Улан-Удэ, руководствуясь постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ", постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 20.10.2010 № 474 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.":
1.1. В наименовании
, тексте
постановления после слов "муниципальная" дополнить словами "долгосрочная" в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 3
изложить в следующей редакции: "Управлению транспорта и связи (Халбаев А.В.) - заказчику-координатору Программы при ее реализации руководствоваться Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124.".
1.3. В приложении
"Муниципальная целевая программа "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." (далее - Программа):
1.3.1. В паспорте Программы раздел
"Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
┌───────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┐
│"Объемы и │Годы/источник │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Итого │
│источники │финансирования│ │ │ │ │
│финансирования,├──────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│тыс. руб. <*> │Всего │201375,3│381923,1│258884,7│842183,1 │
│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ФБ │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │РБ │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │МБ │ 11989,3│144038,0│ 59546,0│215573,3 │
│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ВИ │189386,0│237885,1│199338,7│626609,8".│
└───────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘
1.3.2. Раздел 3
"План мероприятий Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
1.3.3. В абзаце третьем раздела 4
"Обоснование ресурсного обеспечения Программы" цифры "764499,5" и "606,341" заменить соответственно цифрами "842,183" и "626,610".
1.3.4. Раздел 8
"Расписание финансирования МЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
1.3.5. В паспорте подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" на 2011 - 2013 годы" Программы раздел
"Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
┌───────────────┬──────────────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
│"Объемы и │Годы/источник │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ Итого │
│источники │финансирования│ │ │ │ │
│финансирования,├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│тыс. руб. <*> │Всего │21635,3│144811,1│58535,7│224982,1 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ФБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │МБ │11959,3│142906,0│58414,0│213279,3 │
│ Статья расходов │ Источник │ В том числе по годам │ Итого │
│ подпрограммы │финансирования│реализации подпрограммы │ │
│ │ ├───────┬────────┬───────┤ │
│ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ │
├─────────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│Всего по подпрограмме│Всего │21635,3│144811,1│58535,7│224982,1│
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │МБ │11959,3│142906,0│58414,0│213279,3│
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 9676,0│ 1905,1│ 121,7│ 11702,8│
├─────────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│В т.ч.: │Всего │ 0 │ 24000,0│24000,0│ 48000,0│
│капитальные вложения ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │МБ │ 0 │ 24000,0│24000,0│ 48000,0│
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├─────────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│НИОКР │Всего │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │МБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├─────────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│Прочие нужды │Всего │21635,3│120811,1│34535,7│176982,1│
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │В т.ч. ФБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │РБ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │МБ │11959,3│118906,0│34414,0│165279,3│
│ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ВИ │ 9676,0│ 1905,1│ 121,7│ 11702,8│
└─────────────────────┴──────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘
Бюджетные ассигнования в подпрограмме прогнозные и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".