Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2011 г. № 2211

Об утверждении муниципальной целевой программы
по повышению эффективности бюджетных расходов
Ашинского муниципального района на период 2012 - 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Ашинском муниципальном районе в редакции решения Собрания депутатов Ашинского муниципального района от 29.07.2011 № 245, Уставом Ашинского муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу по повышению эффективности бюджетных расходов Ашинского муниципального района на период 2012 - 2014 годов.

2. Отраслевым органам администрации Ашинского муниципального района руководствоваться положениями Программы, указанной в пункте 1 настоящего Постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Ашинского муниципального района, а также при подготовке проектов муниципальных правовых актов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Ашинского муниципального района разработать и реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эффективности расходов соответствующих бюджетов согласно основным положениям Программы, указанной в пункте 1 настоящего Постановления.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ашинского муниципального района "Об утверждении муниципальной целевой программы по повышению эффективности бюджетных расходов Ашинского муниципального района на период 2012 - 2014 годов" от 12.11.2010 № 1870 с 1 января 2012 г.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ашинского
муниципального района
Челябинской области
В.В.ЧИСТЯКОВ





Утвержден
постановлением
администрации Ашинского
муниципального района
Челябинской области
от 8 ноября 2011 г. № 2211

Муниципальная целевая программа
по повышению эффективности бюджетных расходов
Ашинского муниципального района на период 2012 - 2014 годов

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование        │Муниципальная целевая программа по повышению        │



├──────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1. Повышение  │Средняя долговая      │   < 5 %   │   < 5 %   │   < 5 %   │
│качества      │нагрузка на местные   │           │           │           │
│управления    │бюджеты, %            │           │           │           │
│муниципальными├──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│финансами     │Отношение просроченной│отсутствует│отсутствует│отсутствует│
│              │кредиторской          │           │           │           │
│              │задолженности местных │           │           │           │
│              │бюджетов к расходам   │           │           │           │
│              │местных бюджетов, %   │           │           │           │
│              ├──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│              │Среднее отношение     │   < 2 %   │   < 2 %   │   < 2 %   │
│              │дефицита местных      │           │           │           │
│              │бюджетов к доходам, % │           │           │           │
│              ├──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│              │Доля расходов местных │  > 75 %   │  > 75 %   │  > 75 %   │
│              │бюджетов, утвержденных│           │           │           │
│              │на три года, %        │           │           │           │
├──────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2. Внедрение  │Доля условно          │  11,5 %   │  11,5 %   │  11,5 %   │
│инструментов  │утвержденных на       │           │           │           │
│долгосрочного │плановый период       │           │           │           │
│бюджетного    │расходов местных      │           │           │           │
│планирования  │бюджетов, %           │           │           │           │
│              ├──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│              │Доля муниципальных    │  > 80 %   │  > 80 %   │  > 80 %   │
│              │образований, в которых│           │           │           │
│              │фактические доходы    │           │           │           │
│              │местного бюджета за   │           │           │           │
│              │отчетный период       │           │           │           │
│              │превышают             │           │           │           │
│              │первоначальный план, %│           │           │           │
│              ├──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│              │Доля бюджетных        │  > 80 %   │  > 80 %   │  > 80 %   │
│              │расходов, производимых│           │           │           │
│              │в рамках целевых      │           │           │           │
│              │программ, от всего    │           │           │           │
│              │объема расходов       │           │           │           │
│              │бюджета Ашинского     │           │           │           │
│              │муниципального района │           │           │           │
├──────────────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3. Развитие   │Доля муниципальных    │  > 80 %   │  > 80 %   │  > 80 %   │
│системы       │услуг, в отношении    │           │           │           │
│оказания      │которых нормативно    │           │           │           │
│муниципальных │установлены требования│           │           │           │
│услуг         │к качеству оказания, %│           │           │           │
└──────────────┴──────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru