ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2011 г. № 68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
В соответствии с Порядком
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства области от 13.03.2009 № 6/32 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", в связи с изменением объемов расходов на финансирование действующих обязательств приказываю:
1. Внести изменения
в ведомственную целевую программу
"Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области" на 2010 - 2012 годы, утвержденную приказом от 02.06.2010 № 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы". Прилагаются.
2. Отделу газификации и газоснабжения (Коротких А.Г.) довести настоящий приказ до всех заинтересованных структур.
Глава
департамента энергетики и газификации
Кировской области
А.В.ЖУРАВЛЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
департамента энергетики и газификации
Кировской области
от 22 декабря 2011 г. № 68
ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ЗАКАЗЧИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы":
пункт
"Наименование Программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│"Наименование │"Осуществление функций заказчика по проектированию,│
│Программы │строительству и реконструкции объектов инженерной│
│ │инфраструктуры Кировской области" │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
пункт
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы │всего - 46974,6 тыс. рублей, │
│финансирования │за счет средств областного бюджета - 32239,8 тыс.│
│Программы │рублей, в том числе: │
│ │2010 год - 4310,8 тыс. рублей, │
│ │2011 год - 9841,0 тыс. рублей, │
│ │2012 год - 18088,0 тыс. рублей, │
│ │за счет доходов от оказания платных услуг и иной│
│ │приносящей доход деятельности - 14734,8 тыс. рублей,│
│ │в том числе: │
│ │2010 год - 4308,1 тыс. рублей, │
│ │2011 год - 10426,7 тыс. рублей" │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
2. Раздел 6
"Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем, необходимый для финансирования Программы в 2010 - 2012 годах, - 46974,6 тыс. рублей.
Прогнозная смета доходов и расходов
за счет средств из областного бюджета
(тыс. рублей)
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Объемы бюджетных средств │
│ ├───────┬───────┬───────┬───────────┤
│ │2010 г.│2011 г.│2012 г.│ Всего за │
│ │ │ │ │2010 - 2012│
│ │ │ │ │ гг. │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Доходы: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│средства областного бюджета │4310,8 │9841,0 │10588,0│ 24739,8 │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│прочие доходы от оказания платных│ │ │7500,00│ 7500,00 │
│услуг (работ) получателями средств│ │ │ │ │
│бюджетов субъектов Российской│ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Расходы │4310,8 │9841,0 │18088,0│ 32239,8 │
└─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘
Прогнозная смета доходов и расходов
за счет средств от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
(тыс. рублей)
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Объемы бюджетных средств │
│ ├───────┬───────┬───────┬───────────┤
│ │2010 г.│2011 г.│2012 г.│ Всего за │
│ │ │ │ │2010 - 2012│
│ │ │ │ │ гг. │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Доходы: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│доходы от оказания платных услуг и│4308,1 │ 7500,0│ │ 11808,1 │
│иной приносящей доход деятельности │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Расходы │4308,1 │10426,7│ │ 14734,8 │
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│в том числе за счет остатка доходов│ │ 2926,7│ │ 2926,7" │
│от оказания платных услуг и иной│ │ │ │ │
│приносящей доход деятельности прошлых│ │ │ │ │
│лет │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘