ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2012 г. № 325
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ШАХТЫ НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Городская Дума города Шахты решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Шахты на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Шахты (далее по тексту - местный бюджет) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4177521,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4209521,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города Шахты на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Шахты в сумме 0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме 0 тыс. рублей и кредитам, полученным городом Шахты от кредитных организаций, в сумме 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга городского округа муниципального образования "Город Шахты" (далее по тексту - города Шахты) в сумме 1275241,0 тыс. рублей;
5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Шахты в сумме 0 тыс. рублей;
6) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 32000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 4511909,1 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4073258,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 4541909,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 113600,0 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 4073258,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 203670,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города Шахты на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Шахты в сумме, 0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей и кредитам, полученным городом Шахты от кредитных организаций, в сумме 0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга города Шахты на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Шахты в сумме 0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме в сумме 0 тыс. рублей и кредитам, полученным городом Шахты от кредитных организаций, в сумме 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга города Шахты на 2014 год в сумме 1320224,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 1439833,0 тыс. рублей;
5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Шахты на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей;
6) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год в сумме 30000,0 тыс. рублей.
3. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов бюджета города Шахты на 2013 год согласно приложению 1
к настоящему решению, на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2
к настоящему решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Шахты на 2013 год согласно приложению 3
к настоящему решению, на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4
к настоящему решению.
5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
отчисления неналоговых доходов в бюджет города Шахты на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета города Шахты - органов местного самоуправления города Шахты и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Шахты согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета города Шахты - органов государственной власти Российской Федерации и Ростовской области согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Шахты согласно приложению 8 к настоящему решению.
4. Уполномочить Департамент финансов Администрации города Шахты осуществлять обмен информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и главными администраторами доходов местного бюджета.
5. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета вносятся на основании муниципального правового акта Департамента финансов Администрации города Шахты без внесения изменений в решение городской Думы города Шахты "О бюджете города Шахты на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Шахты по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 10
к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Шахты:
1) на 2013 год согласно приложению 11
к настоящему решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 12
к настоящему решению.
Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 2013 году
│ │иным специализированным потребитель- │ │ │ │
│ │ским кооперативам на проведение капи-│ │ │ │
│ │тального ремонта многоквартирных до- │ │ │ │
│ │мов, разработку и (или) изготовление │ │ │ │
│ │проектно-сметной документации, прове-│ │ │ │
│ │дение энергетических обследований │ │ │ │
│ │многоквартирных домов │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.4 │Переселение граждан из жилищного │34503,7 │ 29258,7 │ 5245,0 │
│ │фонда, признанного непригодным для │ │ │ │
│ │проживания, аварийным и подлежащим │ │ │ │
│ │сносу │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.5 │Реализация муниципальных программ │19038,5 │ 16144,5 │ 2894,0 │
│ │развития субъектов малого и среднего │ │ │ │
│ │предпринимательства │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.6 │Предоставление субсидий управляющим │12317,1 │ 10444,1 │ 1873,0 │
│ │организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или │ │ │ │
│ │иным специализированным потребитель- │ │ │ │
│ │ским кооперативам на замену и модер- │ │ │ │
│ │низацию лифтов, отработавших норма- │ │ │ │
│ │тивный срок службы │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.7 │Капитальный ремонт муниципальных │ 5897,0 │ 5000,0 │ 897,0 │
│ │объектов теплоэнергетики │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.8 │Обеспечение жильем молодых семей │ 1410,0 │ 910,0 │ 500,0 │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.9 │Организация отдыха детей в каникуляр-│ 6294,6 │ 5337,6 │ 957,0 │
│ │ное время │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.10│Повышение квалификации среднего меди-│ 310,3 │ 262,3 │ 48,0 │
│ │цинского персонала для муниципальных │ │ │ │
│ │учреждений здравоохранения │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.11│Повышение квалификации и переподго- │ 144,0 │ 122,0 │ 22,0 │
│ │товка врачей и специалистов с высшим │ │ │ │
│ │немедицинским образованием для муни- │ │ │ │
│ │ципальных учреждений здравоохранения │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.12│Организация и проведение комплекса │ 1800,4 │ 1526,4 │ 274,0 │
│ │мероприятий, направленных на поддер- │ │ │ │
│ │жание и улучшение системы обеспечения│ │ │ │
│ │пожарной безопасности муниципальных │ │ │ │
│ │образовательных учреждений │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┘