АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2012 г. № 7005
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 26.03.2012 № 1908 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА"
В соответствии со ст. 5
Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 206-V ДГ), решением
Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов" (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ), постановлением
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 25.10.2010 № 5592):
1. Внести в постановление
Администрации города от 26.03.2012 № 1908 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента культуры, молодежной политики и спорта" следующие изменения:
1.1. Приложения 2
и 4
к ведомственной целевой программе "Организация массовых мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложениям 1
и 2
к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 2
и 6
к ведомственной целевой программе "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" изложить в новой редакции согласно приложениям 3
и 4
к настоящему постановлению.
1.3. Приложения 2
и 6
к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в спортивных школах" изложить в новой редакции согласно приложениям 5
и 6
к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 5
и приложения 2
, 5
и 6
к ведомственной целевой программе "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" изложить в новой редакции согласно приложениям 7
, 8
, 9
и 10
к настоящему постановлению.
1.5. Приложения 2
и 4
к ведомственной целевой программе "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" изложить в новой редакции согласно приложениям 11
и 12
к настоящему постановлению.
1.6. Приложения 2
и 4
к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" изложить в новой редакции согласно приложениям 13
и 14
.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 10.09.2012 № 7005
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
┌──────────────────────┬────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────────────┐
│ Наименование │Ед. │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │Плановый период│
│ показателя │изм.│ год │ год │ год │ год ├───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │
│ │ │ │ │ │ │ год │ год │
├──────────────────────┴────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│1. Объем оказания муниципальной услуги │
├──────────────────────┬────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.1. Количество │ед. │ 23 │ 23 │ 27 │ 26 │ 26 │ 26 │
│массовых мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2. Количество │чел.│135840│233790│140950 │155000 │155000 │155000 │
├──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬──────┬────┤
│4.1. Общий объем расходов на │тыс. │14473│27655│20951,4│8241│6963,2│2237│
│оказание муниципальной услуги │руб. │ │ │ │ │ │ │
│(всего), в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼────┤
│4.1.1. Объем бюджетных │тыс. │14473│27655│20951,4│8241│6963,2│2237│
│ассигнований администратора │руб. │ │ │ │ │ │ │
│(всего), в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼────┤
│- за счет бюджетных средств │тыс. │6864 │20206│ 17334 │6719│5441,2│715 │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼────┤
│- за счет средств от │тыс. │7609 │7449 │3617,4 │1522│ 1522 │1522│
│приносящей доход деятельности │руб. │ │ │ │<**>
│ <**>
│<**>
│
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼────┤
│4.1.2. Объем бюджетных │тыс. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ассигнований соадминистратора │руб. │ │ │ │ │ │ │
│(всего): │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼────┤
│4.2. Расходы на оказание │руб. │8122 │15450│ 9093 │4386│ 3706 │1191│
│муниципальной услуги в расчете│ │ │ │ │ │ │ │
│на одного потребителя в год │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴──────┴────┤
│5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя │
├──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬──────┬────┤
│5.1. Предельная цена (тариф) │руб. │6355 │5200 │ 5200 │1250│ 1250 │1250│
│на муниципальную услугу │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴──────┴────┤
│6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги │
├──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬──────┬────┤
│6.1. Количество месяцев в │мес. │ 4 │ 4 │ 5 │ 4 │ 4 │ 4 │
│году, в течение которых │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставляется услуга │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼──────┼────┤
│6.2. Число дней каждой смены │ дн. │ 21 │ 21 │ 21 │ 21 │ 21 │ 21 │
└──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴──────┴────┘
--------------------------------
Примечание: <*> значение показателя, начиная с 2012 года, снижено по отношению к 2011 году в связи с исключением расходов (соответственно показателям объема) на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные (профильные) лагери), поскольку данные расходы на социальное обеспечение населения в соответствии со ст. 69.2
БК РФ являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.
<**> В 2012 - 2014 годах запланированы средства только за счет платы потребителей услуг, от основных видов деятельности учреждений.
Приложение 14
к постановлению
Администрации города
от 10.09.2012 № 7005
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
┌──────────────┬────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │Ед. │ 2011 год │ 2012 год │ Плановый период │
│ показателя │изм.│ │ ├──────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │
│ │ ├─────┬───────────────┼─────┬───────────────┼──────┬───────────────┼─────┬───────────────┤
│ │ │всего│ в том числе │всего│ в том числе │всего │ в том числе │всего│ в том числе │
│ │ │ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤
│ │ │ │за счет│за счет│ │за счет│за счет│ │за счет│за счет│ │за счет│за счет│
│ │ │ │средств│средств│ │средств│средств│ │средств│средств│ │средств│средств│
│ │ │ │бюджета│ от │ │бюджета│ от │ │бюджета│ от │ │бюджета│ от │
│ │ │ │ │прино- │ │ │прино- │ │ │прино- │ │ │прино- │
│ │ │ │ │ сящей │ │ │ сящей │ │ │ сящей │ │ │ сящей │
│ │ │ │ │ доход │ │ │ доход │ │ │ доход │ │ │ доход │
│ │ │ │ │ дея- │ │ │ дея- │ │ │ дея- │ │ │ дея- │
│ │ │ │ │тельно-│ │ │тельно-│ │ │тельно-│ │ │тельно-│
│ │ │ │ │ сти │ │ │ сти │ │ │ сти │ │ │ сти │
├──────────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│1. Общий объем│тыс.│17334│ 17334 │ 0 │6719 │ 6719 │ 0 │5441,2│5441,2 │ 0 │ 715 │ 715 │ 0 │
│бюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│1.1. Объем │тыс.│17334│ 17334 │ 0 │6719 │ 6719 │ 0 │5441,2│5441,2 │ 0 │ 715 │ 715 │ 0 │
│бюджетных │руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│администратора│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┘