СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД РАДУЖНЫЙ
РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2012 г. № 9/47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО"
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО 01.09.2015
(в ред. решения
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
от 25.06.2012 № 10/51)
В целях реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области на 2012 - 2017 годы и на период до 2020 года, в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг., рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 10.05.2012 № 01-14-1560, руководствуясь ст. 25
Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный решил:
1. Утвердить инвестиционную программу
ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период с 01.09.2012 по 01.09.2015 согласно приложению.
(в ред. решения
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.06.2012 № 10/51)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный "Радуга-информ".
Глава города
С.А.НАЙДУХОВ
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
от 21.05.2012 № 9/47
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО 01.09.2015
(в ред. решения
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
от 25.06.2012 № 10/51)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Паспорт
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы │Инвестиционная программа ЗАО "Радугаэнерго" по │
│ │развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный │
│ │на 2012 - 2014 гг. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Итого │тыс.│21245,7│ 6391,9 │ 8128,7 │ 6725,1 │
│ │ │руб.│ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘
10. Расчет тарифных последствий от осуществления
планируемых инвестиций
(без НДС)
┌────┬───────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Показатели │2010 год,│2011 год,│ 2012 год, │2013 год,│2014 год,│
│п/п │ │ факт │ факт │ план │ прогноз │ прогноз │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Объем реализации │ 1461,2 │ 1290,2 │ 1341,5 │ 1341,5 │ 1341,5 │
│ │услуг, тыс. куб. м │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Затраты, тыс. руб. │20998,1 │22435,5 │ 22194,18 │25523,3 │29351,8 │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Прибыль, тыс. руб. │-2221,9 │-3433,0 │ 566,17 │ 651,1 │ 748,8 │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Инвестиционная │ - │ - │ 1354,2 │ 1470,9 │ 1569,6 │
│ │составляющая в │ │ │ │ │ │
│ │тарифе, тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Необходимая валовая│18776,2 │19002,5 │ 24114,55 │27645,3 │31670,2 │
│ │выручка (НВВ), тыс.│ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────┬─────┬─────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │С │С │С │ │ │
│ │ │ │ │01.01│01.07│01.09│ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Тариф, руб./куб. м │ 12,85 │ 14,96 │14,96│16,46│17,98│ 20,61 │ 23,61 │
│ ├───────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ │в том числе: │ - │ - │ │ │1,01 │ 1,1 │ 1,17 │
│ │надбавка к тарифу, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб./куб. м │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Динамика тарифа к │ 109,6 │ 116,4 │100 │110,0│120,2│ 114,6 │ 114,6 │
│ │предыдущему году, %│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┘
11. Риски реализации инвестиционной программы
Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивости реализации инвестиционной программы и обеспечения достижения результатов в указанные в Программе сроки.
Факторы риска могут быть объективные и субъективные.
а) объективные: экономическая ситуация, инфляция, и как следствие - недофинансирование инвестиционной программы;
б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.
По мере осуществления инвестиционной программы должна быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств.