УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТРАНСПОРТА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 марта 2012 г. № 57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ № 313 ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В 2012 - 2014 ГОДАХ"
В соответствии с Законом
Липецкой области от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ "О внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" приказываю:
1. Внести в приказ
от 29 декабря 2011 года № 313 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" следующие изменения:
в приложении
к приказу:
1) в разделе I
"Паспорт ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах":
в позиции "Объемы финансирования из областного бюджета" цифры
"834606,7" заменить цифрами "836171,5", цифры
"312628,9" заменить цифрами "314193,7";
в позиции
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели экономической эффективности" цифры "119" заменить цифрами "116";
абзац пятый
изложить в следующей редакции:
"- субсидии областного бюджета на возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам к 2014 году составят 1553,0 тыс. руб. на один социальный межмуниципальный маршрут;";
2) в таблице
"Целевые индикаторы и показатели ведомственной программы" раздела IV "Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы":
в пункте 1
в графе "2012 г." цифры "119" заменить цифрами "116", в графе "2013 г." цифры "119" заменить цифрами "116", в графе "2014 г." цифры "119" заменить цифрами "116";
3) в разделе V
"Система программных мероприятий":
абзац седьмой пункта 1
изложить в следующей редакции:
"- возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам;";
пункт 3
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"- разработку проектно-сметной документации по развитию транспортной инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения.";
в абзаце седьмом
цифры "15000,0" заменить цифрами "16564,8";
4) в разделе IX
"Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах":
в подразделе 1
"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении":
абзац второй
изложить в следующей редакции:
"- на возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам в виде субсидий. Объем средств определен исходя из планового пробега, планируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа и затрат на 1 км пробега по каждой статье расходов по каждому перевозчику с учетом прогнозных индексов-дефляторов. Сумма расходов областного бюджета: 2012 год - 180198,6 тыс. руб., 2013 год - 180146,0 тыс. руб., 2014 год - 180146,0 тыс. руб.;";
в подразделе 2
"Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении":
абзац первый
изложить в следующей редакции:
"Средства запланированы на возмещение потерь в доходах перевозчиков, возникающих вследствие установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования и разработку проектно-сметной документации по развитию транспортной инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения. Объем ассигнований определен в размере: 2012 г. - 16564,8 тыс. руб., 2013 г. - 15000,0 тыс. руб., 2014 г. - 15000,0 тыс. руб.";
5) приложение
к ведомственной целевой программе "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" изложить в новой редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В 2012 -2014 ГОДАХ"
┌────────────────┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │Код расходов бюджетной │Срок │ Объем финансирования, тыс. руб. │ Показатель реализации мероприятия │
│ мероприятия │ классификации │реали-│ │ │
│ ├────┬────┬───────┬─────┤зации ├────────┬──────────────────────────┼─────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────┤
│ │раз-│под-│ цел. │вид │ │ Всего │ в том числе по годам: │ Наименование │2012 │2013 │2014 │Ответственный │
│ │дел │раз-│статья │рас- │ │ ├────────┬────────┬────────┤ показателя, ед. │ │ │ │ исполнитель │
│ │ │дел │ │ходов│ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ изм. │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├────────────────┴────┴────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┤
│Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным │
│и сезонным маршрутам области │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Мероприятия по достижению задачи 1: │
├────────────────┬────┬────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────┤
│1. Организация │ 04 │ 08 │3170102│ 810 │2012 -│477052,6│159052,6│159000,0│159000,0│Количество │116 │116 │116 │Управление │
│транспортного │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │социальных │ │ │ │инновационной,│
│обслуживания ├────┼────┼───────┼─────┤гг. ├────────┼────────┼────────┼────────┤межмуниципальных │ │ │ │промышленной │
│населения │ 04 │ 08 │5210114│ 521 │ │ 63438,0│ 21146,0│ 21146,0│ 21146,0│маршрутов на │ │ │ │политики │
│автомобильным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобильном │ │ │ │и транспорта │
│транспортом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорте, ед. │ │ │ │ │
│межмуниципальном│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сообщении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┤
│2. Организация │ 04 │ 08 │3170200│ 244 │2012 -│ 1154,0│ 349,6│ 402,2│ 402,2│Проведение │ 2 │ 2 │ 2 │Управление │
│областных │ │ │ ├─────┤2014 ├────────┼────────┼────────┼────────┤обучающих │ │ │ │инновационной,│
│конкурсов │ │ │ │ 350 │гг. │ 1322,1│ 440,7│ 440,7│ 440,7│мероприятий │ │ │ │промышленной │
│в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по повышению │ │ │ │политики │
│транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профессионального│ │ │ │и транспорта │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мастерства, ед. │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┤
│Итого расходы на│ │ │ │ │ │542966,7│180988,9│180988,9│180988,9│ │ │ │ │ │
│мероприятия по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задаче 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴────┴────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┤
│Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Мероприятия по достижению задачи 2: │
├────────────────┬────┬────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────┤
│3. Организация │ 04 │ 08 │3050109│ 810 │2012 -│ 45000,0│ 15000,0│ 15000,0│ 15000,0│Количество │ 25 │ 25 │ 25 │Управление │
│транспортного │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │пригородных │ │ │ │инновационной,│
│обслуживания ├────┼────┼───────┼─────┤гг. ├────────┼────────┼────────┼────────┤маршрутов на │ │ │ │промышленной │
│населения │ 04 │ 08 │3050201│ 244 │ │ 1564,8│ 1564,8│ │ │железнодорожном │ │ │ │политики │
│железнодорожным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорте, ед. │ │ │ │и транспорта │
│транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в пригородном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сообщении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼───────┼─────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ ├─────┼─────┼─────┤ │
│Итого расходы │ │ │ │ │ │ 46564,8│ 16564,8│ 15000,0│ 15000,0│ │ │ │ │ │
│на мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по задаче 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴────┴────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┤
│Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Мероприятия по достижению задачи 3: │
├────────────────┬────┬────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────┤
│4. Компенсация │ 04 │ 08 │3000210│ 810 │2012 -│246640,0│116640,0│ 65000,0│ 65000,0│Объем перевозок │ 36,1│ 38,4│ 43,4│Управление │
│части затрат, │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │пассажиров │ │ │ │инновационной,│
│связанных │ │ │ │ │гг. │ │ │ │ │воздушным │ │ │ │промышленной │
│с содержанием, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортом, тыс.│ │ │ │политики и │
│развитием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чел. │ │ │ │транспорта │
│и организацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эксплуатации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│аэропорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Липецк" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┤
│Итого расходы │ │ │ │ │ │246640,0│116640,0│ 65000,0│ 65000,0│ │ │ │ │ │
│на мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по задаче 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┤
│Итого расходы │ │ │ │ │ │836171,5│314193,7│260988,9│260988,9│ │ │ │ │ │
│на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────┴────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┘
2. Отделу бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа (Беляевой Е.Г.) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете "Липецкая газета" и в сети Интернет на официальном сайте администрации Липецкой области.
Зам. начальника управления
А.ЖУКОВ