АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2011 г. № 295
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД
В соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Некрасовского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 ноября 2011 г. № 295
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Показатели │ Ед. │ Величина │ Величина │ Величина │
│п/п│ производственной │ измерения │показателя│показателя│показателя│
│ │ деятельности │ │на 2010 г.│на 2011 г.│на 2012 г.│
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 45,60 │ 55,10 │ 44,78 │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.│Объем воды, используемой│тыс. куб. м│ - │ - │ - │
│ │на собственные нужды │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.│Объем пропущенной воды │тыс. куб. м│ - │ - │ - │
│ │через очистные │ │ │ │ │
│ │сооружения │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.│Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м│ 45,60 │ 55,10 │ 44,78 │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.│Объем потерь │тыс. куб. м│ 4,1 │ 4,6 │ 4,5 │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.│Уровень потерь к объему │ % │ 9,0 │ 8,3 │ 10,0 │
│ │отпущенной воды в сеть │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7.│Объем реализации товаров│тыс. куб. м│ 41,50 │ 50,5 │ 40,28 │
│ │и услуг, в том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.1│- населению │тыс. куб. м│ 23,10 │ 29,4 │ 37,32 │
├───┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.2│- организациям │тыс. куб. м│ 18,4 │ 21,10 │ 2,96 │
└───┴────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬───────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ мероприятий │ реализации │ потребности ├─────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│наименование │тыс.│ % │
│ │ │ лет │мероприятий, │ показателя │руб.│ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1.│Ремонт смотровых │ 2012 г. │ 42,0 │Обеспечение │0,84│2,0│
│ │колодцев - 14 шт. │ │себестоимость│бесперебойной│ │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 2.│Закольцовка │ 2012 г. │ 252,50 │Сокращение │5,05│2,0│
│ │участков │ │себестоимость│потерь воды, │ │ │
│ │трубопровода │ │ │обеспечение │ │ │
│ │ │ │ │бесперебойной│ │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ │Всего 2012 г. │ │ 294,50 │ │5,89│2,0│
└───┴───────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────┴───┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬───────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ мероприятий │ реализации │ потребности ├─────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│наименование │тыс.│ % │
│ │ │ лет │мероприятий, │ показателя │руб.│ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │Замена ламп │ 2012 г. │ 6,21 │Сокращение │0,12│2,0│
│ │накаливания на │ │себестоимость│потребления │ │ │
│ │энергосберегающие │ │ │электро- │ │ │
│ │лампы │ │ │энергии │ │ │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ │Всего 2012 г. │ │ 6,21 │ │0,12│2,0│
└───┴───────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────┴───┘