Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Камчатский край


РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2012 г. № 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ
ВОД, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ
ЦЕНТР" ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Законом Камчатского края от 14.11.2011 № 676 "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 01.11.2012 № 42

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать производственную программу ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" в сфере водоотведения на 2013 год, согласно приложению.
2. Утвердить и ввести в действие экономически обоснованные тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, оказываемые ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" потребителям Вилючинского городского округа, с календарной разбивкой в следующих размерах (без НДС):
- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 24,98 руб. за 1 куб. метр;
- с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 26,52 руб. за 1 куб. метр.
3. Утвердить и ввести в действие льготные тарифы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, оказываемые ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" населению и исполнителям коммунальных услуг для населения потребителям Вилючинского городского округа, с календарной разбивкой в следующих размерах (с НДС):
- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 15,51 руб. за 1 куб. метр;
- с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 31,29 руб. за 1 куб. метр.
4. Компенсация выпадающих доходов ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" от разницы между экономически обоснованными тарифами и льготными тарифами на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, оказываемые населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Вилючинского городского округа, производится за счет субсидий, предоставляемых предприятию из краевого бюджета в 2013 году, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 17.01.2011 № 3-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по сниженным тарифам".
5. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ





Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 01.11.2012 № 259

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 ГОД

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема                      │
│                                    и качества услуг                                    │
├───────┬────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┤


│       │                                    │           │                  │регулируемый│
│   №   │    Показатели производственной     │    Ед.    │  предыдущий год  │   период   │
│  п/п  │            деятельности            │ измерения │                  │  2013 год  │
│       │                                    │           ├────────┬─────────┼────────────┤
│       │                                    │           │  план  │  факт   │    план    │
├───────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│   1   │                 2                  │     3     │   4    │    5    │     6      │
├───────┴────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│1. Показатели эффективности                                                             │
├───────┬────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┤
│1.1.   │Объем реализации услуг,             │  тыс. м3  │   0    │    0    │   18,81    │
│       │в том числе по потребителям:        │           │        │         │            │
├───────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.1. │- населению                         │  тыс. м3  │   0    │    0    │   14,69    │
├───────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.2. │- бюджетным потребителям            │  тыс. м3  │   0    │    0    │    3,51    │
├───────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.3. │- прочим потребителям               │  тыс. м3  │   0    │    0    │    0,61    │
├───────┴────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в│
│сфере водоснабжения)                                                                    │
├───────┬────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┤
│2.1.   │Доля воды, отпущенной по            │     %     │   0    │    0    │     0      │
│       │показаниям приборов учета           │           │        │         │            │
├───────┼────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│2.2.   │Удельное потребление воды           │  м3/час   │   0    │    0    │     0      │
│       │населением                          │           │        │         │            │
├───────┴────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│           Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности           │
│                          организации коммунального комплекса                           │
├───────┬────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┤
│       │                            │    Финансовые     │       Ожидаемый эффект        │
│   №   │        Наименование        │  потребности на   ├───────────────┬───────────────┤
│  п/п  │        мероприятия         │    реализацию     │ наименование  │               │
│       │                            │   мероприятий,    │  показателя   │  тыс. руб./%  │
│       │                            │     тыс. руб.     │               │               │
├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│   1   │             2              │         4         │       5       │       6       │
├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│  1.   │Мероприятия по капитальному │         0         │       0       │       0       │
│       │ремонту                     │                   │               │               │
├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│  2.   │Мероприятия по              │         0         │       0       │       0       │
│       │реконструкции               │                   │               │               │
├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│  3.   │Иные мероприятия,           │         0         │       0       │       0       │
│       │направленные на             │                   │               │               │
│       │совершенствование           │                   │               │               │
│       │организации производства    │                   │               │               │
├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│  4.   │Мероприятия по              │         0         │       0       │       0       │
│       │энергосбережению и          │                   │               │               │
│       │повышению энергетической    │                   │               │               │
│       │эффективности               │                   │               │               │
├───────┼────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│  5.   │Итого:                      │         0         │       0       │       0       │
├───────┴────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴───────────────┤
│                        Раздел 3. Расчет финансовых потребностей                        │
├───────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│       │                            │          │  Финансовые потребности на реализацию  │
│       │                            │          │       производственной программы       │
│   №   │                            │   Ед.    ├─────────────────────┬──────────────────┤
│  п/п  │  Наименование мероприятия  │измерения │   предыдущий год    │   регулируемый   │
│       │                            │          │                     │      период      │
│       │                            │          ├──────────┬──────────┼──────────────────┤
│       │                            │          │   план   │   факт   │       план       │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│   1   │             2              │    3     │    4     │    5     │        6         │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  1.   │Затраты, относимые на       │тыс. руб. │    0     │    0     │     5122,20      │
│       │себестоимость               │          │          │          │                  │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  2.   │Прибыль                     │тыс. руб. │    0     │    0     │        0         │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  3.   │Рентабельность              │    %     │    0     │    0     │        0         │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  4.   │Бюджетные субсидии          │тыс. руб. │    0     │    0     │      86,96       │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  5.   │Выпадающие доходы           │тыс. руб. │    0     │    0     │        0         │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  6.   │Итого необходимая валовая   │тыс. руб. │    0     │    0     │     5035,24      │
│       │выручка ОКК на период       │          │          │          │                  │
│       │регулирования               │          │          │          │                  │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│  7.   │Тариф организации           │ руб./м3  │    0     │    0     │    21,13 <*>
│       │коммунального комплекса     │          │          │          │                  │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│       │В том числе по потребителям:│          │          │          │                  │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 7.1.  │- населению                 │ руб./м3  │    0     │    0     │    19,83 <*>
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 7.2.  │- бюджетным потребителям    │ руб./м3  │    0     │    0     │    25,75 <*>
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 7.3.  │- прочим потребителям       │ руб./м3  │    0     │    0     │    25,75 <*>
└───────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘

--------------------------------
<*> среднегодовой тариф





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru