УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2011 г. № 936-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 800
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В соответствии с Законом
Липецкой области от 29.11.2010 № 446-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" и в связи с изменением бюджетной росписи приказываю:
1. Внести в приказ
управления социальной защиты населения Липецкой области от 30 декабря 2010 года № 800 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1) в позиции
"Объемы финансирования из областного бюджета" раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы":
- в абзаце первом
цифры "2937447,8" заменить цифрами "6429847,3";
- в абзаце четвертом
цифры "832174,0" заменить цифрами "4837200,5";
2) приложение 1
"Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области" к ведомственной целевой программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
(тыс. руб.)
┌─────┬───────────────────┬────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование │ Код │Срок │ Объем финансирования │ Показатель реализации мероприятия │ Ответственный │
│ п/п │ мероприятия │ экономической │реали-├──────────┬─────────────────────────────┼────────────────┬────────────────────┤ исполнитель │
│ │ │ классификации │зации │ Всего │ в том числе по годам │ Наименование │по годам реализации │ │
│ │ │ │ │ ├─────────┬────────┬──────────┤ показателя ├──────┬──────┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ │
├─────┴───────────────────┴────────────────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┤
│ Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения │
├─────┬───────────────────┬────────────────┬──────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┤
│ │Задача 1. Оказание │ │ │5090810,1 │ 888508,4│384042,6│3818259,1 │Удельный вес │ 100 │ 100 │ 100 │Первый │
│ │мер социальной │ │ │ │ │ │ │граждан, │ │ │ │заместитель │
│ │поддержки │ │ │ │ │ │ │фактически │ │ │ │начальника │
│ │инвалидам, │ │ │ │ │ │ │пользующихся │ │ │ │управления, │
│ │гражданам пожилого │ │ │ │ │ │ │мерами │ │ │ │заместители │
│ │возраста, семьям │ │ │ │ │ │ │социальной │ │ │ │начальника │
│ │с детьми │ │ │ │ │ │ │поддержки, │ │ │ │управления │
│ │и малоимущим │ │ │ │ │ │ │от общего │ │ │ │ │
│ │жителям области │ │ │ │ │ │ │количества │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │граждан, имеющих│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │право на меры │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │социальной │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки, % │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │222 │ │ 30,2 │ 23,6│ 5,1│ 1,5 │ │ │ │ │ │
│ │ │Транспортные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │223 │ │ 10671,9 │ 4060,3│ 3459,0│ 3152,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │Коммунальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │225 │ │ 6327,5 │ 2009,7│ 2118,2│ 2199,55│ │ │ │ │ │
│ │ │Работы, услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │по содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │226 │ │ 2539,8 │ 851,0│ 632,5│ 1056,3 │ │ │ │ │ │
│ │ │Прочие работы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │290 │ │ 1267,9 │ 31,4│ 15,9│ 1220,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │Прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │310 │ │ 1016,7 │ 43,9│ 218,8│ 754,0 │ │ │ │ │ │
│ │ │Увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │основных средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │340 │ │ 8880,9 │ 2787,4│ 2650,0│ 3443,5 │ │ │ │ │ │
│ │ │Увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │материальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │запасов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│3.3. │Предоставление │251 │2011 │ 474845,2 │ │ │ 474845,2 │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг│Перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в сфере социальной │другим бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │защиты населения │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальными │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениями │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤
│ │ВСЕГО │ │ │6429847,3 │1304517,2│800756,6│4837200,5 │ │ │ │ │ │".
└─────┴───────────────────┴────────────────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┘
2. Отделу государственной службы, кадровой работы и реализации административной работы (Королев А.Н.) и отделу бюджетного планирования, финансирования и статистики (Кравцова В.И.) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете "Липецкая газета" и в сети Интернет на официальном сайте администрации Липецкой области.
Начальник управления
В.И.ЯВНЫХ