АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. № 4531
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВСК ОТ 23.11.2009 № 3078 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВСК" НА 2010 - 2014 ГОДЫ" (В РЕД. ОТ 01.04.2010
№ 868, ОТ 07.12.2010 № 4076, ОТ 13.09.2011 № 2725)
С целью обеспечения удешевления стоимости горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Новокуйбышевск, уточнения объемов и форм финансирования мероприятий в 2012 - 2014 годах, в связи с совершенствованием системы организации контроля за ходом реализации Программы
и необходимостью перераспределения бюджетных средств на проведение запланированных мероприятий в 2011 - 2014 годах, руководствуясь ст. 29
Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю:
1. Внести в Постановление
главы городского округа Новокуйбышевск от 23.11.2009 № 3078 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2010 - 2014 годы" (в ред. от 01.04.2010 № 868, от 07.12.2010, № 4076 от 13.09.2011 № 2725) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте
Программы в разделе
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы":
в абзац 1
"По достижению задачи № 1" добавить индикатор - доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых, к общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, %;
1.2. в паспорте
Программы в разделе
"Объемы и источники финансирования программных мероприятий (тыс. руб.)":
в абзаце первом
сумму "18780,0" заменить суммой "83280,0";
1.3. в паспорте
Программы в разделе
"Система организации контроля за ходом реализации Программы" абзац второй
изложить в следующей редакции: "Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством";
1.4. в паспорте
Программы в разделе 3
"Перечень целевых индикаторов (показателей) долгосрочной целевой программы городского округа":
в абзац 1
"По достижению задачи № 1" добавить индикатор - доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых, к общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, %;
1.5. в паспорте
Программы в разделе 5
"Ресурсное обеспечение Программы" текста Программы (тыс. рублей):
в абзаце первом
сумму "18780,0" заменить суммой "83280,0";
в столбце
"2012" сумму "2320,0" заменить суммой "23820,0";
в столбце
"2013" сумму "2320,0" заменить суммой "23820,0";
в столбце
"2014" сумму "10485,0" заменить суммой "31985,0";
в столбце
"ИТОГО" сумму "18780,0" заменить суммой "83280,0";
1.6. приложение 1
к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 1)
;
1.7. приложение 2
к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 2)
;
1.8. приложение 3
к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 3)
;
1.9. дополнить Программу
приложением 4 (приложение № 4)
.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальным вопросам Пахомову Е.М.
Глава городского округа
О.В.ВОЛКОВ
Приложение № 1
к Постановлению администрации
городского округа Новокуйбышевск
от 30.12.2011 № 4531
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Дети городского округа Новокуйбышевск"
на 2010 - 2014 годы
│городского округа Новокуйбышевск │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Управление культуры: │ │ │ │ │ │
│- мероприятия финансируются в форме субсидий │ 024 │ 10,0 │ 10,0 │ 908,0 │ 928,0 │
│бюджетным учреждениям на цели, не связанные с │ │ │ │ │ │
│возмещением нормативных затрат, связанных с │ │ │ │ │ │
│оказанием ими муниципальных услуг (выполнением│ │ │ │ │ │
│работ) физическим и (или) юридическим лицам │ │ │ │ │ │
│(за исключением бюджетных инвестиций) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Управление по физической культуре и спорту │ │ │ │ │ │
│(УФКиС): │ │ │ │ │ │
│- мероприятия финансируются в форме бюджетных │ 002 │ 40,0 │ 40,0 │ 52,0 │ 132,0 │
│ассигнований на закупку товаров, работ и услуг│ │ │ │ │ │
│для муниципальных нужд в целях оказания │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг физическим и юридическим │ │ │ │ │ │
│лицам; │ │ │ │ │ │
│- мероприятия финансируются в форме субсидий │ 024 │ 20,0 │ │ 529,0 │ 549,0 │
│бюджетным учреждениям на цели, не связанные с │ │ │ │ │ │
│возмещением нормативных затрат, связанных с │ │ │ │ │ │
│оказанием ими муниципальных услуг (выполнением│ │ │ │ │ │
│работ) физическим и (или) юридическим лицам │ │ │ │ │ │
│(за исключением бюджетных инвестиций); │ │ │ │ │ │
│- мероприятия финансируются в форме субсидий │ 022 │ │ │ 100,0 │ 100,0 │
│автономным учреждениям на цели, не связанные с│ │ │ │ │ │
│возмещением нормативных затрат, связанных с │ │ │ │ │ │
│оказанием ими муниципальных услуг (выполнением│ │ │ │ │ │
│работ) физическим и (или) юридическим лицам │ │ │ │ │ │
│(за исключением бюджетных инвестиций) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Комитет по делам молодежи (КДМ): │ │ │ │ │ │
│- мероприятия финансируются в форме субсидий │ 024 │ 40,0 │ 40,0 │ 507,0 │ 587,0 │
│бюджетным учреждениям на цели, не связанные с │ │ │ │ │ │
│возмещением нормативных затрат, связанных с │ │ │ │ │ │
│оказанием ими муниципальных услуг (выполнением│ │ │ │ │ │
│работ) физическим и (или) юридическим лицам │ │ │ │ │ │
│(за исключением бюджетных инвестиций) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Управление по работе с территориями (УРТ): │ │ │ │ │ │
│- мероприятия финансируются в форме бюджетных │ 002 │ - │ - │ 375,0 │ 375,0 │
│ассигнований на закупку товаров, работ и услуг│ │ │ │ │ │
│для муниципальных нужд в целях оказания │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг физическим и юридическим │ │ │ │ │ │
│лицам │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ИТОГО: │ │23820,0│23820,0│31985,0│79625,0│
└──────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘