АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ЕРМИШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2011 г. № 179
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ЕРМИШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
2012 - 2014 ГОДАХ"
(в ред. Постановлений Администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области от 11.01.2012 № 5
,
от 31.01.2012 № 12
, от 01.02.2013 № 17
)
В соответствии с долгосрочной целевой программой
"Социальное развитие населенных пунктов Рязанской области в 2010 - 2012 годах", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 № 274, руководствуясь Уставом
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район, постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу
"Социальное развитие населенных пунктов муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области в 2012 - 2014 годах" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Тимохина А.В.
Глава муниципального образования -
Ермишинский муниципальный район
Т.М.ЧАРУЙСКАЯ
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования -
Ермишинский муниципальный район
от 17 ноября 2011 г. № 179
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ЕРМИШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2012 - 2014 ГОДАХ"
(в ред. Постановлений Администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области от 11.01.2012 № 5
,
от 31.01.2012 № 12
, от 01.02.2013 № 17
)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы "Социальное развитие
населенных пунктов муниципального образования -
│программными ├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│мероприятиями │2. Свыше 50, но не более 80 процентов │ 0,8 │
│проблемного ├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│направления │3. В интервале от 20 до 50 процентов │ 0,6 │
│ ├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │4. Менее 20 процентов │ 0,4 │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. Уровень│1. Финансовое обеспечение составляет 80│ 1 │
│фактического │процентов │ │
│финансового ├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│обеспечения │2. От 40 до 80 процентов │ 0,6 │
│Программы с момента├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│начала ее│3. 40 процентов и менее │ 0,2 │
│реализации │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5. Доля средств,│1. Доля средств превышает 40 процентов от│ 1,0 │
│полученных из│общих затрат в отчетном году │ │
│федерального и├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│областного бюджета│2. Доля средств находится в интервале от│ 0,5 │
│на мероприятия│20 до 40 процентов │ │
│Программы ├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │3. Доля средств менее 20 процентов │ 0 │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│6. Соблюдение│1. Плановые сроки ввода в действие│ 1,0 │
│плановых сроков│выдерживались по всем стройкам и объектам│ │
│ввода в действие│капитального строительства. Все│ │
│объектов │мероприятия, предусмотренные в Программе,│ │
│капитального │выполнены в полном объеме │ │
│строительства и├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│полнота выполнения│2. Плановые сроки ввода в действие не│ 0 │
│мероприятий, │выдерживались по всем стройкам и объектам│ │
│предусмотренных в│капитального строительства. Все│ │
│Программе │мероприятия, предусмотренные в Программе,│ │
│ │выполнены не в полном объеме │ │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│7. Наличие│1. По результатам реализации программных│ 1,0 │
│бюджетного и│мероприятий за отчетный год получен│ │
│социального эффекта│бюджетный и социальный эффект │ │
│от реализации├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│мероприятий в│2. По результатам реализации программных│ 0,5 │
│отчетном году │мероприятий за отчетный год получен│ │
│ │бюджетный (или социальный) эффект │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │3. По результатам реализации программных│ 0 │
│ │мероприятий за отчетный год бюджетный и│ │
│ │социальный эффекты отсутствуют │ │
└───────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘