Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Татарстан


СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. № 274

О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2012 ГОДЫ

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Установить, что уполномоченным органом местного самоуправления на составление среднесрочного финансового плана на 2010 - 2011 годы является Финансово-бюджетная палата Нурлатского муниципального района.
2. Установить, что среднесрочный финансовый план Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района (городского округа);
дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
3. Утвердить прилагаемую форму среднесрочного финансового плана Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы.
4. Установить, что среднесрочный финансовый план Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы составляется на основе данных реестра расходных обязательств Нурлатского муниципального района.
5. Установить, что проект среднесрочного финансового плана Нурлатского муниципального района на 2011 - 2012 годы утверждается решением Совета Нурлатского муниципального района и направляется с пояснительной запиской одновременно с проектом бюджета Нурлатского муниципального района на 2010 год в Совет Нурлатского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Финансово-бюджетную палату Нурлатского муниципального района.

Председатель Совета
Нурлатского муниципального района
Н.Ш.ШАРАПОВ





Утверждена
решением
Совета Нурлатского
муниципального района
от 24 ноября 2009 г. № 274

ФОРМА СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 - 2012 ГГ.

                                                                тыс. рублей
┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│         Наименование показателей         │2010 год │ 2011 год │2012 год │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1. Доходы бюджета Нурлатского             │587900,2 │633980,40 │678299,4 │
│муниципального района                     │         │          │         │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│2. Расходы бюджета Нурлатского            │587900,2 │633980,4  │678299,4 │
│муниципального района                     │         │          │         │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤




│надзора                       │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Денежные выплаты  медицинскому│09 │ 02 │5201800 │001│  4963,9  │ 5311,4  │
│персоналу                     │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Спорт и физическая культура   │09 │ 08 │        │   │   1188   │  1271   │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Мероприятия     в      области│09 │ 08 │4859700 │013│   1188   │  1271   │
│здравоохранения,   спорта    и│   │    │        │   │          │         │
│физической культуры, туризма  │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Содержание Ледового Дворца    │09 │ 08 │4829900 │001│          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Социальная политика           │10 │    │        │   │   7793   │  8339   │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Социальное        обслуживание│10 │ 02 │        │   │          │         │
│население                     │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Льготы     за     коммунальные│10 │ 03 │5140100 │013│          │         │
│расходы                       │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Материальная помощь           │10 │ 03 │5058500 │005│   449    │   481   │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Мероприятия     в      области│10 │ 03 │5058500 │005│   7344   │  7858   │
│социальной  политики  (расходы│   │    │        │   │          │         │
│на     организацию     питания│   │    │        │   │          │         │
│учащихся)                     │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Межбюджетные трансферты       │   │    │        │   │ 83732,8  │ 89593,9 │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Дотация на  поддержку  мер  по│11 │ 01 │5170200 │007│ 47910,5  │ 51264,3 │
│обеспечению                   │   │    │        │   │          │         │
│сбалансированности поселений  │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Дотация     на      финансовую│11 │ 01 │5160130 │008│ 33481,6  │ 35825,3 │
│поддержку поселений           │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Фонд компенсаций              │11 │ 02 │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Субвенции     в     МР      на│11 │ 02 │0013600 │500│  1908,7  │ 2042,3  │
│осуществление  полномочий   по│   │    │        │   │          │         │
│первичному воинскому учету    │   │    │        │   │          │         │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Субвенции в МР на ЗАГСы       │11 │ 02 │0013800 │500│   432    │   462   │
├──────────────────────────────┼───┼────┼────────┼───┼──────────┼─────────┤
│Всего расходов                │   │    │        │   │633 980,4 │678 299,4│
└──────────────────────────────┴───┴────┴────────┴───┴──────────┴─────────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru