АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. № 3725
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 4410 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2011 - 2012 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. № 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", руководствуясь решением
Волгоградской городской Думы от 11 июля 2012 г. № 64/1904 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2011 № 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", статьей 39
Устава города-героя Волгограда, постановляю:
1. Внести изменения в постановление
администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. № 4410 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дзержинский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011 - 2012 годы", ведомственную целевую программу
"Дзержинский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011 - 2012 годы (далее - Программа), утвержденную указанным постановлением:
1.1. Изложить в паспорте Программы строку
"Объемы и источники финансирования Программы" в следующей редакции:
"Объемы и источники - финансирование Программы осуществляется за счет:
финансирования Программы средств бюджета Волгограда в сумме 156 млн. 936
тыс. 800 рублей, в том числе:
на 2011 год - 86 млн. 144 тыс. 800 рублей,
на 2012 год - 70 млн. 792 тыс. рублей;
субвенций из областного бюджета - 56 млн. 427
тыс. 300 рублей, в том числе:
2011 год - 28 млн. 783 тыс. 300 рублей,
2012 год - 27 млн. 644 тыс. рублей;
субвенции из федерального бюджета - 8 млн. 603
тыс. 800 рублей, в том числе:
2011 год - 4 млн. 940 тыс. 700 рублей,
2012 год - 3 млн. 663 тыс. 100 рублей;
итого - 221 млн. 967 тыс. 900 рублей, в том
числе:
2011 год - 119 млн. 868 тыс. 800 рублей,
2012 год - 102 млн. 099 тыс. 100 рублей".
1.2. Исключить в паспорте Программы в строке
"Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности" слова "обеспечить увеличение количества жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта, на 10,3% за период реализации Программы".
1.3. Заменить в разделе 3
слова "приведен в приложении к Программе" словами "приведен в приложении 1 к Программе".
1.4. Считать приложение
к Программе приложением 1.
1.5. Изложить приложение 1
к Программе в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
1.6. Изложить раздел 4
в следующей редакции:
"4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 221 млн. 967 тыс. 900 рублей, в том числе:
2011 год - 119 млн. 868 тыс. 800 рублей,
2012 год - 102 млн. 099 тыс. 100 рублей.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах приведено в приложении 2 к Программе".
1.7. Дополнить Программу
приложением 2 в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
2. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Пикмана Л.Б.
И.о. главы
администрации Волгограда
│обязательных платежей│ │ │(1 штатная единица) │
│в бюджет Волгограда и│ │ │ │
│государственные │ │ │ │
│внебюджетные фонды │ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────┤
│6.4. Регистрация │ 3106,7│ 3590,0│Фонд оплаты труда - 3 млн. 208 │
│актов гражданского │ │ │тыс. 500 рублей, коммунальные │
│состояния │ │ │услуги - 96 тыс. 900 рублей, │
│ │ │ │услуги связи - 47 тыс. 200 │
│ │ │ │рублей, расходы на содержание │
│ │ │ │имущества - 85 тыс. 400 рублей, │
│ │ │ │прочие работы, услуги - 138 тыс. │
│ │ │ │800 рублей, увеличение стоимости │
│ │ │ │основных средств и материальных │
│ │ │ │запасов - 13 тыс. 200 рублей │
├─────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────┤
│6.5. Обеспечение │ 26559,9│ 21162,7│21 млн. 162 тыс. 700 рублей - │
│выполнения │ │ │расходы на содержание аппарата │
│программных │ │ │управления администрации района │
│мероприятий и задач │ │ │(заработная плата главы │
│ │ │ │администрации района, │
│ │ │ │заместителей главы администрации │
│ │ │ │района, работников администрации │
│ │ │ │района, обеспечивающих выполнение│
│ │ │ │программных мероприятий), в том │
│ │ │ │числе: заработная плата и │
│ │ │ │начисления - 16 млн. 468 тыс. │
│ │ │ │рублей, услуги связи - 343 тыс. │
│ │ │ │рублей, транспортные услуги - 454│
│ │ │ │тыс. рублей, коммунальные │
│ │ │ │услуги - 1 млн. 123 тыс. 300 │
│ │ │ │рублей, работы, услуги по │
│ │ │ │содержанию имущества - 300 тыс. │
│ │ │ │700 рублей, прочие работы, │
│ │ │ │услуги - 1 млн. 713 тыс. 600 │
│ │ │ │рублей, увеличение стоимости │
│ │ │ │материальных запасов - 154 тыс. │
│ │ │ │800 рублей, услуги почты - 73 │
│ │ │ │тыс. 100 рублей, мероприятия по │
│ │ │ │энергосбережению - 117 тыс. 200 │
│ │ │ │рублей, прочие расходы - 215 тыс.│
│ │ │ │рублей, пособие по социальной │
│ │ │ │помощи населению - 200 тыс. │
│ │ │ │рублей │
├─────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────┤
│Итого по Программе │119868,8│102099,1│ │
└─────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────┘