АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2010 г. № 2255
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА НА 2011-2014 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Администрации г. Новочеркасска
от 30.12.2010 № 2890
, от 28.02.2011 № 310
,
от 24.03.2011 № 440
, от 29.04.2011 № 706
,
от 31.05.2011 № 888
, от 30.06.2011 № 1135
,
от 29.07.2011 № 1378
, от 16.09.2011 № 1740
,
от 07.10.2011 № 1889
, от 22.11.2011 № 2200
,
от 29.12.2011 № 2584
, от 03.02.2012 № 180
,
от 21.03.2012 № 460
)
В соответствии с постановлением
Администрации города от 07.04.2009 № 740 "О порядке разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ", распоряжением Администрации города от 24.08.2010 № 110 "О разработке проекта городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2013 годы", в целях реализации решения Коллегии Администрации города Новочеркасска от 30.08.2010 № 57 "О проекте городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2013 годы", руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
города, постановляю:
1. Утвердить городскую долгосрочную целевую программу
"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" (приложение).
(в ред. постановления
Администрации г. Новочеркасска от 07.10.2011 № 1889)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Напрасник М.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Овчарова П.М.
Мэр города
А.И.КОНДРАТЕНКО
к постановлению
Администрации города
от 06.10.2010 № 2255
ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА НА 2011-2014 ГОДЫ"
(в ред. постановления
Администрации г. Новочеркасска
от 21.03.2012 № 460)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Наименование - городская долгосрочная целевая программа
Программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание
│ │областной бюджет │ │ │ 55286,9 │ 13832,0│13818,3 │ 13818,3│13818,3 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ 15,2 │ 0,0 │ 4,8 │ 5,2 │ 5,2 │ │ │
├──────┴─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┤
│ 3. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1. Мероприятия по предоставлению социальных услуг МБУ ЦСОН │
├──────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────┤
│ │Расходы на финансовое обеспе-│ УТСР │2011- │ 166199,5│ 39180,1│41068,7 │ 42889,7│43061,0 │Областной│ │
│ │чение муниципального задания │ │2014 │ │ │ │ │ │бюджет │ │
│ │МБУ ЦСОН │ │ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ 3453,2 │ 654,3 │ 842,4 │ 953,7 │ 1002,8 │Местный │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ │
│ │ │ │ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ 10258,2 │ 3058,2 │ 2300,0 │ 2400,0 │ 2500,0 │Средства │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │от прино-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сящей │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │доход │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятель- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ности │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Всего по подпрограмме 3 │ │ │ 179910,9│ 42892,6│44211,1 │ 46243,4│46563,8 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │федеральный бюджет │ │ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │областной бюджет │ │ │ 166199,5│ 39180,1│41068,7 │ 42889,7│43061,0 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ 3453,2 │ 654,3 │ 842,4 │ 953,7 │ 1002,8 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │средства от приносящей доход │ │ │ 10258,2 │ 3058,2 │ 2300,0 │ 2400,0 │ 2500,0 │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┤
│ 4. Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1. Мероприятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ │
├──────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────┤
│4.1.1 │Расходы на финансовое обеспе-│ МАУ │2012- │ 27457,4 │ 0,0 │10317,1 │ 8548,2 │ 8592,1 │Местный │Повышение каче-│
│ │чение муниципального задания │ МФЦ │ 2014 │ │ │ │ │ │бюджет │ства оказания │
│ │МАУ МФЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и муниципальных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Всего по подпрограмме 4 │ │ │ 27457,4 │ 0,0 │10317,1 │ 8548,2 │ 8592,1 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ 27457,4 │ 0,0 │10317,1 │ 8548,2 │ 8592,1 │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Итого по Программе <*>
: │ │ │2675619,5│665650,4│618592,3│669198,0│722178,8│ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │федеральный бюджет │ │ │ 605299,7│172802,9│135376,7│145087,7│152032,4│ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │областной бюджет │ │ │1967645,4│474789,5│454690,1│496498,2│541667,6│ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │местный бюджет │ │ │ 92416,2 │ 14999,8│26225,5 │ 25212,1│25978,8 │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │средства от приносящей доход │ │ │ 10258,2 │ 3058,2 │ 2300,0 │ 2400,0 │ 2500,0 │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Приложение 3
к городской долгосрочной
целевой программе "Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
города Новочеркасска
на 2011-2014 годы"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности социально-экономических результатов реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности социально-экономических результатов реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
Для оценки эффективности социально-экономических результатов реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.
Оценка эффективности социально-экономических результатов реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.
Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:
If
1-11
SUM --------
Ip
1-11
Есоц = ---------------- х 100%,
11
где Есоц - эффективность реализации Программы;
If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации
1-11
Программы;
Ip - индикатор, утвержденный Программой;
1-11
11 - количество индикаторов Программы.