АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2010 г. № 218
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ МУП "УПРАВЛЕНИЕ ТРАМВАЯ" И РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2010 -
2014 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 30.12.2010 № 599
, от 12.05.2011 № 200
,
от 06.12.2011 № 533
, от 30.12.2011 № 605
,
от 04.12.2012 № 497
, от 28.02.2013 № 72
,
от 04.04.2013 № 116
)
В целях развития и поддержки городского электрического транспорта, обеспечения условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг по перевозке населения, рассмотрев и обсудив на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной долгосрочной целевой программы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 годы", постановляю:
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2011 № 605)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2011 № 605)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Комитету по финансам, Комитету экономического развития ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы
.
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ от 04.12.2012 № 497
, от 04.04.2013 № 116
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Управлению транспорта и связи - заказчику-координатору Программы
:
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ от 04.12.2012 № 497
, от 04.04.2013 № 116
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития информацию о фактическом финансировании мероприятий Программы
и отчет о ходе реализации Программы.
3.2. Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет экономического развития доклады о ходе реализации Программы
и эффективности использования финансовых средств.
3.3. Вносить уточнения в перечень мероприятий Программы
в соответствии с решением сессии.
4. Исключен. - Постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 28.02.2013 № 72.
(см. текст в предыдущей редакции
)
5. Исключен. - Постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 04.12.2012 № 497.
(см. текст в предыдущей редакции
)
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.05.2010 № 218
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
│ │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Поддержание │руб. │ 12251 │14114 │15778 │16053 │20214 │21245 │
│ │ │уровня средней│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │заработной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │платы │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. │Обновление │Износ │% │ 70,52│73,51 │70,25 │69,42 │68,95 │66,78 │
│ │основных │подвижного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фондов. │состава │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Развитие и ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │восстановление│Износ │% │ 13 │13 │12,5 │12 │11,5 │11 │
│ │изношенной │контактно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материально- │кабельной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │сети, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы и │положительная │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов │динамика │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры├──────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │наземного │Балльность │балл │ 10656 │11189 │10293 │9984 │9684 │9393 │
│ │электрического│путей (норма -│ │ │ │ │ │ │ │
│ │общественного │500 баллов) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорта ├──────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │города │Количество │ваг./час│ 15215 │15215 │15215 │15215 │4350 │4350 │
│ │ │нулевых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │пробегов в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │результате │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │диспетчерского│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │пункта на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │станции │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Шишковка" │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3. │Регулирование │Повышение │тыс. │ 315 │3066,7 │8978,6 │9759,7 │10608,8 │11531,7 │
│ │тарифной │уровня доходов│руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │политики в │предприятия, в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │сфере │т.ч. от │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пассажирских │предоставления│ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевозок с │платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целью │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доходной части│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электрического│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
--------------------------------
<*> 1 квартал 2010 г.