Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Татарстан


ЕЛАБУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2011 г. № 82

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕЛАБУГА
ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

В соответствии с решением Совета Елабужского муниципального района "О бюджете муниципального образования Елабужский муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Уставом муниципального образования город Елабуга и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан Елабужский городской Совет РЕШИЛ:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Елабуга (далее - бюджет Поселения) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 144642,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 144642,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на 2013 и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 167707,1 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 194 925,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения на 2013 год в сумме 167707,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4192,7 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 194 925,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9746,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Поселения на 2013 год в сумме 0 рублей, на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2

1. Установить по состоянию на 1 января 2013 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
2. Установить по состоянию на 1 января 2014 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
3. Установить по состоянию на 1 января 2015 года верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга Поселения:
в 2012 году - в размере 0 тыс. рублей;
в 2013 году - в размере 0 тыс. рублей;
в 2014 году - в размере 0 тыс. рублей.

Статья 3

Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 4

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 6




├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение          функций│804 │08│01 │442 99 00 │001│0,0     │11575,2  │
│бюджетными учреждениями    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Кинематография             │804 │08│02 │          │   │3353,1  │3485,9   │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Учреждения    культуры    и│804 │08│02 │440 00 00 │   │3353,1  │3485,9   │
│мероприятия     в     сфере│    │  │   │          │   │        │         │
│культуры и кинематографии  │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Мероприятия     в     сфере│804 │08│02 │440 01 00 │   │3353,1  │3485,9   │
│культуры и кинематографии  │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение          функций│804 │08│02 │440 01 00 │001│3353,1  │3485,9   │
│бюджетными учреждениями    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ│804 │11│   │          │   │68796,2 │71369,9  │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Физическая культура        │804 │11│01 │          │   │68796,2 │71369,9  │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Центры           спортивной│804 │11│01 │482 00 00 │   │68796,2 │71369,9  │
│подготовки         (сборные│    │  │   │          │   │        │         │
│команды)                   │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Обеспечение    деятельности│804 │11│01 │482 99 00 │   │68796,2 │71369,9  │
│подведомственных учреждений│    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Выполнение          функций│804 │11│01 │482 99 00 │001│68796,2 │71369,9  │
│бюджетными учреждениями    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │  │   │          │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│   │          │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│99 │          │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│99 │999 00 00 │   │4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Условно        утвержденные│999 │99│99 │999 00 00 │999│4192,7  │9746,3   │
│расходы                    │    │  │   │          │   │        │         │
├───────────────────────────┼────┼──┼───┼──────────┼───┼────────┼─────────┤
│Всего расходов             │    │  │   │          │   │167707,1│194925,5 │
└───────────────────────────┴────┴──┴───┴──────────┴───┴────────┴─────────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru