РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2012 г. № 193
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ИШИМА НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
(в ред. решения
Ишимской городской Думы от 28.02.2013 № 210)
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом
города Ишима, Положением
о бюджетном процессе в городе Ишиме Ишимская городская Дума решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 1875929 тыс. руб.;
(в ред. решения
Ишимской городской Думы от 28.02.2013 № 210)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 1954683 тыс. руб.;
(в ред. решения
Ишимской городской Думы от 28.02.2013 № 210)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
4) дефицит бюджета города в сумме 78754 тыс. руб.
(в ред. решения
Ишимской городской Думы от 28.02.2013 № 210)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2014 год и на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города на 2014 год в сумме 1533007 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 1608748 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города на 2014 год в сумме 1533007 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38433 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 1479939 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 74217 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. и на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
4) дефицит бюджета города на 2014 год в сумме 0 тыс. руб. и профицит бюджета города на 2015 год в сумме 128809 тыс. руб.
3. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города на 2013 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города на плановый период 2014 и 2015 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Учесть, что доходы бюджета города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов формируются в соответствии с действующим законодательством за счет:
1) федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов, местных налогов, поступающих от плательщиков на территории города, а также неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений согласно приложениям 3
, 4
к настоящему решению;
2) межбюджетных трансфертов по группе "Безвозмездные поступления" согласно приложениям 5
, 6
к настоящему решению.
6. Установить, что в доходы бюджета города от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 10 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Ишима за год, предшествующий текущему финансовому году.
7. Утвердить поступления доходов
в бюджет города на 2013 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить поступления доходов
в бюджет города на плановый период 2014 и 2015 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета города - органов местного самоуправления на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета города - федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Тюменской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
11. Утвердить перечень
главных администраторов доходов областного бюджета - органов местного самоуправления на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
12. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города:
1) на 2013 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на 2014 - 2015 годы согласно приложению 14
к настоящему решению.
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 18084 тыс. руб., на 2014 год в сумме 20182 тыс. руб., на 2015 год в сумме 22563 тыс. руб.
15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города:
1) на 2013 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на 2014 - 2015 годы согласно приложению 16
к настоящему решению.
16. Установить, что в расходах бюджета города предусмотрены средства на реализацию целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 17
к настоящему решению;
2) на 2014 - 2015 годы согласно приложению 18
к настоящему решению.
Приложение 25
к решению
Ишимской городской Думы
от 29.11.2012 № 193
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА ИШИМА НА 2013 ГОД
┌───┬──────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│ № │ Направление │ Объем │Общий объем│Наличие или│ Объем │
│п/п│гарантирования│предоставляемых│ гарантий │отсутствие │ бюджетных │
│ │ │ гарантий по │(тыс. руб.)│ права │ ассигнований │
│ │ │ направлениям │ │регрессного│на исполнение │
│ │ │гарантирования │ │требования │муниципальных │
│ │ │ (тыс. руб.) │ │ │ гарантий │
│ │ │ │ │ │ (тыс. руб.) │
├───┼──────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ - │ 0 │ 0 │ - │ 0 │
└───┴──────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘
Приложение 26
к решению
Ишимской городской Думы
от 29.11.2012 № 193
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА ИШИМА НА 2014 - 2015 ГОДЫ
┌───┬──────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ № │ Направление │ Объем │Общий объем │Наличие или│ Объем │
│п/п│гарантирования│предоставляемых│ гарантий │отсутствие │ бюджетных │
│ │ │ гарантий по │(тыс. руб.) │ права │ассигнований │
│ │ │ направлениям │ │регрессного│на исполнение│
│ │ │гарантирования │ │требования │муниципальных│
│ │ │ (тыс. руб.) │ │ │ гарантий │
│ │ │ │ │ │ (тыс. руб.) │
├───┼──────────────┼───────┬───────┼──────┬─────┤ ├──────┬──────┤
│ │ │ 2014 │ 2015 │ 2014 │2015 │ │ 2014 │ 2015 │
│ │ │ год │ год │ год │ год │ │ год │ год │
├───┼──────────────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │ - │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ - │ 0 │ 0 │
└───┴──────────────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────────┴──────┴──────┘